Про укладення Угоди щодо соціально-економічного розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою

Розпорядження від 17.06.2009 № 681-р · Чинний з 17.06.2009

Опубліковано: Урядовий кур'єр, № 120 (2009-07-08)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 17 червня 2009 р. N 681-р Київ

Про укладення Угоди щодо соціально-економічного розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою

1. Погодитися з пропозицією Львівської обласної ради та Мінекономіки стосовно укладення між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою Угоди щодо соціально-економічного розвитку Львівської області (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. N 1158 ( 1158-2008-р ) "Про схвалення проекту Угоди щодо регіонального розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою".

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Інд. 39

УГОДА щодо соціально-економічного розвитку Львівської області між Кабінетом Міністрів України та Львівською обласною радою

Кабінет Міністрів України в особі Прем'єр-міністра України Тимошенко Юлії Володимирівни, що діє на підставі Закону України "Про Кабінет Міністрів України" ( 279-17 ), з одного боку, та Львівська обласна рада (далі - облрада) в особі її голови Сеника Мирослава Петровича, що діє на підставі рішення ради від 28 квітня 2006 р. N 6 "Про обрання голови обласної ради V-го демократичного скликання", з іншого боку (далі - сторони), відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів" ( 2850-15 ) та інших актів законодавства уклали Угоду щодо соціально-економічного розвитку Львівської області (далі - Угода).

1. Предмет Угоди

1.1. Предметом Угоди є узгоджена діяльність сторін протягом 2009-2013 років щодо здійснення центральними та місцевими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування спільних заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку, а також Стратегії розвитку Львівщини до 2015 року (далі - спільні заходи) згідно з переліком, визначеним у додатку 1.

1.2. Пріоритетними напрямами узгодженої діяльності сторін щодо здійснення спільних заходів згідно з додатком 1 є:

реструктуризація та розвиток базових галузей промисловості;

розвиток системи життєзабезпечення населених пунктів;

створення ефективної системи охорони навколишнього природного середовища;

збереження історико-культурної спадщини.

2. Права та обов'язки сторін

2.1. Кожна сторона має право:

вносити іншій стороні пропозиції стосовно вирішення питань, що виникають під час виконання Угоди;

запитувати і одержувати в установленому порядку від іншої сторони інформацію та документи, необхідні для виконання Угоди.

2.2. Сторони зобов'язані:

виконувати свої зобов'язання за Угодою в установленому порядку і строки та сприяти іншій стороні в їх виконанні;

концентрувати в установленому порядку на конкурсних засадах кошти державного та місцевих бюджетів, а також інші ресурси на фінансуванні спільних заходів у формі, обсягах та порядку, визначених у додатку 2, з метою найефективнішого їх використання;

забезпечувати перерахування коштів для здійснення спільних заходів в обсязі та строки, визначені у додатках 2-4;

забезпечувати цільове та ефективне використання коштів та інших ресурсів, передбачених для фінансування спільних заходів;

своєчасно повідомляти про зміну чи інші обставини, що можуть вплинути на виконання сторонами своїх зобов'язань за Угодою;

інформувати іншу сторону у порядку, визначеному Угодою, про стан здійснення спільних заходів.

2.3. Кабінет Міністрів України зобов'язується:

щороку під час підготовки проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України передбачати здійснення спільних заходів;

забезпечити координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо здійснення спільних заходів відповідно до їх повноважень;

забезпечити своєчасне опублікування Угоди в газеті "Урядовий кур'єр".

2.4. Облрада зобов'язується:

щороку передбачати у регіональних програмах соціально-економічного та культурного розвитку здійснення спільних заходів, забезпечувати їх реалізацію відповідно до своїх повноважень;

залучати в установленому порядку додаткові кошти та інші ресурси для здійснення спільних заходів;

оприлюднити Угоду в регіональних засобах масової інформації;

щороку до 1 березня та 1 серпня проводити аналіз стану виконання Угоди, використання виділених для цього коштів та подавати Мінекономіки відповідну інформацію згідно з додатком 5, підписану уповноваженою особою, в паперовій та електронній формі.

3. Порядок, обсяг та строки фінансування спільних заходів

3.1. Фінансування спільних заходів здійснюється у формі, обсягах та строки за пріоритетними напрямами, джерелами і головними розпорядниками коштів, визначеними у додатках 2-4.

3.2. Орієнтовний обсяг фінансування спільних заходів становить 3255,893 млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету - 1842,003 млн., місцевих бюджетів - 1339,081 млн., інших джерел - 74,809 млн. гривень.

3.3. Обсяг фінансування спільних заходів щороку визначається у державному та місцевих бюджетах виходячи з реальних можливостей бюджетів, а також інших джерел, визначених у встановленому порядку відповідно до законодавства.

3.4. Обсяг фінансування спільних заходів уточнюється у місячний строк після набрання чинності Законом про Державний бюджет України на відповідний рік та рішеннями про затвердження місцевих бюджетів або внесення змін до зазначених Закону чи рішень.

Уточнення обсягу фінансування спільних заходів здійснюється шляхом укладення додаткової угоди.

3.5. Фінансування спільних заходів за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів здійснюється:

з додержанням вимог бюджетного законодавства у межах видатків, визначених у встановленому порядку;

в порядку та на умовах, визначених у додатку 2.

3.6. Плани фінансування спільних заходів та інші пов'язані з ними питання протягом місяця після набрання чинності Законом про Державний бюджет України на відповідний рік та рішеннями про затвердження місцевих бюджетів взаємоузгоджуються головними розпорядниками коштів відповідних бюджетів.

3.7. Фінансування спільних заходів припиняється з дати припинення дії Угоди.

4. Порядок інформування про стан виконання Угоди

4.1. Сторони забезпечують проведення моніторингу стану виконання Угоди та подання відповідної інформації іншій стороні.

4.2. Облрада аналізує кожного півріччя хід виконання Угоди за показниками, визначеними у додатку 5, і до 1 березня та 1 серпня подає Мінекономіки відповідну інформацію для узагальнення.

4.3. Узагальнену інформацію про стан виконання Угоди, що надійшла від облради, центральних органів виконавчої влади, Мінекономіки щороку до 1 квітня та 1 вересня надсилає сторонам.

4.4. Сторони забезпечують оприлюднення звіту про виконання Угоди у засобах масової інформації.

4.5. У разі невиконання або несвоєчасного виконання своїх зобов'язань, зокрема фінансових, відповідна сторона вживає вичерпних заходів до забезпечення їх здійснення, проводить консультації з іншою стороною, надає їй необхідну інформацію та письмові пояснення.

4.6. Сторони забезпечують широке інформування громадськості про стан виконання Угоди.

5. Відповідальність сторін. Порядок розв'язання спорів

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Угодою відповідно до законодавства.

Зміна складу Кабінету Міністрів України або ради не тягне за собою відмову від виконання зобов'язань, визначених Угодою.

5.2. У разі порушення строків здійснення спільних заходів сторони зобов'язані організувати роботу з виправлення становища.

5.3. Жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за Угодою, якщо це зумовлено дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

5.4. Сторона, яка через форс-мажорні обставини не має змоги виконати свої зобов'язання за Угодою, зобов'язана не пізніше 10 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити про це у письмовій формі іншій стороні.

У разі коли обставини непереборної сили тривають більш як шість місяців, кожна із сторін може розірвати Угоду.

5.5. Спірні питання, що виникають у ході виконання Угоди, вирішуються сторонами шляхом проведення переговорів.

5.6. Сторони зобов'язуються використати всі можливості для розв'язання спорів.

6. Інші умови

6.1. Питання, не врегульовані Угодою, вирішуються в установленому законодавством порядку.

6.2. Додатки до Угоди є її невід'ємною частиною.

7. Внесення змін до Угоди та дострокове припинення її дії

7.1. Умови Угоди можуть бути змінені за письмовою згодою сторін.

Зміни до Угоди вносяться шляхом укладення додаткових угод у порядку, визначеному для Угоди.

7.2. Сторона, що ініціює внесення змін до Угоди, письмово повідомляє про свої пропозиції іншій стороні з обґрунтуванням та зазначенням строку проведення відповідних переговорів.

7.3. Дія Угоди припиняється у зв'язку із закінченням її строку.

7.4. Дія Угоди може бути припинена достроково за письмовою згодою сторін або однією із сторін у разі систематичного невиконання чи неналежного виконання своїх зобов'язань будь-якою стороною.

7.5. Сторона, що ініціює дострокове припинення дії Угоди, письмово повідомляє про це іншій стороні з обґрунтуванням причин не пізніше ніж за шість місяців до дати, з якої передбачається припинення дії Угоди.

Якщо сторони не дійшли згоди щодо припинення дії Угоди шляхом переговорів, її дія припиняється через шість місяців після відповідного письмового повідомлення про це іншої сторони.

8. Порядок набрання чинності Угодою та строк її дії

8.1. Угода набирає чинності після її схвалення на сесії облради і діє до 31 грудня 2013 року.

8.2. Угода підлягає державній реєстрації в Мінекономіки протягом одного місяця після схвалення на сесії облради з опублікуванням протягом 10 днів у газеті "Урядовий кур'єр" і оприлюдненням в регіональних засобах масової інформації.

8.3. Угоду укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Один примірник Угоди зберігається в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, другий - в облраді, третій - в Мінекономіки.

Найменування та юридична адреса сторін:

01008, м. Київ, 79004, м. Львів, вул. М.Грушевського, 12/2 вул. Винниченка, 18

Угоду підписали:

від Кабінету Міністрів України від Львівської обласної ради

Прем'єр-міністр України Голова ради

________________ Ю.В.ТИМОШЕНКО ___________________ М.П.СЕНИК

___ ___________ 2009 р. ___ ___________ 2009 р.

Додаток 1 до Угоди

СПІЛЬНІ ЗАХОДИ, що здійснюються за пріоритетними напрямами узгодженої діяльності сторін

I. Реструктуризація та розвиток базових галузей промисловості

1. Реструктуризація і ліквідація підприємств гірничої хімії.

2. Подолання соціальних та екологічних наслідків, пов'язаних із закриттям і виробничою діяльністю шахт.

3. Будівництво шахти N 3 "Червоноградська".

II. Розвиток системи життєзабезпечення населених пунктів

1. Забезпечення стабільного водопостачання та розвиток транспорту у м. Львові.

2. Будівництво соціально важливих об'єктів регіону.

3. Розбудова та модернізація інформаційної мережі телебачення та радіомовлення, впровадження цифрового телерадіомовлення.

4. Поліпшення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення і штучних споруд на них.

III. Створення ефективної системи охорони навколишнього природного середовища

1. Здійснення заходів щодо мінімізації впливу, утилізації та переробки токсичних відходів.

2. Формування екомережі та розвиток природно-заповідного фонду.

3. Будівництво об'єктів водовідведення у населених пунктах.

IV. Збереження історико-культурної спадщини

1. Проведення паспортизації та інвентаризації об'єктів культурної спадщини. Розроблення історико-містобудівної документації.

2. Збереження та проведення протиаварійних, ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури і монументального мистецтва.

3. Проведення комплексу заходів з охорони та використання об'єктів культурної спадщини м. Львова.

4. Розвиток історико-культурних заповідників.

Додаток 2 до Угоди

СПІЛЬНІ ЗАХОДИ, що здійснюються за пріоритетними напрямами

I. Реструктуризація та розвиток базових галузей промисловості

Спільний захід 1. Реструктуризація і ліквідація підприємств гірничої хімії

Метою спільного заходу є реструктуризація гірничо-хімічних підприємств, розв'язання соціальних та екологічних проблем у зоні їх діяльності та забезпечення дотримання вимог міжнародних конвенцій з екологічних проблем у прикордонному з Європейським Союзом регіоні.

Найбільші у світі сірчані кар'єри та калійні шахти Львівської області експлуатуються від 50 до 150 років, внаслідок чого накопичено близько 60 млн. тонн твердих та 10 млн. тонн рідких відходів виробництв, розсолів та забруднених вод. У зоні їх впливу, де розташовані мм. Дрогобич, Трускавець, Борислав, Новояворівськ, Новий Розділ, проживає майже 280 тис. осіб.

До найнебезпечніших за екологічними показниками належать:

- сірчаний кар'єр Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка" площею 1000 гектарів завглибшки до 100 метрів.

З метою підтримки екологічної рівноваги, рекультивації порушених земель, облаштування озера Яворівське розроблено та затверджено комплексні проекти:

відновлення екологічної рівноваги та рекультивації порушених гірничими роботами земель Яворівського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка" (розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 87). Кошторисна вартість проекту - 78703,4 тис. гривень;

ліквідації незадіяного виробництва згаданого підприємства (наказ Мінпромполітики від 20 квітня 2006 р. N 150). Кошторисна вартість проекту - 29627,2 тис. гривень;

- три водосховища та 60 млн. тонн вапняково-сірчаних відходів виробництва підприємства "Сірка" у м. Новому Роздолі.

З метою ліквідації накопичених промислових відходів, рекультивації порушених земель та облаштування водосховищ розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. N 622 ( 622-2003-р ) затверджено проект ліквідації сірчаних кар'єрів, відновлення екологічної рівноваги і ландшафту в зоні діяльності Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка". Кошторисна вартість проекту - 49193,6 тис. гривень;

- калійні шахти (рудники N 1 і 2) Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства "Полімінерал", діяльність яких спричинила виникнення пустот (об'єм 30 млн. куб. метрів) у санітарній зоні мм. Трускавця, Дрогобича, Стебника, Борислава, та розсолосховища, де накопичено розсолів та відходів в обсязі до 15 млн. куб. метрів.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 березня 2004 р. N 166 ( 166-2004-р ) з метою запобігання виникненню техногенних катастроф і підтримки шахти рудника N 1 в робочому стані затверджено комплексний проект консервації рудника N 2 і рекультивації порушених земель Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства "Полімінерал". Кошторисна вартість проекту - 162453,5 тис. гривень.

Проведення приватизації цілісного майнового комплексу дасть можливість відновити за рахунок інвестиційних коштів виробництво калійних добрив та заощадити бюджетні кошти в обсязі 5 млн. гривень на рік, які виділяються на утримання рудника N 1;

- Подорожненський сірчаний кар'єр.

З метою запобігання зсувним процесам у зоні розташування сірчаного кар'єру, рекультивації порушених земель, відновлення екологічної рівноваги наказом Мінпромполітики від 7 червня 2004 р. N 271 затверджено комплексний проект закриття сірчаного кар'єру і відновлення ландшафту в зоні діяльності державного гірничо-хімічного підприємства "Подорожненський рудник". Кошторисна вартість проекту - 29833,4 тис. гривень.

Щорічне фінансування передбачених проектами природоохоронних заходів на рівні 20 відсотків потреби, їх здійснення не в повному обсязі підвищує ризик необоротного розвитку природно-техногенних процесів і, як наслідок, екологічних катастроф регіонального та транскордонного масштабу.

Для розв'язання зазначених проблем у рамках спільного заходу передбачається:

завершити реструктуризацію (ліквідацію) гірничо-хімічних підприємств;

запровадити моніторинг земель, що перебувають на балансі гірничо-хімічних підприємств;

поліпшити умови проживання населення.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для фінансування комплексних проектів реструктуризації та ліквідації підприємств (об'єктів) гірничої хімії у Львівській області і здійснення невідкладних заходів у зоні їх діяльності.

Відповідальне за виконання - Мінпромполітики;

відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 367 ( 367-2008-р ) та від 3 грудня 2008 р. N 1517 ( 1517-2008-р ) завершити процедуру підготовки до продажу на аукціоні цілісного майнового комплексу Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства "Полімінерал".

Відповідальні за виконання: Мінпромполітики, Фонд державного майна;

з метою запобігання виникненню загрози техногенного землетрусу у зоні карстопровальної ділянки підземних виробок Стебницького державного гірничо-хімічного підприємства "Полімінерал" вжити заходів для створення протягом 2009-2013 років сейсмологічної станції поблизу мм. Дрогобича, Трускавця, Борислава і Стебника.

Відповідальні за виконання: Мінпромполітики, Національна академія наук;

Львівська обласна рада:

вирішити в установленому порядку питання щодо звільнення зазначених гірничо-хімічних підприємств від сплати земельного податку до закінчення роботи з реалізації комплексних проектів ліквідації таких підприємств;

забезпечити проведення і фінансування моніторингових досліджень та інвентаризації земель, що перебувають на балансі гірничо-хімічних підприємств, і здійснити передачу земель, що не використовуватимуться у подальшому, відповідним органам місцевого самоврядування за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

виділити протягом 2009-2013 років 5,2 млн. гривень для співфінансування реалізації комплексних проектів реструктуризації та ліквідації підприємств (об'єктів) гірничої хімії у Львівській області.

Відповідальні за виконання: Львівська обласна рада, облдержадміністрація, Яворівська та Миколаївська районні ради, Новороздільська та Дрогобицька міські ради.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:

коштів, передбачених у державному бюджеті за програмами, спрямованими на реструктуризацію та ліквідацію підприємств гірничої хімії;

коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Загальна вартість робіт становить 224,9 млн. гривень, з них:

кошти державного бюджету - 219,7 млн., зокрема у 2009 - 15 млн. (в тому числі 500 тис. для придбання та монтажу сейсмостанції), 2010 - 58,7 млн., 2011 - 52,9 млн., 2012 - 52,3 млн., 2013 році - 40,8 млн. гривень.

Головний розпорядник - Мінпромполітики;

кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища - 5,2 млн. гривень, зокрема у 2009-2011 роках - по 1 млн., 2012 - 1,2 млн., 2013 році - 1 млн. гривень.

Головні розпорядники: Львівська обласна рада, облдержадміністрація.

Обсяг співфінансування з місцевого бюджету становить 2,3 відсотка загальної суми витрат.

Очікувані результати:

відновлення понад 1500 гектарів земель, порушених внаслідок проведення гірничих робіт, та передача їх для господарського використання, створення рекреаційних об'єктів тощо;

відновлення видобування калійних руд в обсязі до 1500 тис. тонн та виробництва калійних добрив (щорічна потреба агропромислового комплексу становить 350 тис. тонн), що забезпечить річний обсяг виробництва на суму 450 млн. гривень;

економія бюджетних коштів на утримання рудника N 1 в обсязі 5 млн. гривень на рік;

створення 800 нових робочих місць на Стебницькому державному гірничо-хімічному підприємстві "Полімінерал" та збереження існуючих робочих місць на інших підприємствах;

додаткове надходження до державного бюджету доходів від господарської діяльності з виробництва калійних добрив на суму не менш як 40 млн. гривень на рік;

створення рекреаційних об'єктів з відповідною інфраструктурою у зоні діяльності гірничо-хімічних підприємств, зокрема поблизу озер Яворівське і Роздільське, Подорожненського штучного водосховища;

забезпечення дотримання вимог міжнародних конвенцій з екологічних проблем у прикордонному з Європейським Союзом регіоні (Яворівський, Миколаївський і Дрогобицький райони, мм. Трускавець і Борислав) та поліпшення умов проживання понад 280 тис. осіб.

Спільний захід 2. Подолання соціальних та екологічних наслідків, пов'язаних із закриттям і виробничою діяльністю шахт

Метою спільного заходу є створення умов для підвищення ефективності розв'язання соціальних та екологічних проблем шахтарських міст, пов'язаних із:

- закриттям шахт.

На території Червоноградського гірничо-промислового регіону з 1995 року розпочався процес закриття шахт, що призвело до кардинальних непрогнозованих змін у режимі водоносних горизонтів геологічного розрізу (висновки державного підприємства Львівсько-Волинська геолого-розвідувальна експедиція виробничого об'єднання "Укрвуглегеологія" Мінвуглепрому від 6 червня 2005 р. N 146 "Про вплив ліквідації шахт N 5 "Великомостівська" і N 1 "Червоноградська" на інженерні мережі водо- і газопостачання, Соснівського водозабору, сіл Волсвин, Городище, підроблених територій м. Червонограда").

Ускладнення інженерно-геологічних умов у межах підземних комунікацій (суфозійні явища, послаблення несучих властивостей ґрунтів - провали поверхні землі, посилення електрокорозійної активності ґрунтів) призводить до деформації трубопроводів, проникнення забруднення у водопровідну мережу.

Найгострішими є еколого-соціальні проблеми, зумовлені діяльністю та ліквідацією шахт у районі індивідуальної густонаселеної забудови м. Червонограда (проживає понад 4 тис. осіб), де внаслідок осідання земної поверхні на 1,75-2 метри в будинках затоплені підвальні приміщення, водопровідно-каналізаційні мережі для подальшої експлуатації непридатні.

Відповідно до Порядку ліквідації збиткових вугледобувних та вуглепереробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 серпня 1997 р. N 939 ( 939-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 103; 2007 р., N 41, ст. 1617) та Комплексної програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 160 ( 160-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 346), проектами ліквідації шахт N 1 "Червоноградська", N 5 "Великомостівська", "Бендюзька" передбачено виділення коштів для фінансування заходів щодо захисту територій від підтоплення. Проте фінансування зазначених заходів здійснюється на рівні 30-40 відсотків потреби.

Програмою "Українське вугілля", затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 р. N 1205 ( 1205-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1731), передбачено закриття починаючи з 2004 року шахт "Візейська" і "Надія". З метою запобігання виникненню зазначених проблем, пов'язаних з підтопленням, слід включити в проекти ліквідації шахт роботи з відновлення об'єктів життєзабезпечення м. Соснівки;

- функціонуванням діючих шахт.

Тривала експлуатація трубопроводів та каналізаційних мереж, прокладених у корозійно-активних ґрунтах, підтоплення та заболочення територій діючих шахт "Червоноградська", "Відродження", "Великомостівська", "Степова", "Межирічанська", "Візейська" призвели до високого рівня фізичного зносу всіх елементів мереж, систематичних перерв у водопостачанні та каналізуванні діючих шахт із втратою при цьому до 30 відсотків води.

Особливо гострою є проблема підтоплення території смт Гірник. Це селище, забудоване у 1955-1965 роках, розташовано над гірничими полями шахти N 3 "Великомостівська" (початок експлуатації - 1959 рік). Територія забудови внаслідок проведення гірничодобувних робіт почала осідати. Руйнівні процеси у водонепроникних шарах з утворенням тріщин, через які відбувається витіснення вод на поверхню та підтоплення ділянок, призвели до затоплення більш як 60 відсотків території усіх присадибних ділянок.

Для розв'язання зазначених проблем у рамках спільного заходу передбачається:

створити умови для відновлення об'єктів життєзабезпечення населених пунктів, які перебувають в зоні впливу шахт, що закриваються;

здійснити заходи щодо захисту територій шахтарських міст від підтоплення.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

під час розроблення проектів ліквідації шахт "Візейська" та "Надія" передбачити заходи щодо забезпечення захисту територій від підтоплення та відповідні обсяги їх фінансування.

Відповідальний за виконання - Мінвуглепром;

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для:

- фінансування в рамках бюджетної програми "Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості" заходів щодо захисту від підтоплення територій і відновлення інженерних комунікацій, що зазнали впливу гірничих робіт у процесі діяльності шахт N 1 "Червоноградська", N 5 "Великомостівська", "Бендюзька";

- відновлення об'єктів водопостачання та каналізації, пошкоджених внаслідок виробничої та іншої діяльності шахт "Відродження", "Великомостівська", "Межирічанська", "Степова", "Червоноградська".

Відповідальний за виконання - Мінвуглепром;

- фінансування робіт з водовідведення на підтопленій території смт Гірник за бюджетною програмою "Ліквідація наслідків підтоплення територій в містах і селищах України".

Відповідальні за виконання: Мінжитлокомунгосп, Мінекономіки;

Львівська обласна рада:

забезпечити співфінансування заходів та розроблення відповідної проектно-кошторисної документації Червоноградською міською та Сокальською районною радами.

Відповідальні за виконання: Львівська обласна, Червоноградська міська та Сокальська районна ради;

разом з Львівською облдержадміністрацією щороку під час розподілу бюджетних коштів за програмою "Ліквідація наслідків підтоплення територій в містах і селищах України" готувати та подавати в установленому порядку пропозиції щодо фінансування робіт з водовідведення на підтопленій території смт Гірник.

Відповідальні за виконання: Львівська обласна рада, облдержадміністрація.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:

коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка вугледобувних підприємств (включаючи підприємства з видобутку бурого вугілля) на часткове покриття витрат із собівартості продукції";

коштів, передбачених у державному бюджеті за іншими програмами, спрямованими на розвиток вугільної промисловості;

коштів місцевих бюджетів та інших джерел.

Загальна вартість робіт становить 127,841 млн. гривень, з них:

для закриття шахт - 99,536 млн., зокрема у 2010 - 31,096 млн., 2011 - 26,923 млн., 2012 - 21,503 млн., 2013 році - 20,014 млн. гривень;

для проведення робіт на діючих шахтах - 28,305 млн., зокрема у 2010 - 6,781 млн., 2011 - 3,829 млн., 2012 - 9,537 млн., 2013 році - 8,158 млн. гривень.

Кошти державного бюджету становлять 122,479 млн. гривень, зокрема у 2010 - 36,92 млн., 2011 - 29,67 млн., 2012 - 29,287 млн., 2013 році - 26,6 млн. гривень, з них:

для виконання комплексу заходів з ліквідації наслідків виробничої діяльності шахт, що закриваються, - 95,319 млн., у тому числі у 2010 -30,268 млн., 2011 - 25,911 млн., 2012 - 20,453 млн., 2013 році - 18,687 млн. гривень;

для подолання негативних наслідків виробничої діяльності діючих шахт - 27,16 млн., у тому числі у 2010 - 6,653 млн., 2011 - 3,759 млн., 2012 - 8,834 млн., 2013 році - 7,914 млн. гривень.

Головні розпорядники: Мінвуглепром, державне підприємство "Львіввугілля".

Кошти місцевих бюджетів становлять 4,058 млн. гривень, у тому числі у 2010 - 0,609 млн., 2011 - 0,8 млн., 2012 - 1,371 млн., 2013 році - 1,278 млн. гривень.

Кошти з інших джерел - 1,304 млн. гривень, у тому числі у 2010 - 0,348 млн., 2011 - 0,28 млн., 2012 - 0,383 млн., 2013 році - 0,293 млн. гривень.

Головні розпорядники: Львівська обласна, Червоноградська міська та Сокальська районна ради.

Обсяг співфінансування з місцевого бюджету становить 4,2 відсотка загальної суми витрат.

Очікувані результати:

покращення гідрогеологічного стану територій мм. Червонограда, Соснівки та смт Гірник у результаті здійснення комплексу заходів, передбачених відповідними проектами;

водовідведення на 4 тис. гектарів підтоплених територій та захист від щорічних повеней і затоплень присадибних ділянок, поліпшення умов водопостачання та експлуатації житлових будівель, побутових умов проживання 150 тис. осіб;

зниження до 15 відсотків тепловтрат та втрат води на магістральних водогонах і теплотрасах, поліпшення санітарних умов проживання громадян, збільшення площ земельних ділянок для господарської діяльності;

покращення водопостачання та каналізування для виробничої діяльності восьми діючих шахт, зменшення на 30 відсотків тепловтрат та втрат води у процесі її постачання водогонами на шахти (економія щороку становитиме близько 1200 тис. гривень);

покращення санітарних умов проживання для 5 тис. жителів смт Гірник.

Спільний захід 3. Будівництво шахти N 3 "Червоноградська"

Здійснення спільного заходу спрямовано на збільшення видобутку вугілля.

Інтенсивне вуглевидобування в області за останніх 20 років призвело до зменшення видобутку вугілля внаслідок зниження дебіту вугільних пластів з одночасним підвищенням собівартості робіт з видобутку однієї тонни вугілля. У зв'язку з цим п'ять шахт будуть закриті як малоперспективні.

З метою відновлення потужностей та збільшення видобутку вугілля в області доцільно спорудити нові гірничо-видобувні підприємства. Зокрема, Червоноградський гірничо-промисловий район має значні детально розвідані поклади кам'яного вугілля.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 321 ( 321-2008-р ) "Про затвердження титулу на виконання проектно-вишукувальних робіт для будівництва шахти N 3 "Червоноградська" визначено такі техніко-економічні показники:

розрахункова потужність будови у вартісних показниках - 187221 тис. гривень;

розрахункова потужність будови у натуральних показниках основного виробництва - 1200 тис. тонн;

прогнозна кошторисна вартість будівництва - майже 6 млрд. гривень;

розрахункова кількість працівників - 1732 особи.

Перспектива розвитку вугільного басейну Львівщини відображена в Програмі "Українське вугілля", затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2001 р. N 1205 ( 1205-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 38, ст. 1731).

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для фінансування будівництва шахти N 3 "Червоноградська".

Відповідальні за виконання: Мінвуглепром, Львівська обласна рада;

Львівська обласна рада:

видати дозвіл та забезпечити погодження місця розташування об'єктів комплексу шахти N 3 "Червоноградська".

Відповідальна за виконання - Львівська обласна рада.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету (у разі їх надходження) та коштів інвесторів.

Орієнтовна вартість будівництва становить 5780537 тис. гривень (з державного бюджету).

Обсяг фінансування з державного бюджету визначатиметься у додатковій угоді або відповідному додатку про фінансування об'єкта на наступні роки (2009-2013) з урахуванням проектно-кошторисної документації, оскільки плановий період будівництва триватиме після 2013 року.

Головний розпорядник - Мінвуглепром.

Очікувані результати:

введення в експлуатацію шахти N 3 "Червоноградська" з обсягом видобутку вугілля 1,2 млн. тонн на рік;

стабілізація і доведення загального обсягу щорічного видобутку вугілля до 4 млн. тонн;

створення 1,7 тис. нових робочих місць із середньою заробітною платою на рівні не менш як 5000 гривень.

II. Розвиток системи життєзабезпечення населених пунктів

Спільний захід 1. Забезпечення стабільного водопостачання та розвиток транспорту у м. Львові

Спільний захід спрямовано на забезпечення життєдіяльності м. Львова, зокрема на стабільне водопостачання та розвиток екологічного і безпечного транспортного сполучення.

Централізованим постачанням води забезпечено 79,4 відсотка населення регіону, яке проживає в містах і селищах міського типу. Одним з найбільш критичних є водозабезпечення у м. Львові, де вода подається за графіком.

Унаслідок тривалої експлуатації (понад 60-90 років) значна частина водопровідних мереж та морально застарілого енергоємного обладнання потребує заміни. Насамперед це стосується центральної частини м. Львова.

В області досягнута критична межа зносу основних фондів водопровідного господарства (55,2 відсотка), зокрема у м. Львові - 55,6 відсотка, і подальше підвищення рівня зносу може призвести до порушення режиму постачання та зниження якості води.

Потребують реконструкції аварійні ділянки водогонів м. Львова, зокрема на ділянках Плугів - Золочів (протяжністю 9 кілометрів), Зарудці - Львів (протяжністю 16 кілометрів), Будзень - Львів у районі с. Бартатів.

Дорожньо-транспортна система міста не відповідає сучасним вимогам і не враховує збільшення кількості автотранспортних засобів.

Протяжність дорожньої мережі м. Львова, його вулиць і квартальних проїздів перевищує 1 тис. кілометрів. Інтенсивність руху на окремих магістральних вулицях перевищує 10 тис. автомобілів на добу. Через наявність трамвайних колій на загальній проїзній частині і недостатню ширину вулиць середня швидкість транспортних засобів у центральній частині міста становить від 15 до 25 кілометрів на годину.

З метою забезпечення розвитку маршрутної мережі міського електротранспорту, підвищення безпеки на дорогах, забезпечення комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, удосконалення транспортних розв'язок та з урахуванням проведення у м. Львові заходів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу необхідно побудувати та реконструювати дорожню мережу міста.

Міський електротранспорт здійснює перевезення на дев'яти трамвайних та тринадцяти тролейбусних маршрутах.

Парк рухомого складу міського електротранспорту нараховує 284 одиниці (172 трамваї та 112 тролейбусів). У м. Львові експлуатуються вузькоколійні трамвайні вагони, виробництво яких в Україні не здійснюється. Протяжність контактної мережі становить 301,6 кілометра, на окремих ділянках загальною протяжністю 200 кілометрів мережа має значний ступінь фізичного зносу. Протяжність трамвайних колій становить 67 кілометрів, у тому числі 61 кілометр суміщено з автомобільними дорогами, з них 18 кілометрів потребує капітального ремонту.

Протягом останнього десятиліття зменшився обсяг перевезень пасажирів міським електротранспортом, знизилися якість та рівень безпеки транспортного обслуговування. Це спричинено значним ступенем фізичного зносу рухомого складу, а також трамвайних колій на основних магістралях міста (вулиці Городоцька, Степана Бандери, Мечникова, Личаківська, Чупринки) та контактної мережі. Реконструкція зазначених ділянок трамвайних колій дасть змогу збільшити пасажиропотік на 30-40 відсотків, пропускну спроможність вулиць для інших видів транспорту і значно зменшить кількість маршрутів інших транспортних засобів. Значно зменшиться також обсяг шкідливих викидів у повітря в центральній частині міста, які негативно впливають на стан здоров'я населення, а також на стан об'єктів історичної спадщини.

Ураховуючи потребу у розв'язанні існуючих проблем та з метою створення належних умов для надання населенню високоякісних послуг з перевезення електротранспортом, поліпшення екологічного стану м. Львова, особливо його історичної частини, необхідними є оновлення рухомого складу електротранспорту та реконструкція трамвайних колій і тролейбусних ліній.

З метою розв'язання соціально-економічних, побутових та інших проблем обласного центру спільні дії Кабінету Міністрів України та Львівської обласної ради спрямовуватимуться на забезпечення стабільного водопостачання, розвиток транспортних магістралей та електротранспорту міста, враховуючи вимоги до підготовки проведення у м. Львові заходів фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

профінансувати у 2009 році заходи для забезпечення стабільного водопостачання у м. Львові.

Відповідальний за виконання - Мінрегіонбуд;

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік на виконання Закону України "Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки" ( 1869-15 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 р. N 1855 ( 1855-2006-п ) "Про затвердження Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 1, ст. 41) передбачати кошти для фінансування будівництва та реконструкції трамвайних колій і тролейбусних ліній, оновлення рухомого складу електротранспорту.

Відповідальний за виконання - Мінжитлокомунгосп;

в рамках Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 ( 107-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 18, ст. 482), передбачати кошти для фінансування робіт з розбудови та реконструкції транспортних магістралей м. Львова.

Відповідальне за виконання - Мінекономіки; Львівська обласна рада:

забезпечити виділення коштів Львівською міською радою для фінансування будівельних робіт із заміни аварійних ділянок водогонів; реконструкції трамвайних колій і тролейбусних ліній, придбання рухомого складу міського електротранспорту, будівництва та реконструкції автомобільних доріг;

забезпечити виділення з обласного бюджету коштів для співфінансування передбачених заходів та розроблення відповідної проектно-кошторисної документації.

Відповідальні за виконання: Львівська обласна рада, облдержадміністрація, міська рада.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

Загальна вартість робіт становить 1442,32 млн. гривень., з них:

з державного бюджету - 285,355 млн., зокрема у 2009 - 241,48 млн., 2010 - 16,925 млн., 2011 - 12,125 млн., 2012 - 12,125 млн., 2013 - 2,7 млн. гривень;

з місцевих бюджетів - 1156,965 млн., зокрема у 2009 - 232,135 млн., 2010 - 601,350 млн., 2011 - 286,830 млн., 2012 - 31,4 млн., 2013 році - 5,25 млн. гривень.

Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів становитиме не менш як 50 відсотків загальної суми витрат.

Обсяг та порядок фінансування спільного заходу за рахунок коштів державного бюджету уточнюватимуться щороку з урахуванням реальних можливостей бюджету та встановленого порядку використання бюджетних коштів.

Фінансування заходів із забезпечення стабільного водопостачання м. Львова здійснюватиметься за рахунок:

коштів субвенції з державного бюджету міському бюджету м. Львова на реалізацію заходів з цілодобового водозабезпечення та коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів у 2009 році;

коштів місцевих бюджетів у рамках бюджету розвитку.

Загальна вартість робіт становить 261,25 млн. гривень, з них:

з державного бюджету у 2009 році - 191 млн. гривень.

Головний розпорядник - Мінрегіонбуд;

з місцевих бюджетів - 70,25 млн., у тому числі у 2009 - 12,425 млн., 2010 - 19,275 млн., 2011 - 19,275 млн., 2012 році - 19,275 млн. гривень.

Головний розпорядник - Львівська міська рада.

Обсяг співфінансування з міського бюджету м. Львова становить 41,3 відсотка загальної суми витрат.

Фінансування заходів з розвитку транспортних магістралей здійснюватиметься за рахунок:

коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 ( 107-2008-п );

коштів міського бюджету м. Львова.

Загальна вартість робіт становить 1090,77 млн. гривень, з них:

з державного бюджету у 2009 році ( 835-17 ) - 50,48 млн. гривень.

Обсяг фінансування з державного бюджету на 2010-2011 роки будівництва та реконструкції автомобільних доріг уточнюватиметься відповідно до обсягу фінансування заходів з підготовки до проведення у м. Львові заходів у рамках Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату 2012 року з футболу.

Головний розпорядник - Мінекономіки; з міського бюджету м. Львова - 1040,29 млн., зокрема у 2009 - 211,41 млн., 2010 - 573,45 млн., 2011 році - 255,43 млн. гривень.

Головний розпорядник - Львівська міська рада.

Обсяг співфінансування з міського бюджету м. Львова становитиме не менш як 50 відсотків загальної суми витрат.

Фінансування заходів з розвитку міського електротранспорту здійснюватиметься за рахунок:

коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної програми розвитку міського електротранспорту на 2007-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2006 р. N 1855 ( 1855-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2007 р., N 1, ст. 41);

коштів місцевих бюджетів у рамках бюджету розвитку.

Загальна вартість робіт становить 90,3 млн. гривень, з них:

з державного бюджету - 43,875 млн., зокрема у 2010 - 16,925 млн., 2011 - 12,125 млн., 2012 - 12,125 млн., 2013 році - 2,7 млн. гривень.

Обсяг фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету може уточнюватися щороку з урахуванням реальних можливостей бюджету.

Головний розпорядник - Мінжитлокомунгосп;

з місцевих бюджетів - 46,43 млн., зокрема у 2009 - 8,3 млн., 2010 - 8,63 млн., 2011 - 12,125 млн., 2012 - 12,125 млн., 2013 році - 5,25 млн. гривень.

Головний розпорядник - Львівська міська рада.

Обсяг співфінансування з міського бюджету м. Львова становить 51,4 відсотка загальної суми витрат.

Очікувані результати:

забезпечення постійного постачання питної води обласному центрові, де проживає 65 відсотків населення міст та селищ області, підвищення її якості, зменшення в середньому на 5 відсотків втрат води, доведення їх до мінімальних;

підвищення рівня задоволення потреб 750 тис. жителів м. Львова та близько 250 тис. гостей міста у високоякісних та безпечних транспортних перевезеннях, розвиток мережі міського електротранспорту, підвищення безпеки і швидкості руху, комфортності та економічності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

зменшення на 8 відсотків втрати електроенергії та збільшення на 50 відсотків кількості пасажироперевезень (додатково 50 млн. осіб на рік) у результаті реконструкції трамвайних колій і тролейбусних ліній разом з оновленням рухомого складу електротранспорту в м. Львові.

Спільний захід 2. Будівництво соціально важливих об'єктів регіону

Спільний захід спрямований на значне поліпшення стану забезпечення населення області послугами у сфері освіти, охорони здоров'я та відпочинку.

У Львівській області приміщення десяти шкіл, де навчаються учні, визнані аварійними. Найгострішою є проблема в:

с. Либохора Турківського району, де середня школа розташована у побудованому в 1900 році приміщенні, що не відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. У школі навчається 375 учнів, відсутні спортзал, їдальня, комп'ютерні класи. Будівля відновленню не підлягає. В останні роки в селі спостерігається позитивна динаміка народжуваності (у середньому 39 немовлят на рік);

с. Нижня Яблунька Турківського району, де школа розташована в побудованому в 1960 році дерев'яному приміщенні, відсутні спортивний та актовий зали. У школі навчається 340 учнів;

с. Вороняки Золочівського району, де школа розташована у трьох побудованих у XIX столітті приміщеннях, одне з яких знаходиться на відстані трьох кілометрів (з переходом через залізничну колію) від основної будівлі школи. Приміщення школи перебувають у незадовільному технічному стані, відсутні їдальня, спортивний зал, майстерні, немає водопостачання. В школі навчається 213 дітей, 300 дітей цього села змушені навчатися в школах м. Золочева;

м. Борислав, в якому будівництво школи на 1260 учнів по вул. Коваліва включено до Програми невідкладних заходів із запобігання загостренню екологічної і соціальної ситуації у м. Бориславі на 2001-2005 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 р. N 544 ( 544-2001-р ). Завершення будівництва школи дасть змогу розв'язати проблему безпечного навчання учнів школи N 7, що побудована на ділянці, під якою знаходяться 17 колодязів у межах нафтового родовища м. Борислава, і перебуває під постійним негативним впливом нафтового забруднення та підвищеної концентрації вуглеводневих газів. Вміст шкідливих речовин в атмосферному повітрі в приміщенні та на прилеглій території перевищує гранично допустимі норми;

с. Черниця Миколаївського району, в якому будівництво школи обумовлене потребою у створенні належних умов для навчання 498 дітей, які проживають у селах Пісочна, Черниця та Надітичі. Школярі навчаються у дві зміни у розрахованому на 300 учнів приміщенні школи, що перебуває в аварійному стані (без їдальні, спортивного залу). На даний час у селі підвищується рівень народжуваності.

Однією з основних проблем, що перешкоджають розвиткові сфери охорони здоров'я області, є аварійний стан приміщень, у яких функціонують більшість закладів охорони здоров'я, особливо в мм. Бориславі, Червонограді та Львові.

Приміщення Бориславської центральної міської лікарні розташовані по всій території міста, що зумовлює значні витрати на їх утримання. При цьому більшість приміщень лікарні розташовано в зоні з підвищеним рівнем загазованості. З метою перенесення корпусів лікарні за межі гірничого відводу у 1988 році розпочато будівництво лікарні по вул. Куліша. У 1993 році в експлуатацію введено приміщення поліклініки на 375 відвідувань на зміну, у 1995 році - приміщення неврологічного відділення на 25 ліжок та приміщення харчового блоку, на решті об'єктів будівництво ще не завершено.

Потребують реконструкції будівлі центральної міської лікарні у м. Червонограді з метою облаштування в ній приміщень пологового будинку, оскільки гострою проблемою є надання медичної допомоги породіллям. Більшість пацієнтів змушені відвідувати заклади охорони здоров'я у віддалених населених пунктах. Частина приміщень лікарні згідно із сучасними вимогами повинна бути відокремлена від приміщень, в яких перебуває загальний контингент хворих.

Львівська обласна клінічна лікарня - найбільша лікувально-профілактична установа третього рівня медичної допомоги в усій Західній Україні. Лікарня розміщується в 25 окремих корпусах, які побудовані більш як 220 років тому і потребують капітального ремонту.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік вирішувати питання щодо збільшення обсягів трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток з урахуванням соціально важливих об'єктів області (будівництво лікарні та школи у м. Бориславі, реконструкція приміщень та будівель центральної міської лікарні у м. Червонограді, будівництво шкіл у селах Либохора та Нижня Яблунька Турківського району, Вороняки Золочівського району, Черниця Миколаївського району, будівництво лікувального корпусу Львівської обласної клінічної лікарні).

Відповідальні за виконання: Мінрегіонбуд, МОЗ;

Львівська обласна рада:

забезпечити співфінансування передбачених заходів Львівською, Бориславською та Червоноградською міськими радами, Золочівською, Турківською, Миколаївською та Яворівською районними радами;

укласти інвестиційну угоду між Львівською обласною радою, Львівською міською радою та інвестором про будівництво та експлуатацію Центру олімпійської підготовки з ігрових видів спорту;

внести в установленому порядку Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо вирішення питання фінансування робіт з будівництва Центру олімпійської підготовки з веслувальних та вітрильних видів спорту в Яворівському районі та Центру олімпійської підготовки з ігрових видів спорту шляхом концентрації коштів державного та місцевого бюджетів та залучення інших джерел фінансування;

укласти інвестиційну угоду між Львівською обласною радою та інвестором щодо будівництва обласної клінічної лікарні.

Відповідальні за виконання: Львівська обласна рада, облдержадміністрація, Львівська, Бориславська та Червоноградська міські ради, Золочівська, Турківська та Миколаївська районні ради.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:

трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток;

коштів місцевих бюджетів;

залучених коштів.

Загальна вартість робіт становить 92,85 млн. гривень, з них кошти:

державного бюджету - 61,954 млн. гривень, зокрема у 2009 - 3 млн., 2010 - 17,428 млн., 2011 - 14,855 млн., 2012 - 3 млн., 2013 році - 23,671 млн. гривень.

Обсяг фінансування будівництва Львівської обласної клінічної лікарні визначається окремою додатковою угодою на 2010-2013 роки після розроблення проектно-кошторисної документації.

Головні розпорядники: Мінрегіонбуд, МОЗ;

місцевих бюджетів - 25,896 млн., зокрема у 2009 - 3,13 млн., 2010 - 5,541 млн., 2011 - 5,85 млн., 2012 - 3,25 млн., 2013 році - 8,126 млн. гривень.

Головні розпорядники: Львівська обласна рада, облдержадміністрація, Львівська, Червоноградська та Бориславська міські ради, Золочівська, Миколаївська та Турківська районні ради;

з інших джерел - 5 млн., зокрема у 2009 - 1 млн., 2010 - 0,6 млн., 2011 році - 0,6 млн., 2012 - 1,8 млн., 2013 році - 1 млн. гривень.

Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел становить 27,9 відсотка загальної суми витрат.

Очікувані результати:

підвищення якості надання медичної допомоги і забезпечення сучасного медичного обслуговування населення регіону (10 млн. осіб) та гостей м. Львова, у тому числі під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу;

забезпечення економії енергоресурсів більш як на 15 відсотків (580 тис. гривень на рік) шляхом впровадження енергозберігаючих технологій;

забезпечення додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів та зборів до державних фондів соціального призначення в обсязі 1500 тис. гривень на рік;

зменшення відпливу за кордон висококваліфікованих фахівців-медиків;

створення належних умов для навчання учнів у м. Бориславі, селах Либохора та Нижня Яблунька Турківського району, Вороняки Золочівського району, Черниця Миколаївського району;

створення понад 300 нових робочих місць.

Спільний захід 3. Розбудова та модернізація інформаційної мережі телебачення та радіомовлення, впровадження цифрового телерадіомовлення

Спільний захід спрямований на розбудову інформаційної інфраструктури, що відповідає стратегічним цілям розвитку Львівської області, враховуючи положення Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні" ( 56/95-ВР ), а також на вдосконалення інформаційного забезпечення населення Карпатського регіону, своєчасного і оперативного оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Жителі окремих гірських населених пунктів позбавлені можливості отримувати інформацію шляхом перегляду/прослуховування програм національних телерадіокомпаній, обласного радіо та телебачення. Передачі обласної державної телерадіокомпанії транслюються лише на одному телевізійному каналі із застосуванням передавача потужністю 1 кВт, а обласне радіо власного передавача не має.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

розробити порядок залучення інвестицій для створення регіонального цифрового мультиплексу (до 10 програм цифрового телебачення), передбачивши у тому числі фінансування з інших джерел, не заборонених законодавством;

доручити Національній комісії з питань регулювання зв'язку здійснити розрахунок радіочастотного ресурсу та вжити заходів для надання частотних присвоєнь з метою 100-відсоткового покриття Львівської області програмами цифрового телебачення (до 30-ти телевізійних програм з використанням стандартів DVB-T, MPEG-4) та FМ-радіомовлення (УР-1, УР-2, УР-3);

сприяти прийняттю Національною радою з питань телебачення і радіомовлення рішення про надання ліцензії провайдера програмних послуг Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення для забезпечення трансляції програм цифрового телерадіомовлення, що входять до соціального пакета;

вжити заходів для:

- впровадження багатопрограмного цифрового телевізійного мовлення в області шляхом створення синхронних зон мовлення (14-ї, 39-ї та 25-ї) згідно з планом цифрового мовлення наземної радіомовної служби у смугах частот 174-230 МГц і 470-862 МГц з використанням стандартів DVB-T, MPEG-4 на трьох частотних каналах;

- створення необхідної телекомунікаційної інфраструктури (будівництво радіорелейних ліній, волоконно-оптичних ліній зв'язку, радіовеж) для забезпечення передачі на всій території області до 10 програм цифрового телевізійного мовлення з використанням стандартів DVB-T, MPEG-4.

Відповідальні за виконання: Мінтрансзв'язку, Національна комісія з питань регулювання зв'язку, Держкомтелерадіо за участю Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для розбудови та модернізації мережі FM-радіомовлення для забезпечення трансляції до трьох радіопрограм (УР-1, УР-2, УР-3 Національної радіокомпанії та програми обласного радіо з можливістю включення передач районних редакцій радіомовлення та штабів цивільної оборони).

Відповідальні за виконання: Держкомтелерадіо, Мінтрансзв'язку, Національна комісія з питань регулювання зв'язку за участю Національної ради з питань телебачення і радіомовлення;

Львівська обласна рада:

вжити заходів до завершення будівництва і введення в дію мережі обласного телебачення;

вирішити питання землевідведення для будівництва нових веж з метою розміщення передавачів цифрового наземного мовлення;

забезпечити виділення коштів з місцевих бюджетів для співфінансування передбачених заходів та розроблення відповідної проектно-кошторисної документації;

під час формування обласного бюджету на відповідний рік передбачати кошти для:

- забезпечення малозахищених верств населення перетворювачами цифрового телевізійного сигналу;

- завершення будівництва радіотелевізійних передавальних станцій у м. Добромилі Старосамбірського району та смт Красне Буського району.

Відповідальні за виконання: Львівська обласна рада, облдержадміністрація.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів, інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Загальний обсяг фінансування становить 36,99 млн. гривень, з них:

з державного бюджету у 2010 році - 3,58 млн. гривень.

Головний розпорядник - Держкомтелерадіо;

з місцевих бюджетів - 7,53 млн., зокрема у 2010 - 2,755 млн., 2011 - 3,385 млн., 2012 році - 1,39 млн. гривень.

Головний розпорядник - Львівська облдержадміністрація;

за рахунок інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством, - 25,88 млн., зокрема у 2010 - 21,23 млн., 2011 році - 4,65 млн. гривень.

Відповідальна за виконання - Львівська облдержадміністрація.

Загальний обсяг фінансування робіт з упровадження багатопрограмного цифрового телевізійного мовлення у Львівській області шляхом створення синхронних зон мовлення (14-ї, 39-ї та 25-ї) згідно з планом цифрового мовлення наземної радіомовної служби у смугах частот 174-230 МГц і 470-862 МГц з використанням стандарту DVB-T на трьох частотних каналах становить 17,9 млн. гривень, з них:

з місцевих бюджетів - 1,26 млн., зокрема у 2010 - 0,41 млн., 2011 - 0,46 млн., 2012 році - 0,39 млн. гривень.

Головний розпорядник - Львівська облдержадміністрація;

за рахунок інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством, - 16,64 млн., зокрема у 2010 - 11,99 млн., 2011 році - 4,65 млн. гривень.

Відповідальна за виконання - Львівська облдержадміністрація.

Загальний обсяг фінансування робіт із створення телекомунікаційної інфраструктури (будівництво радіорелейних ліній, волоконно-оптичних ліній зв'язку, радіовеж), необхідної для забезпечення приймання на всій території області до 10 програм цифрового телевізійного мовлення з використанням стандартів DVB-T, MPEG-4 і трьох програм FM-радіомовлення для потреб громадських, державних та комунальних телерадіоорганізацій, становить 10,2 млн. гривень, з них:

з місцевих бюджетів - 0,96 млн., зокрема у 2010 - 0,32 млн., 2011 році - 0,64 млн. гривень.

Головний розпорядник - Львівська облдержадміністрація;

за рахунок інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством, у 2010 році - 9,24 млн. гривень.

Відповідальна за виконання - Львівська облдержадміністрація.

Загальний обсяг фінансування заходу з розбудови та модернізації мережі FM-радіомовлення для забезпечення трансляції до трьох радіопрограм (УР-1, УР-2, УР-3 Національної радіокомпанії України та програми обласного радіо з можливістю включення передач районних редакцій радіомовлення та штабів цивільної оборони) становить 3,68 млн. гривень, з них:

з державного бюджету у 2010 році - 3,58 млн. гривень.

Головний розпорядник - Держкомтелерадіо;

з місцевих бюджетів у 2010 році - 0,1 млн. гривень.

Головний розпорядник - Львівська облдержадміністрація.

Загальний обсяг фінансування робіт з добудови і введення в дію мережі обласного телебачення з місцевих бюджетів становить 2,21 млн. гривень, зокрема у 2010 - 0,925 млн., 2011 році - 1,285 млн. гривень.

Головний розпорядник - Львівська облдержадміністрація.

Загальний обсяг фінансування заходів із забезпечення малозахищених верств населення перетворювачами цифрового телевізійного сигналу з місцевих бюджетів становить 3 млн. гривень, зокрема у 2010 - 1 млн., 2011 - 1 млн., 2012 році - 1 млн. гривень.

Головний розпорядник - Львівська облдержадміністрація.

Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів становить 20,4 відсотка загальної суми витрат.

Очікувані результати:

інформаційне забезпечення 2567 тис. населення на території 21,8 тис. кв. кілометрів, з них міського - 1548 тис. і сільського - 1019 тис., що проживає у 1927 тис. населених пунктів;

забезпечення доступу всіх верств населення до програм мовлення за допомогою сучасних цифрових технологій;

приведення кількості програм мовлення у сільській місцевості у відповідність з кількістю програм у містах (з метою підвищення рівня поінформованості і культурно-просвітницького рівня сільського населення);

зменшення екологічного навантаження на навколишнє природне середовище, зниження рівня енергоспоживання передавачів. У разі забезпечення 30-програмного телевізійного мовлення на всій території області обсяг економії електроенергії становитиме 11,4 млн. кВт·г на рік, або 5,2 млн. гривень на рік;

забезпечення доступу населення до високоякісного ефірного багатопрограмного цифрового телебачення, програм обласних і загальнонаціональних телерадіокомпаній. Технічне переоснащення однієї радіотелевізійної передавальної станції дасть змогу транслювати щонайменше 10 телевізійних програм з використанням стандарту DVB-T. Установлення на діючих об'єктах Львівської філії Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення по три передавачі дасть змогу забезпечити приймання населенням області, у тому числі гірських населених пунктів, 30 програм телебачення, забезпечити захист ефірного простору на державному кордоні для впровадження цифрового телебачення і подальшого збільшення кількості телепрограм;

установлення в області, насамперед в гірських населених пунктах, передавачів FM-радіомовлення для організації обласного і місцевого мовлення, системи оповіщення населення, трансляції програм Національної радіокомпанії України, що створить альтернативу проводовому мовленню;

завершення будівництва радіотелевізійних передавальних станцій у м. Добромилі Старосамбірського району та смт Красне Буського району, що забезпечить надійне приймання телепрограм;

організація інформаційного забезпечення проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Спільний захід 4. Поліпшення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення і штучних споруд на них

Метою спільного заходу є поліпшення технічних показників, сервісного обслуговування, безпеки руху та комфортності перевезень гостей та учасників фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу.

Спільні заходи Кабінету Міністрів України та Львівської обласної ради будуть спрямовані на створення безпечних умов для швидкісних транспортних потоків, будівництва під'їзних доріг до пунктів пропуску на кордоні з Республікою Польща, покращення автодорожнього сполучення від кордону у напрямку м. Львова, сполучення з рекреаційною зоною (Сколе - Славське), мм. Трускавцем та Дрогобичем, де будуть розміщені гості та учасники чемпіонату, а також мм. Луцьком та Івано-Франківськом, де розташовані резервні аеропорти.

Передбачається здійснити будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, зокрема:

будівництво під'їзної дороги до міжнародних автомобільних пунктів пропуску:

- Грушів - Будомєж - 19,58 млн. гривень;

- Нижанковичі - Мальховіце - 61,7 млн. гривень;

- Угринів - Хоробрів - 55,7 млн. гривень;

капітальний, поточний ремонт автомобільної дороги М-06 Київ - Чоп - 723,13 млн. гривень;

реконструкція, капітальний, поточний ремонт автомобільної дороги М-09 Львів - Рава-Руська - 169,24 млн. гривень;

капітальний ремонт автомобільних доріг:

- М-10 Львів - Краковець - 402,72 млн. гривень;

- М-11 Львів - Шегині - 201,28 млн. гривень;

- Н-17 Львів - Радехів - Луцьк - 151 млн. гривень;

- Н-10 Стрий - Івано-Франківськ - Чернівці - Мамалига - 100 млн. гривень;

- Т-14-02 Турка - Трускавець - Дрогобич - Пісочне (на ділянці Трускавець - Дрогобич - Пісочне) - 172 млн. гривень;

- Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (на ділянці Дрогобич - Стрий) - 80 млн. гривень;

- Н-02 Львів - Тернопіль - 291,2 млн. гривень;

- Н-09 Мукачеве - Івано-Франківськ - Рогатин - Львів - 180,5 млн. гривень;

- Т-14-03 Грушів - Немирів - 49,6 млн. гривень;

- Т-14-08 Угринів - Хоробрів - 40,2 млн. гривень;

- Т-14-18 Нижанковичі - Самбір - Дрогобич - Стрий (на ділянці Нижанковичі - Хирів - Самбір) - 162,8 млн. гривень;

ремонт з пониженням проїзної частини автомобільної дороги Т-14-16 Львів - Пустомити - Меденичі у зв'язку з реконструкцією міжнародного аеропорту "Львів" - 80 млн. гривень;

ремонтні роботи на автомобільній дорозі 14-24 Сколе - Славськ - 96 млн. гривень;

будівництво обходу м. Рава-Руська на автомобільній дорозі М-09 Львів - Рава - Руська - 226,6 млн. гривень.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

передбачити у Державній програмі розвитку автомобільних доріг загального користування на 2009-2013 роки кошти для проведення будівництва і капітального ремонту мережі автомобільних доріг державного та місцевого значення і штучних споруд на них.

Відповідальні за виконання: Укравтодор, Мінекономіки;

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для фінансування зазначених робіт.

Відповідальні за виконання: Укравтодор, Мінекономіки;

Львівська обласна рада:

залучити кошти інвесторів для облаштування інфраструктури доріг та об'єктів придорожнього сервісу.

Відповідальні за виконання: Львівська обласна рада, облдержадміністрація.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за відповідними програмами.

Загальна вартість робіт за рахунок коштів державного бюджету становить 526,185 млн. гривень, зокрема у 2009 - 38,178 млн., 2010 - 136,357 млн., 2011 - 99 млн., 2012 - 136,05 млн., 2013 році - 116,6 млн. гривень.

Головний розпорядник - Укравтодор.

Обсяг фінансування об'єктів уточнюватиметься після коригування показників, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 р. N 937 ( 937-2008-п ) "Про внесення змін у додатки 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 82, ст. 2763).

Очікувані результати:

підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення;

зменшення кількості викидів шкідливих речовин в атмосферу в результаті збільшення швидкості руху транспортних засобів;

зниження ризику виникнення техногенних аварій під час перевезення вантажів;

зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод у межах населених пунктів;

збільшення середньої швидкості транспорту;

зменшення строків доставки вантажів та собівартості перевезень;

подальший розвиток туризму, зокрема міжнародного (динаміка зростання до 3-4 відсотків щороку).

III. Створення ефективної системи охорони навколишнього природного середовища

Спільний захід 1. Здійснення заходів щодо мінімізації впливу, утилізації та переробки токсичних відходів

Метою спільного заходу є запобігання виникненню надзвичайної ситуації, створення безпечних умов для життєдіяльності населення області.

На території Львівської області накопичено близько 150 млн. тонн промислових відходів. Найбільший негативний вплив на навколишнє природне середовище мають відходи, що зберігаються відкритим способом, зокрема відходи нафтопереробки (близько 200 тис. тонн кислих гудронів, близько 40 тис. тонн нафтошламів, 19 тис. тонн імпортованих з Угорщини нейтралізованих гудронних залишків), хімічної промисловості (близько 4 млн. тонн фосфогіпсів, 17 тис. тонн залізоцинковмісного шламу).

Непридатні та заборонені до використання в сільському господарстві пестициди становлять особливу групу високотоксичних речовин, які не можна використовувати за прямим призначенням через втрату ними корисних властивостей, закінчення строку придатності, заборону застосування, відсутність маркування (етикетки) чи неконтрольоване змішування. Таких речовин у Львівській області накопичено в обсязі 614 тонн.

Для запобігання виникненню надзвичайної ситуації та створення безпечних умов для життєдіяльності населення спільні дії Кабінету Міністрів України та Львівської обласної ради спрямовуватимуться на:

будівництво установки з утилізації залізоцинковмісних шламів ВАТ "Сокальський завод хімволокна";

будівництво установки з утилізації фосфогіпсів Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка";

проведення робіт з екологічно безпечного зберігання модифікаторів типу "МГ", виготовлених державним підприємством МВС "Спецсервіс" з імпортованих з Угорщини нейтралізованих гудронних залишків;

знешкодження непридатних та заборонених до використання в сільському господарстві пестицидів, які зберігаються на території Львівської області.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

опрацювати у 2009 році з науковими установами технічні завдання щодо проектів створення установок з утилізації залізоцинковмісних шламів ВАТ "Сокальський завод хімволокна" та фосфогіпсів Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка";

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік:

- починаючи з 2010 року передбачати цільове фінансування будівництва установки з утилізації залізоцинковмісних шламів ВАТ "Сокальський завод хімволокна" та фосфогіпсів Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка".

Відповідальне за виконання - Мінпромполітики;

- під час розгляду та затвердження фінансового плану державного підприємства МВС "Спецсервіс" передбачати починаючи з 2010 року кошти для проведення робіт з екологічно безпечного зберігання модифікаторів типу "МГ", виготовлених державним підприємством МВС "Спецсервіс" з імпортованих з Угорщини нейтралізованих гудронних залишків.

Відповідальні за виконання: Мінприроди, МВС;

- включити роботи із знешкодження непридатних та заборонених для використання в сільському господарстві пестицидів до плану природоохоронних заходів за відповідними бюджетними програмами;

- починаючи з 2010 року передбачати виділення коштів з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища для фінансування зазначених робіт.

Відповідальне за виконання - Мінприроди;

Львівська обласна рада:

забезпечити разом із Сокальською районною радою проведення робіт з будівництва установки з утилізації залізоцинковмісних шламів ВАТ "Сокальський завод хімволокна";

забезпечити разом із Роздільською міською радою виконання робіт з утилізації фосфогіпсів Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка";

передбачати під час формування обласного бюджету на відповідний рік кошти для фінансування заходів із знешкодження непридатних та заборонених для використання в сільському господарстві пестицидів;

здійснювати загальну координацію робіт із знешкодження непридатних та заборонених для використання в сільському господарстві пестицидів.

Відповідальні за виконання: Львівська обласна рада, облдержадміністрація, Новороздільська міська та Сокальська районна ради.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:

коштів державного бюджету, у тому числі коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища в рамках програм "Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами", "Фінансова підтримка природоохоронної діяльності, у тому числі через механізм здешевлення кредитів комерційних банків";

коштів обласного бюджету, у тому числі обласного фонду охорони навколишнього природного середовища;

власних коштів державного підприємства МВС "Спецсервіс".

У разі зміни порядку надходження коштів до державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища обсяги фінансування спільного заходу уточнюватимуться.

Загальна вартість робіт становить 39,4 млн. гривень, з них:

кошти державного бюджету - 24,4 млн., зокрема у 2009 - 6,1 млн. (кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища), 2010 - 6 млн., 2011 - 4 млн., 2012 - 4 млн., 2013 році - 4,3 млн. гривень.

Головні розпорядники: Мінпромполітики, Мінприроди, МВС;

кошти місцевих бюджетів - 8,4 млн., зокрема у 2010 - 2,1 млн., 2011 - 2,1 млн., 2012 - 2,1 млн., 2013 році - 2,1 млн. гривень;

кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища - 3 млн., зокрема у 2009 - 1 млн., 2010 - 1 млн., 2011 році - 1 млн. гривень.

Головні розпорядники: Львівська обласна рада, облдержадміністрація;

інші джерела - 3,6 млн., зокрема у 2010 - 1 млн., 2011 - 1 млн., 2012 - 1 млн., 2013 році - 0,6 млн. гривень.

Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів становить 28,9 відсотка загальної суми витрат.

Очікувані результати:

зменшення обсягів накопичених небезпечних токсичних відходів (фосфогіпсів) в області (близько 4 млн. тонн) та їх негативного впливу на навколишнє природне середовище, що сприятиме недопущенню забруднення ґрунту, поверхневих і підземних вод небезпечними токсичними відходами та їх негативного впливу на здоров'я людей;

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій у Львівській області;

знешкодження небезпечних пестицидів (614 тонн), що зменшить ризик забруднення ґрунту, поверхневих і підземних вод;

утилізація залізоцинковмісних шламів ВАТ "Сокальський завод хімволокна" (8,4 тис. тонн) та фосфогіпсів Роздільського державного гірничо-хімічного підприємства "Сірка" (8,4 тис. тонн);

екологічно безпечне зберігання модифікаторів типу "МГ", виготовлених державним підприємством МВС "Спецсервіс" з імпортованих з Угорщини нейтралізованих гудронних залишків (17,1 тис. тонн).

Спільний захід 2. Формування екомережі та розвиток природно-заповідного фонду

Здійснення спільного заходу спрямоване на збереження ландшафтного та біотичного різноманіття, підвищення рівня природної стабільності екосистем Львівської області відповідно до Регіональної програми формування екологічної мережі Львівської області на 2007-2015 роки, затвердженої рішенням Львівської обласної ради V-го скликання від 13 червня 2007 р. N 340.

Природно-заповідний фонд регіону на сьогодні включає 324 об'єкти площею 132,5 тис. гектарів, що становить 6,1 відсотка загальної площі області.

Львівська область як прикордонна має ключове значення у вирішенні питань інтеграції національної екологічної мережі України до загальноєвропейської. Особливе значення при цьому мають території та об'єкти природно-заповідного фонду Галицько-Слобожанського екологічного коридору, до складу якого входять регіони Розточчя і Гологоро-Вороняківського кряжу (північне Поділля).

З 2 тис. видів рослин, які зосереджено у регіонах Розточчя і північного Поділля (85 відсотків флори області; 40 відсотків видового складу флори України), понад 160 видів включені до Червоної книги України та міжнародних охоронних документів.

За останнє десятиріччя істотно змінилася структура лісових і болотних ландшафтів регіону. Під загрозою зникнення перебуває близько 15 видів рослин, 4 види зникли.

Слід вжити невідкладних заходів для створення в центральній частині (північне Поділля) національного природного парку та забезпечити єдність Львівської частини Галицько-Слобожанського екологічного коридору. Потребують розвитку Яворівський національний природний парк, природний заповідник "Розточчя" як ключові території біосферного резервату "Розточчя", що дасть змогу забезпечити з'єднання Галицько-Слобожанського екологічного коридору з відповідним екологічним коридором Польщі.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

забезпечити підготовку в установленому порядку проекту Указу Президента України "Про створення національного природного парку "Північне Поділля".

Відповідальне за виконання - Мінприроди;

після створення національного природного парку "Північне Поділля" щороку під час формування проекту Державного бюджету України передбачати кошти для його функціонування за програмою "Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги";

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для здійснення природоохоронних заходів "Розвиток і розширення рекреаційної інфраструктури Яворівського національного природного парку", "Винесення в натуру меж об'єктів природно-заповідного фонду області" та "Зміцнення матеріально-технічної бази та створення навчально-просвітницького екологічного центру і лабораторії біоценотичного моніторингу та екологічного прогнозування при заповіднику "Розточчя", у тому числі для Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Відповідальні за виконання: Мінприроди, МОН;

Львівська обласна рада:

вирішити питання щодо відведення додаткових земельних ділянок для розширення природно-заповідного фонду з метою забезпечення створення національного природного парку "Північне Поділля" та розширення Яворівського національного природного парку;

забезпечити підготовку наукового обґрунтування щодо створення національного природного парку "Північне Поділля", розширення Яворівського національного природного парку, винесення в натуру меж об'єктів природно-заповідного фонду області;

передбачати у місцевих бюджетах на відповідний рік фінансування зазначених робіт.

Відповідальна за виконання - Львівська обласна рада.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:

коштів державного бюджету, у тому числі коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища в рамках програми "Формування національної екологічної мережі";

коштів місцевих бюджетів;

коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

У разі зміни порядку надходження коштів до державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища обсяги фінансування спільного заходу уточнюватимуться.

Загальна вартість робіт становить 9,15 млн. гривень, з них:

кошти державного бюджету - 5,88 млн., зокрема у 2010 - 0,5 млн., 2011 - 1,08 млн., 2012 - 2,3 млн., 2013 році - 2 млн. гривень, у тому числі:

- кошти загального фонду державного бюджету - 4,5 млн., зокрема у 2011 - 0,9 млн., 2012 - 1,8 млн., 2013 році - 1,8 млн. гривень (на утримання національного природного парку "Північне Поділля");

- кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища - 1,38 млн., зокрема у 2010 - 0,5 млн., 2011 - 0,18 млн., 2012 - 0,5 млн., 2013 році - 0,2 млн. гривень.

Головний розпорядник - Мінприроди;

кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища - 3,27 млн., зокрема у 2009 - 0,67 млн., 2010 - 0,68 млн., 2011 - 0,82 млн., 2012 - 0,5 млн., 2013 році - 0,6 млн. гривень.

Головні розпорядники: Львівська обласна рада, облдержадміністрація.

Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів становить 30,6 відсотка загальної суми витрат.

Очікувані результати:

створення національного природного парку "Північне Поділля", розширення Яворівського національного природного парку, збільшення загальної площі природно-заповідного фонду області на 31 тис. гектарів;

збереження ландшафтного та біотичного різноманіття;

інтеграція Львівської частини Галицько-Слобожанського екологічного коридору в єдину систему природоохоронних територій і об'єктів;

утворення при заповіднику "Розточчя" навчально-просвітницького екологічного центру і лабораторії біоценотичного моніторингу та екологічного прогнозування.

Спільний захід 3. Будівництво об'єктів водовідведення у населених пунктах

Здійснення спільного заходу спрямоване на запровадження ефективних методів очищення стічних вод у населених пунктах області та поліпшення санітарно-екологічного стану прикордонних річок Західного Бугу, Сяну та Дністра.

На сьогодні щодоби у каналізаційні очисні споруди населених пунктів області (потужністю 685 тис. куб. метрів на добу) скидається в середньому 575 тис. куб. метрів стічних вод.

Майже 76 відсотків обсягу стічних вод області (437 тис. куб. метрів на добу) скидаються до річок Західного Бугу і Сяну, а 24 відсотки (138 тис. куб. метрів на добу) - до річок Дністра і Дніпра.

Каналізаційні очисні споруди в основному побудовані до 1990 року на базі технологічних рішень 60-70 років минулого століття, що негативно впливає на якість очищення стічних вод та призводить до збільшення питомих витрат енергоносіїв.

Найбільш гостро стоїть проблема очищення стічних вод у м. Самборі, в якому відсутні споруди з циклом повного біологічного очищення, а існуючі поля фільтрації перевантажені. Внаслідок тривалої експлуатації їх амортизація становить 100 відсотків.

Однією з важливих проблем, пов'язаних з експлуатацією каналізаційних очисних споруд, є накопичення мулу, насамперед на очисних спорудах у мм. Львові, Дрогобичі, Стрию, Червонограді.

Загальна протяжність каналізаційних колекторів та мережі становить 1700,7 кілометра, з них на дільниці протяжністю 314 кілометрів зазначені колектори та мережі перебувають в аварійному стані, а на дільниці 664 кілометрів - повністю зношені.

З урахуванням наявних проблем та з метою створення умов для покращення екологічної ситуації необхідно здійснити реконструкцію очисних споруд у мм. Сокалі та Стрию і будівництво очисних споруд у мм. Яворові, Самборі та Турці.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати:

виділення коштів для:

- будівництва та реконструкції очисних споруд області за окремою бюджетною програмою щодо розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення.

Відповідальне за виконання - Мінжитлокомунгосп;

- здійснення природоохоронних заходів з будівництва очисних споруд у м. Самборі, завершення реконструкції та введення в дію у 2009 році каналізаційних очисних споруд у м. Моршині, будівництва очисних споруд у м. Турці та реконструкції каналізаційних очисних споруд у м. Стрию в установленому порядку в рамках відповідних бюджетних програм, у тому числі Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, та в м. Моршині у 2009 році за рахунок коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів.

Відповідальні за виконання: Мінжитлокомунгосп, Мінприроди, Мінрегіонбуд;

Львівська обласна рада:

забезпечити під час формування місцевих бюджетів на відповідний рік виділення Львівською, Червоноградською, Сокальською, Самбірською, Стрийською, Моршинською та Турківською міськими радами коштів для фінансування будівництва і реконструкції каналізаційних очисних споруд;

забезпечити разом з відповідними міськими радами будівництво і реконструкцію очисних споруд у мм. Львові, Червонограді, Сокалі, Самборі, Стрию, Моршині та Турці.

Відповідальні за виконання: Львівська обласна рада, облдержадміністрація, Львівська, Червоноградська, Сокальська, Самбірська, Стрийська, Моршинська та Турківська міські ради.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:

коштів, передбачених у державному бюджеті за окремою бюджетною програмою щодо розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення;

коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища в рамках програм "Очистка стічних вод" та "Фінансова підтримка природоохоронної діяльності, у тому числі через механізм здешевлення кредитів комерційних банків";

коштів місцевих бюджетів та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.

У разі зміни порядку надходження коштів до державного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища обсяги фінансування спільного заходу уточнюватимуться.

Загальна вартість робіт становить 162,611 млн. гривень, з них:

кошти державного бюджету - 91,9 млн., зокрема у 2009 - 3,5 млн. (кошти Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів), 2010 - 40,45 млн., 2011 - 23,8 млн., 2012 - 18,2 млн., 2013 році - 5,95 млн. гривень

Головні розпорядники: Мінжитлокомунгосп, Мінприроди, Мінрегіонбуд;

у тому числі кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища - 1,5 млн., зокрема у 2010 - 0,375 млн., 2011 - 0,375 млн., 2012 - 0,375 млн., 2013 році - 0,375 млн. гривень.

Головний розпорядник - Мінприроди;

кошти місцевих бюджетів - 70,711 млн., зокрема у 2009 - 15,956 млн., 2010 - 21,415 млн., 2011 - 18,64 млн., 2012 - 12,725 млн., 2013 році - 1,975 млн. гривень

у тому числі кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища - 3,1 млн., зокрема у 2009 - 0,9 млн., 2010 - 0,69 млн., 2011 - 0,62 млн., 2012 - 0,65 млн., 2013 році - 0,25 млн. гривень.

Головні розпорядники: Львівська обласна рада, Львівська, Червоноградська, Сокальська, Стрийська, Самбірська, Моршинська та Турківська міські ради.

Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів становить 43,2 відсотка загальної суми витрат.

Обсяг та порядок фінансування спільного заходу за рахунок коштів державного бюджету уточнюватимуться щороку з урахуванням реальних можливостей бюджету та встановленого порядку використання бюджетних коштів.

Очікувані результати:

покращення санітарно-епідеміологічного стану водних об'єктів області та зниження рівня негативного впливу на здоров'я населення;

підвищення якості послуг з водовідведення, які надаються населенню мм. Львова, Червонограда, Сокаля, Стрия, Самбора, Моршина і Турки (970,8 тис. осіб, або 40 відсотків загальної чисельності населення області);

зниження (в результаті реконструкції очисних споруд мм. Львова, Сокаля, Моршина і Стрия) вмісту забруднюючих речовин у стічних водах до їх нормативних показників (64,6 млн. куб. метрів на рік господарсько-побутових стічних вод, які скидаються в річки Західний Буг і Сян);

приведення (в результаті будівництва очисних споруд у мм. Самборі та Турці) показників очищення стічних вод обсягом 3,9 млн. куб. метрів на рік до нормативних і припинення скидання неочищених стічних вод у річку Дністер.

IV. Збереження історико-культурної спадщини

Спільний захід 1. Проведення паспортизації та інвентаризації об'єктів культурної спадщини. Розроблення історико-містобудівної документації

Метою спільного заходу є здійснення комплексу робіт з інвентаризації та паспортизації об'єктів історико-культурної спадщини, а також розроблення історико-містобудівної документації, що сприятиме більш ефективному веденню державного обліку та контролю за збереженням і використанням об'єктів історико-культурної спадщини, їх популяризації у світі.

Понад 20 відсотків загальної кількості пам'яток архітектури та містобудування країни розташовані на території області та потребують проведення інвентаризації шляхом визначення їх технічного стану, підготовки пам'яткоохоронної та проектно-кошторисної документації, фотофіксації.

На сьогодні на державному обліку перебуває 3431 пам'ятка архітектури та містобудування, зокрема 2176 - потребує паспортизації. Нововиявленими є 18 пам'яток архітектури та містобудування.

Кількість пам'яток археології, що перебувають на державному обліку, становить 886. Крім того, нововиявленими є 6836 пам'яток археології. Загальна кількість пам'яток археології, що потребують паспортизації, становить 7187.

На державному обліку також перебуває 3822 пам'ятки історії, з них 3155 потребують паспортизації.

У зв'язку з підвищенням вимог до підготовки інформації про об'єкт культурної спадщини, необхідної для оперативного реагування на загрозу пошкодження об'єкта під час будівництва, проведення меліоративних, дорожніх, земляних робіт у зонах його охорони, на охоронюваних археологічних територіях, в історичних ареалах населених місць, виникла потреба у проведенні паспортизації об'єктів культурної спадщини.

55 населених пунктів області включено до Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 878 ( 878-2001-п ) (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1402). Ведення історико-містобудівної документації сприятиме організації роботи із збереження архітектурної та містобудівної спадщини і контролю за станом реконструкції та регенерації територій зазначених населених пунктів.

Гострою проблемою є збереження планувальної структури та цінної забудови історичних населених місць відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. N 318 ( 318-2002-п ) "Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 12, ст. 587).

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік:

- передбачати кошти для проведення інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини, включених до Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

Відповідальні за виконання: Мінрегіонбуд, МКТ, Мінекономіки;

- відповідно до Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки ( 1692-15 ) передбачати видатки на розроблення проектно-кошторисної документації на об'єкти культурної спадщини та історико-містобудівної документації історичних населених місць.

Відповідальний за виконання - Мінрегіонбуд;

Львівська обласна рада:

забезпечити фінансування з обласного бюджету заходів з проведення інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини, включених до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

забезпечити співфінансування з обласного бюджету реалізації пілотного проекту суцільного археологічного обстеження території області "Археологічний кадастр України. Львівська область";

забезпечити під час формування місцевих бюджетів на відповідний рік виділення органами місцевого самоврядування міст та населених пунктів, включених до Списку історичних населених місць, коштів для фінансування розроблення історико-містобудівної документації та залучення коштів з інших джерел, не заборонених законодавством;

забезпечити координацію виконання робіт.

Відповідальні за виконання: Львівська обласна рада, облдержадміністрація.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:

коштів, передбачених у державному бюджеті за відповідними програмами;

трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст та об'єктів історико-культурної спадщини;

коштів місцевих бюджетів;

інших джерел.

Загальна вартість робіт становить 16,675 млн. гривень, з них:

з державного бюджету - 5,25 млн., зокрема у 2010 - 1,35 млн., 2011 - 1,3 млн., 2012 - 1,45 млн., 2013 році - 1,15 млн. гривень, у тому числі за головними розпорядниками коштів:

- Мінрегіонбуд - 3,4 млн., зокрема у 2010 - 0,85 млн., 2011 - 0,85 млн., 2012 - 0,95 млн., 2013 році - 0,75 млн. гривень;

- МКТ - 1,85 млн., зокрема у 2010 - 0,5 млн., 2011 - 0,45 млн., 2012 - 0,5 млн., 2013 році - 0,4 млн. гривень;

з місцевих бюджетів - 9,55 млн., у тому числі у 2009 - 0,51 млн., 2010 - 2,05 млн., 2011 - 2,3 млн., 2012 - 2,3 млн., 2013 році - 2,39 млн. гривень.

Головні розпорядники: Львівська обласна рада, органи місцевого самоврядування населених пунктів, включених до Списку історичних населених місць;

з інших джерел - 1,875 млн., у тому числі у 2009 - 0,15 млн., 2010 - 0,425 млн., 2011 - 0,45 млн., 2012 - 0,5 млн., 2013 році - 0,35 млн. гривень.

Відповідальні за виконання: Львівська обласна рада, органи місцевого самоврядування населених пунктів, включених до Списку історичних населених місць.

Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел становить 69 відсотків загальної суми витрат.

Очікувані результати:

створення єдиної електронної бази даних про об'єкти культурної спадщини;

підготовка паспортів на 780 пам'яток національного значення (з них 758 пам'яток архітектури, сім пам'яток історії, одна пам'ятка монументального мистецтва, 14 пам'яток археології);

забезпечення повноти та доступності інформації про об'єкти культурної спадщини;

запобігання руйнуванню історично сформованого середовища населеного місця (у Львівській області на даний час налічується 55 історичних населених місць).

Спільний захід 2. Збереження та проведення протиаварійних, ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури і монументального мистецтва

Здійснення спільного заходу спрямовано на розв'язання проблеми збереження пам'яток культурної спадщини Львівської області, проведення з цією метою протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт.

На сьогодні близько 200 пам'яток архітектури потребують проведення невідкладних протиаварійних та консерваційних робіт. Насамперед це стосується ансамблю замку в с. Підгірці, палацу у м. Буську, казематів і синагоги у м. Бродах, корчми в с. Новий Милятин, житниць у м. Дрогобичі, замку і синагоги у м. Жовкві, замку в смт Поморяни і палацу в м. Золочеві, церкви святого Миколая у м. Кам'янці-Бузькій, садиби у с. Черниця Миколаївського району і броварні у смт Старий Розділ, замку у с. Свірж Перемишлянського району, костелу у с. Годовиця Пустомитівського району, замку у с. Старе Село, палацу в с. Тартаків Сокальського району, монастиря Домініканів та вежі у м. Белзі, замку у м. Добромилі, колегії Єзуїтів у м. Хирові, садиб у селах Підгірці та Бережниця Стрийського району, ратуші у смт Нижанковичі.

Обсяг фінансування для ремонту і реставрації зазначених об'єктів є недостатнім. Неврегульованим залишається також питання щодо права власності на деякі об'єкти. Не визначено механізм взаємодії державних органів і приватних структур у проведенні необхідних заходів з охорони цих пам'яток архітектури і монументального мистецтва.

На території області розташовано 1235 культових споруд, більшість з яких використовується не за призначенням та утримується не на належному рівні. Природне старіння та вразливість конструкцій, незадовільний технічний стан призводять до масового руйнування споруд.

Велика кількість поховань жертв війни та політичних репресій, що розташовані на території області, перебуває у критичному стані. Поступово знищуються необліковані поховання жертв війни та політичних репресій.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік вирішувати питання щодо виділення коштів Мінрегіонбуду і МКТ за відповідними програмами та надання субвенції з державного бюджету обласному бюджету на збереження, пристосування, проведення протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури та монументального мистецтва, в тому числі науково-дослідних, і розроблення проектно-кошторисної документації.

Відповідальні за виконання: Мінрегіонбуд, МКТ;

Львівська обласна рада:

забезпечити співфінансування з місцевих бюджетів проведення протиаварійних і ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини та залучити кошти з інших джерел, не заборонених законодавством. Відповідальна за виконання - Львівська обласна рада.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:

коштів, передбачених у державному бюджеті Мінрегіонбуду та МКТ за програмами, що спрямовані на проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини;

трансфертів з державного бюджету обласному бюджету на збереження, пристосування, проведення протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури та монументального мистецтва Львівської області, в тому числі науково-дослідних, і розроблення проектно-кошторисної документації;

трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст та об'єктів історико-культурної спадщини;

місцевих бюджетів;

інших джерел.

Загальна вартість робіт становить 116,57 млн. гривень, з них:

з державного бюджету - 86,52 млн., зокрема у 2009 - 2,52 млн., 2010 - 20,15 млн., 2011 - 21,15 млн., 2012 - 21,15 млн., 2013 році - 21,55 млн., у тому числі за головними розпорядниками коштів:

- Мінрегіонбуд - 85,76 млн., зокрема у 2009 - 2,52 млн., 2010 - 19,95 млн., 2011 - 20,95 млн., 2012 - 20,95 млн., 2013 році - 21,35 млн. гривень;

- МКТ - 0,8 млн., зокрема у 2010 - 0,2 млн., 2011 - 0,2 млн., 2012 - 0,2 млн., 2013 році - 0,2 млн. гривень;

з місцевих бюджетів - 11,45 млн., зокрема у 2009 - 2,3 млн., 2010 - 2,2 млн., 2011 - 2,15 млн., 2012 - 2,1 млн., 2013 році - 2,7 млн. гривень.

Головний розпорядник - Львівська обласна рада;

з інших джерел - 18,6 млн., зокрема у 2009 - 4,3 млн., 2010 - 4 млн., 2011 - 3,7 млн., 2012 - 3,3 млн., 2013 році - 3,3 млн. гривень.

Відповідальна за виконання - Львівська обласна рада.

Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел становить 25,8 відсотка загальної суми витрат.

Очікувані результати:

забезпечення збереження та належного використання об'єктів культурної спадщини;

популяризація пам'яток як об'єктів світової культурної спадщини;

формування національної свідомості громадян;

розширення міжнародних культурних і наукових контактів;

забезпечення виконання міжнародних договорів України про охорону культурної спадщини;

активізація розвитку туризму, зокрема міжнародного, як одного з джерел залучення інвестицій.

Спільний захід 3. Проведення комплексу заходів з охорони та використання об'єктів культурної спадщини м. Львова.

Здійснення спільного заходу спрямовано на розв'язання проблеми збереження, пристосування, проведення протиаварійних та ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках культурної спадщини м. Львова.

Особливої уваги потребує розв'язання проблем із збереження історичної забудови м. Львова, переважна більшість пам'яток національного значення якої включена до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Територія історичного ареалу міста становить 2441 гектар. У місті налічується 2040 пам'яток архітектури, з них 243 - національного і 1797 - місцевого значення. Окремо під охороною ЮНЕСКО перебуває комплекс споруд собору Святого Юра.

Більшість пам'яток у м. Львові, які становлять історико-архітектурну цінність, перебувають в незадовільному технічному стані, основними причинами якого є накопичення протягом століть насипних ґрунтів, карстоутворення, незадовільний стан каналізаційної та водопровідної системи, недостатня увага до експлуатації об'єктів історичної забудови, споруд та інженерних мереж.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік вирішувати питання щодо виділення коштів Мінрегіонбуду і МКТ за відповідними програмами і надання трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історичної забудови та об'єктів історико-культурної спадщини м. Львова, в тому числі проведення науково-дослідних робіт і розроблення проектно-кошторисної документації.

Відповідальні за виконання: Мінрегіонбуд, МКТ;

Львівська обласна рада:

забезпечити під час формування міського бюджету на відповідний рік виділення Львівською міською радою коштів для фінансування спільного заходу;

забезпечити співфінансування з місцевих бюджетів проведення комплексу заходів з охорони та використання об'єктів культурної спадщини м. Львова та залучити кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

Відповідальні за виконання: Львівська обласна рада, міська рада.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:

коштів, передбачених у державному бюджеті Мінрегіонбуду та МКТ за програмами, що спрямовані на проведення інвентаризації та паспортизації об'єктів культурної спадщини і ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини;

трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на збереження історичної забудови міст та об'єктів історико-культурної спадщини;

місцевих бюджетів та інших джерел.

Загальна вартість робіт становить 394,6 млн. гривень, з них:

з державного бюджету - 360,5 млн., зокрема у 2009 - 9,8 млн., 2010 - 62,3 млн., 2011 - 143,9 млн., 2012 - 110,4 млн., 2013 році - 34,1 млн. гривень, у тому числі за головними розпорядниками:

- МКТ - 300 млн., зокрема у 2010 - 51,5 млн., 2011 - 137,5 млн., 2012 - 89,6 млн., 2013 році - 21,4 млн. гривень;

- Мінрегіонбуд - 60,5 млн., зокрема у 2009 - 9,8 млн., 2010 - 10,8 млн., 2011 - 6,4 млн., 2012 - 20,8 млн., 2013 році - 12,7 млн. гривень;

з місцевих бюджетів - 32,8 млн., зокрема у 2009 - 8,2 млн., 2010 - 8,2 млн., 2011 - 8,2 млн., 2012 році - 8,2 млн. гривень.

Головний розпорядник - Львівська міська рада;

з інших джерел - 1,3 млн., зокрема у 2009 - 0,4 млн., 2010 - 0,4 млн., 2011 - 0,2 млн., 2012 році - 0,3 млн. гривень.

Відповідальні за виконання: Львівська обласна рада, міська рада.

Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел становить 9 відсотків загальної суми витрат.

Очікувані результати:

забезпечення збереження та належного використання об'єктів культурної спадщини, включених до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО;

популяризація пам'яток як об'єктів світової культурної спадщини;

забезпечення виконання міжнародних договорів про охорону культурної спадщини, розширення міжнародних культурних і наукових контактів;

активізація розвитку туризму, зокрема міжнародного, як одного з джерел залучення інвестицій.

Спільний захід 4. Розвиток історико-культурних заповідників

Здійснення спільного заходу спрямовано на розвиток історико-культурних заповідників Львівської області.

Розвиток заповідника у м. Жовкві, на території якого збереглися планувальна структура "ідеального" міста епохи Ренесансу та первісна забудова, передбачає реставрацію та пристосування насамперед основних об'єктів заповідника для їх належного збереження. Зокрема передбачається влаштувати у замку галереї мистецтв, розмістити готельно-ресторанний комплекс та офісно-адміністративні приміщення, розмістити у будівлі синагоги центр іудаїстичного мистецтва. Крім того, передбачається провести роботи з відтворення втрачених історичних кварталів середмістя, реставрації визначних пам'яток сакрального мистецтва XVII - початку XX століття.

Утворення у м. Белзі Сокальського району історико-культурного заповідника з філією у найменшому за чисельністю населення місті України Угневі сприяло пожвавленню туристичних потоків і поліпшенню економічної ситуації у зазначених містах. Для забезпечення подальшого розвитку заповідника необхідно продовжити роботи з консервації, реставрації та пристосування пам'яток культурної спадщини.

За результатами архітектурно-археологічних досліджень на території фортеці Тустань відкрито невідомий раніше у слов'янському світі новий вид середньовічної наскельної фортифікації. У результаті вивчення численних пазів і врубів на скелях в місцях існування дерев'яної забудови вперше проведено наукову реконструкцію з достовірністю до 90 відсотків. Можливість точного відтворення споруд, побудованих з дерева в IX-XIII століттях, за їх відбитками на скелях, високий рівень розвитку будівельної техніки, відсутність збережених аналогів дерев'яної архітектури IX-XIII століть у Європі ставить пам'ятки з наскельною забудовою в ряд унікальних.

Також передбачено здійснення заходів із збереження та раціонального використання наскельного оборонного комплексу фортеці Тустань біля с. Урич Сколівського району.

Для здійснення спільного заходу сторони зобов'язуються:

Кабінет Міністрів України:

під час формування проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти для фінансування діяльності історико-культурних та історико-архітектурних заповідників.

Відповідальні за виконання: Мінрегіонбуд, МКТ, Мінекономіки;

Львівська обласна рада:

під час складання проекту обласного бюджету на відповідний рік передбачати кошти для фінансування діяльності історико-культурних, історико-архітектурних заповідників та залучати кошти з інших джерел, не заборонених законодавством.

Відповідальна за виконання - Львівська обласна рада.

Порядок та умови фінансування

Фінансування спільного заходу здійснюватиметься за рахунок:

коштів, передбачених у державному бюджеті за програмами фінансування діяльності історико-культурних та історико-архітектурних заповідників;

місцевих бюджетів;

інших джерел.

Загальна вартість робіт становить 65,8 млн. гривень, з них:

з державного бюджету - 48,3 млн., зокрема у 2009 - 1,4 млн., 2010 - 12,2 млн., 2011 - 13,2 млн., 2012 - 10 млн., 2013 році - 11,5 млн. гривень, у тому числі за головними розпорядниками:

- Мінрегіонбуд - 44,3 млн., зокрема у 2009 - 1,4 млн., 2010 - 11,2 млн., 2011 - 12,2 млн., 2012 - 9 млн., 2013 році - 10,5 млн. гривень;

- МКТ - 4 млн., зокрема у 2010 - 1 млн., 2011 - 1 млн., 2012 - 1 млн., 2013 році - 1 млн. гривень;

з місцевих бюджетів у 2013 році - 0,25 млн. гривень.

Головний розпорядник - Львівська обласна рада;

з інших джерел - 17,25 млн., зокрема у 2009 - 3,9 млн., 2010 - 4,3 млн., 2011 - 3,8 млн., 2012 - 3,8 млн., 2013 році - 1,45 млн. гривень. Відповідальна за виконання - Львівська обласна рада.

Обсяг співфінансування з місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел становить 26,6 відсотка загальної суми витрат.

Очікувані результати:

забезпечення діяльності та подальшого розвитку історико-культурних та історико-архітектурних заповідників;

здійснення належного контролю за охороною та збереженням пам'яток на території заповідників.

Додаток 3 до Угоди

ФІНАНСУВАННЯ СПІЛЬНИХ ЗАХОДІВ (за пріоритетними напрямами, обсягом, строками та джерелами)*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування | Очікуваний | Відповідальні |Орієнтовний | У тому числі за роками |

| заходу | результат, | за виконання | обсяг |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | критерії | | фінан- | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

| | (показники) | | сування |------------------------+---------------------------+--------------------------+-------------------------+-------------------------|

| | досягнення | | |з держав- | з | з | з |з місце-| з | з |з місце-| з | з |з міс- | з | з |з місце-| з |

| | результатів | | | ного |місце-|інших | держав- | вих | інших | держав- | вих | інших | держав- |цевих | інших | держав- | вих |інших |

| | | | | бюджету | вих |джерел| ного |бюджетів| джерел | ного |бюджетів| джерел| ного | бюд- |джерел | ного |бюджетів|джерел|

| | | | |( 835-17 )| бюд- | | бюджету | | | бюджету | | | бюджету |жетів | | бюджету | | |

| | | | | |жетів | | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| I. Реструктуризація та розвиток базових галузей промисловості |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 1. Реструктуризація і ліквідація підприємств гірничої хімії |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Відновлення |запобігання |Мінпромполітики | 38843 | 3000 | 200 | | 9000 | 200 | | 9000 | 200 | | 8843 | 300 | | 8000 | 100 | |

|екологічної |техногенним |Національна | | | | | | | | | | | | | | | | |

|рівноваги та |катастрофам, |академія наук | | | | | | | | | | | | | | | | |

|рекультивація |реабілітація |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|порушених |порушених |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|внаслідок |земель |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|проведення | |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|гірничих робіт | |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|земель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Яворівського | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|державного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|гірничо-хімічного| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|"Сірка" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|(правонаступник -| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Новояворівське | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|державне | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|підприємство | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|"Екотрансенерго")| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|2. Консервація |запобігання | -"- | 106879 | 6000 | 500 | | 25149 | 600 | | 28100 | 500 | | 27030 | 600 | | 17800 | 600 | |

|рудника N 2 і |техногенним | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|рекультивація |катастрофам, | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|порушених |консервація | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|внаслідок |рудника N 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|проведення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|гірничих робіт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|земель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Стебницького | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|державного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|гірничо-хімічного| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|"Полімінерал" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|3. Ліквідація |запобігання | -"- | 39067 | 3000 | 200 | | 13567 | 100 | | 8300 | 200 | | 8300 | 200 | | 5000 | 200 | |

|сірчаних |техногенним | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|кар'єрів, |катастрофам, | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|відновлення |реабілітація | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|екологічної |порушених | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|рівноваги і |земель | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ландшафту в зоні | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|діяльності | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Роздільського | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|державного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|гірничо-хімічного| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|"Сірка" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|4. Закриття |запобігання |Мінпромполітики | 16484 | 3000 | 100 | | 4484 | 100 | | 2000 | 100 | | 1500 | 100 | | 5000 | 100 | |

|сірчаного кар'єру|техногенним |Національна | | | | | | | | | | | | | | | | |

|і відновлення |катастрофам, |академія наук | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ландшафту в зоні |реабілітація |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|діяльності |порушених |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|державного |земель |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|гірничо-хімічного| |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|підприємства | |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|"Подорожненський | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|рудник" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|5. Ліквідація |реабілітація | -"- | 23627 | | | | 6500 | | | 5500 | | | 6627 | | | 5000 | | |

|незадіяного |земель, | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|виробництва та |порушених | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|рекультивація |внаслідок | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|земель |проведення | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Яворівського |гірничих робіт| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|державного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|гірничо-хімічного| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|"Сірка" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Разом | | | 224900 | 15000 | 1000 | | 58700 | 1000 | | 52900 | 1000 | | 52300 | 1200 | | 40800 | 1000 | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 2. Подолання соціальних та екологічних наслідків, пов'язаних із закриттям і виробничою діяльністю шахт |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Виконання | | | 99535,5 | | | | 30267,9 | 521,6 | 306,9 | 25911,3 | 730,8 | 280,8 | 20453,3 | 686,8 | 362,6 | 18686,5 | 1046 | 281 |

|комплексу заходів| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|з ліквідації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|наслідків | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|виробничої | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|діяльності шахт, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|що закриваються, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|1) захист |покращення |Мінвуглепром | 17057 | | | | 5453,1 | 74,2 | 16,2 | 3560 | 122,8 | | 2000 | 70,2 | 40 | 5610,2 | 70,2 | 40,1 |

|підроблюваних |гідрологічного|Мінекономіки | | | | | | | | | | | | | | | | |

|територій від |стану |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|підтоплення у |прилеглої |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|зв'язку із |території, |Червоноградська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|закриттям шахт: |зниження рівня|міська рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |ґрунтових вод |Сокальська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |райдержад- | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |міністрація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|N 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|"Червоноградська"| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|"Бендюзька" | | | 20705,2 | | | | 6367,6 | 38,1 | 25,4 | 3670 | 20 | | 9885,1 | 48,2 | 50,8 | 600 | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|N 5 "Великомос- | | | 11759,6 | | | | 2185 | 8,2 | 32,8 | 9533,6 | | | | | | | | |

|тівська" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|2) ліквідація |покращення |Мінвуглепром | | | | | | | | | | | | | | | | |

|негативних |гідрологічного|Мінекономіки | | | | | | | | | | | | | | | | |

|наслідків |стану |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|виробничої |прилеглої |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|діяльності діючих|території, |Червоноградська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|шахт: |зниження рівня|міська рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |ґрунтових вод |Сокальська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |райдержад- | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |міністрація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|"Візейська" | | | 43763 | | | | 14779,5 | 371,2 | 224,3 | 7077 | 558,1 | 259,9 | 6967,5 | 556 | 251,5 | 11536,3 | 940,8 |240,9 |

|(після | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|затвердження | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ліквідації шахти)| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|"Надія" (після | | | 6250,7 | | | | 1482,7 | 29,9 | 8,2 | 2070,7 | 29,9 | 20,9 | 1600,7 | 12,4 | 20,3 | 940 | 35 | |

|затвердження | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|проекту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ліквідації шахти)| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|2. Ліквідація | -"- | -"- | 28305,5 | | | | 6652,5 | 87,6 | 40,9 | 3759,5 | 69,6 | | 8833,5 | 683,8 | 19,9 | 7914 | 232,2 | 12 |

|негативних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|наслідків | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|виробничої | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|діяльності діючих| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|шахт: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|"Червоноградська"| | | 4500 | | | | 1475 | 13 | 12 | 740 | 10 | | 740 | 10 | | 1475 | 13 | 12 |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|"Відродження" | | | 650 | | | | 637 | 5,2 | 7,8 | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|"Великомос- | | | 300 | | | | 294 | 1,2 | 4,8 | | | | | | | | | |

|тівська" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|"Степова" | | | 7360 | | | | 1327 | 8,6 | 16,3 | 100 | | | 5174 | 614,2 | 19,9 | 100 | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|"Межирічанська" | | | 15495,5 | | | | 2919,5 | 59,6 | | 2919,5 | 59,6 | | 2919,5 | 59,6 | | 6339 | 219,2 | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Разом | | | 127841 | | | | 36920,4 | 609,2 | 347,8 | 29670,8 | 800,4 | 280,8 | 29286,8 | 1370,6| 382,5 | 26600,5 | 1278,2 | 293 |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+------|

| Спільний захід 3. Будівництво шахти N 3 "Червоноградська" | | | |

|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+------|

|Будівництво шахти|нарощення |Мінвуглепром | |орієнтовний обсяг фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету (5780537 тис. гривень) | | | |

| |обсягів вугле-|Мінекономіки | |визначається у додатковій угоді або відповідному додатку про фінансування об'єкта на наступні роки | | | |

| |видобування, |Львівська | |(2009-2013) з урахуванням проектно-кошторисної документації, оскільки будівництво триватиме після | | | |

| |створення |обласна рада | |2013 року | | | |

| |нових робочих | | | | | | |

| |місць | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+------|

|Разом | | | |орієнтовний обсяг фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету (5780537 тис. гривень) | | | |

| | | | |визначається у додатковій угоді або відповідному додатку про фінансування об'єкта на наступні роки | | | |

| | | | |(2009-2013) з урахуванням проектно-кошторисної документації, оскільки будівництво триватиме після | | | |

| | | | |2013 року | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+------|

|Усього за | | | 352741** | 15000** | 1000 | |95620,4**| 1609,2 | 347,8 |82570,8**| 1800,4 | 280,8 |81586,8**|2570,6 | 382,5 |67400,5**| 2278,2 | 293 |

|напрямом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| II. Розвиток системи життєзабезпечення населених пунктів |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 1. Забезпечення стабільного водопостачання та розвиток транспорту у м. Львові |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Будівництво та|забезпечення |Мінрегіонбуд | 261250 | 191000 |12425 | | | 19275 | | | 19275 | | | 19275 | | | | |

|реконструкція |стабільного |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|об'єктів |водопостачання|міська рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|водозабезпечення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|та водовідведення| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|2. Оновлення |збільшення |Мінжитлокомунгосп| 70500 | | 5250 | | 10825 | 5575 | | 10225 | 10225 | | 10225 | 10225 | | 2700 | 5250 | |

|рухомого складу |кількості |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|міського |пасажиропере- |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|електротранспорту|везень на |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|в кількості |50 млн. осіб |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|54 одиниць |на рік |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |міська рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|3. Реконструкція |збільшення | -"- | 13800 | | 2550 | | 5100 | 2550 | | 900 | 900 | | 900 | 900 | | | | |

|трамвайних ліній |кількості | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|у центральній |пасажиропере- | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|частині міста |везень | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|4. Реконструкція | -"- | -"- | 6000 | | 500 | | 1000 | 500 | | 1000 | 1000 | | 1000 | 1000 | | | | |

|тролейбусних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ліній | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------|

|5. Будівництво |розвиток | -"- | |обсяг фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету визначається щороку з | | | | | |

|трамвайної колії,|маршрутної | | |урахуванням реальних можливостей державного бюджету | | | | | |

|житловий масив |мережі | | | | | | | | |

|Сихів |міського | | | | | | | | |

| |електротранс- | | | | | | | | |

| |порту | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------|

|6. Будівництво | -"- | -"- | |обсяг фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету визначається щороку з | | | | | |

|шляхів | | | |урахуванням реальних можливостей державного бюджету | | | | | |

|тролейбусного | | | | | | | | | |

|сполучення між | | | | | | | | | |

|житловими | | | | | | | | | |

|масивами | | | | | | | | | |

|Левандівка і | | | | | | | | | |

|Рясне | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+-------+-------+---------+--------+------|

|7. Будівництво та|підвищення |Мінекономіки |1090770*** | 50480*** |211410| | *** | 573450 | | *** | 255430 | | | | | | | |

|реконструкція |рівня безпеки |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|автомобільних |руху, |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|доріг комунальної|швидкості, |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|власності |комфортності |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |та |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |економічності |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |перевезень |міська рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |пасажирів і | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |вантажів | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |автомобільним | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |транспортом | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Разом | | |1442320*** | 241480***|232135| |16925*** | 601350 | | 12125***| 286830 | |12125*** | 31400 | | 2700*** | 5250 | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 2. Будівництво соціально важливих об'єктів регіону |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Завершення |покращення |Мінрегіонбуд | 26304 | | | | 3000 | 2158 | 500 | 2650 | 2150 | 500 | 1500 | 2150 | 500 | 5896 | 4300 | 1000 |

|будівництва |умов |Мінекономіки | | | | | | | | | | | | | | | | |

|центральної |перебування |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|міської лікарні |хворих, |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|на 250 ліжок у |зменшення |Бориславська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|м. Бориславі |обсягу |міська рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |видатків на | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |утримання | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |закладів | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |медицини | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|2. Реконструкція |покращення |Мінрегіонбуд | 6409 | 3000 | 1580 | | 1700 | 129 | | | | | | | | | | |

|центральної |медичного |Мінекономіки | | | | | | | | | | | | | | | | |

|міської лікарні у|обслуговування|Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|м. Червонограді з|неселення |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|метою |регіону |Червоноградська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|облаштування | |міська рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|пологового | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|будинку | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|3. Будівництво | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|школи: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|по вул. Коваліва |винесення |Мінрегіонбуд | 8940,6 | | | 1000 | | | | 2500 | 1000 | | | 1000 | | 2800 | 640,6 | |

|в м. Бориславі |школи із зони |Мінекономіки | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |загазованості,|Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |створення |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |безпечних умов|Бориславська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |для навчання |міська рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |1260 учнів | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|в с. Либохора |створення |Мінрегіонбуд | 10200 | | 950 | | 2300 | 700 | 100 | 1500 | 400 | 100 | | | 100 | 3500 | 550 | |

|Турківського |належних умов |Мінекономіки | | | | | | | | | | | | | | | | |

|району |для навчання |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |учнів |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |Турківська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |районна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|в с. Нижня | -"- | -"- | 11014 | | 300 | | 4628 | 754 | | 2000 | 300 | | | | | 2500 | 532 | |

|Яблунька | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Турківського | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|в с. Вороняки | -"- |Мінрегіонбуд | 15486 | | 300 | | 3000 | 500 | | 3000 | 500 | | 1500 | 100 | 500 | 5075 | 1011 | |

|Золочівського | |Мінекономіки | | | | | | | | | | | | | | | | |

|району | |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |Золочівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |районна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|в с. Черниця |створення |Мінрегіонбуд | 14497 | | | | 2800 | 1300 | | 3205 | 1500 | | | | 700 | 3900 | 1092 | |

|Миколаївського |належних умов |Мінекономіки | | | | | | | | | | | | | | | | |

|району |для навчання |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |учнів |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |Миколаївська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |районна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+------|

|4. Будівництво |створення |Мінрегіонбуд | |орієнтовний обсяг фінансування робіт за рахунок коштів державного бюджету визначається у додатковій угоді| | | |

|багатопрофільного|належних умов |Львівська | |або відповідному додатку про співфінансування об'єкта на наступні роки (2009-2013) з урахуванням | | | |

|лікувального |для лікування |обласна рада | |проектно-кошторисної документації, оскільки будівництво триватиме після 2013 року | | | |

|корпусу обласної |хворих з |Львівська | | | | | |

|клінічної лікарні|використанням |облдержадмініст- | | | | | |

|на 800 ліжок у |сучасних |рація | | | | | |

|м. Львові |лікувальних | | | | | | |

| |технологій та | | | | | | |

| |новітнього | | | | | | |

| |лікувального | | | | | | |

| |обладнання | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+---------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+------|

|Разом | | | 92850,6 | 3000 | 3130 | 1000 | 17428 | 5541 | 600 | 14855 | 5850 | 600 | 3000 | 3250 | 1800 | 23671 | 8125,6 | 1000 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 3. Розбудова та модернізація інформаційної мережі телебачення та радіомовлення, впровадження цифрового телерадіомовлення |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Впровадження |досягнення |Мінтрансзв'язку | 17900 | | | | | 410 | 11990 | | 460 | 4650 | | 390 | | | | |

|багатопрограмного|Україною |Держкомтелерадіо | | | | | | | | | | | | | | | | |

|цифрового |показників |НКРЗ | | | | | | | | | | | | | | | | |

|телевізійного |країн Західної|Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|мовлення у |Європи щодо |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Львівській |кількості |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|області шляхом |мереж |облдержадміністра| | | | | | | | | | | | | | | | |

|створення |мовлення, |ція за участю | | | | | | | | | | | | | | | | |

|синхронних зон |програм |Національної ради| | | | | | | | | | | | | | | | |

|мовлення (14-ї, |телевізійного,|з питань | | | | | | | | | | | | | | | | |

|39-ї та 25-ї) |звукового та |телебачення і | | | | | | | | | | | | | | | | |

|згідно з планом |мультимедійно-|радіомовлення | | | | | | | | | | | | | | | | |

|цифрового |го мовлення | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|мовлення наземної| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|радіомовної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|служби у смугах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|частот | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|174-230 МГц | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|і 470-862 Гц | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|з використанням | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|стандарту DVB-T | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|на трьох | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|частотних каналах| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|2. Створення те- |забезпечення |Мінтрансзв'язку | 10200 | | | | | 320 | 9240 | | 640 | | | | | | | |

|лекомунікаційної |доступу всіх |Держкомтелерадіо | | | | | | | | | | | | | | | | |

|інфраструктури, |верств |НКРЗ | | | | | | | | | | | | | | | | |

|необхідної для |населення до |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|забезпечення |програм |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|приймання на всій|мовлення з |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|території області|використанням |облдержадміністра| | | | | | | | | | | | | | | | |

|до 10 програм |сучасних |ція за участю | | | | | | | | | | | | | | | | |

|цифрового |цифрових |Національної ради| | | | | | | | | | | | | | | | |

|телевізійного |технологій |з питань | | | | | | | | | | | | | | | | |

|мовлення з | |телебачення і | | | | | | | | | | | | | | | | |

|використанням | |радіомовлення | | | | | | | | | | | | | | | | |

|стандартів DVB-T,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|MPEG-4 і трьох | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|програм | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|FM-радіомовлення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|для потреб | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|громадських, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|державних та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|комунальних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|телерадіооргані- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|зацій | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|3. Розбудова та |встановлення в|Мінтрансзв'язку | 3680 | | | | 3580 | 100 | | | | | | | | | | |

|модернізація |області, |Держкомтелерадіо | | | | | | | | | | | | | | | | |

|мережі |насамперед у |НКРЗ | | | | | | | | | | | | | | | | |

|FM-радіомовлення |гірських |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|для забезпечення |населених |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|трансляції до |пунктах, |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|трьох |передавачів |облдержадміністра| | | | | | | | | | | | | | | | |

|радіопрограм |FM; |ція за участю | | | | | | | | | | | | | | | | |

|(УР-1, УР-2, УР-3|забезпечення |Національної ради| | | | | | | | | | | | | | | | |

|Національної |своєчасності |з питань | | | | | | | | | | | | | | | | |

|радіокомпанії та |та |телебачення і | | | | | | | | | | | | | | | | |

|програми |оперативності |радіомовлення | | | | | | | | | | | | | | | | |

|обласного радіо з|оповіщення | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|можливістю |населення у | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|включення передач|разі загрози | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|районних редакцій|виникнення | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|радіомовлення, |надзвичайних | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|штабів цивільної |ситуацій | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|оборони) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|4. Завершення |забезпечення |Львівська обласна| 2210 | | | | | 925 | | | 1285 | | | | | | | |

|будівництва і |доступу |рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|введення в дію |населення до |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|мережі обласного |програм |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|телебачення |цифрового |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |телевізійного | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |мовлення за | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |допомогою | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |сучасних | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |цифрових | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |технологій | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|5. Забезпечення |забезпечення |Львівська обласна| 3000 | | | | | 1000 | | | 1000 | | | 1000 | | | | |

|малозахищених |доступу |рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|верств населення |населення до |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|перетворювачами |програм |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|цифрового |цифрового |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|телевізійного |телевізійного | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|сигналу |мовлення за | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |допомогою | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |сучасних | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |цифрових | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |технологій | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Разом | | | 36990 | | | | 3580 | 2755 | 21230 | | 3385 | 4650 | | 1390 | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 4. Поліпшення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення і штучних споруд на них |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Будівництво, |істотне |Укравтодор | 136980*** | 6178*** | | |52252*** | | | 55000***| | |23550*** | | | | | |

|реконструкція та |покращення |Служба | | | | | | | | | | | | | | | | |

|капітальний |автомобільного|автомобільних | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ремонт об'єктів |сполучення, |доріг у | | | | | | | | | | | | | | | | |

|згідно з |розвиток |Львівській | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Державною |прикордонної |області | | | | | | | | | | | | | | | | |

|цільовою |інфраструктури| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|програмою | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|підготовки та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|проведення в | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Україні фінальної| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|частини | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|чемпіонату Європи| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|2012 року з | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|футболу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|( 107-2008-п ), | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|у тому | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|1) будівництво | -"- | -"- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|під'їзної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|автомобільної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|дороги до | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|міжнародного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|автомобільного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|пункту пропуску: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Грушів - Будомєж | | | 19580 | 4178 | | | 6852 | | | 5000 | | | 3550 | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Нижанковичі - | | | 61700 | 1000 | | | 20700 | | | 30000 | | | 10000 | | | | | |

|Мальховіце | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Угринів - | | | 55700 | 1000 | | | 24700 | | | 20000 | | | 10000 | | | | | |

|Хоробрів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|2) капітальний, | | | *** | *** | | | *** | | | *** | | | *** | | | | | |

|поточний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|автомобільної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|дороги М-06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Київ - Чоп | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|3) реконструкція,| | | *** | *** | | | *** | | | *** | | | *** | | | | | |

|капітальний, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|поточний ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|автомобільної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|дороги М-09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Львів - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Рава-Руська | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|4) капітальний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|автомобільної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|дороги: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|М-10 | | | *** | *** | | | *** | | | *** | | | *** | | | | | |

|Львів - Краковець| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|М-11 | | | *** | *** | | | *** | | | *** | | | *** | | | | | |

|Львів - Шегині | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Н-17 Львів - | | | *** | *** | | | *** | | | *** | | | *** | | | | | |

|Радехів - Луцьк | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Н-10 Стрий - | | | *** | *** | | | *** | | | *** | | | *** | | | | | |

|Івано- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Франківськ - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Чернівці - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Мамалига | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|2. Реконструкція |створення |Укравтодор | 162605*** |32000*** | | |84105*** | | | 44000***| | | 2500*** | | | | | |

|та капітальний |безпечних умов|Служба | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ремонт доріг |для |автомобільних | | | | | | | | | | | | | | | | |

|міжміського |швидкісного і |доріг у | | | | | | | | | | | | | | | | |

|сполучення, у |комфортного |Львівській | | | | | | | | | | | | | | | | |

|тому числі: |руху |області | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|1) ремонт з | | | 80000 | 2000 | | | 31500 | | | 44000 | | | 2500 | | | | | |

|пониженням | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|проїзної частини | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|автомобільної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|дороги Т-14-16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Львів - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Пустомити - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Меденичі у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|зв'язку з | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|реконструкцією | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|міжнародного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|аеропорту "Львів"| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|2) капітальний | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ремонт | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|автомобільної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|дороги: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Т-14-02 | | | *** | *** | | | *** | | | *** | | | *** | | | | | |

|Турка - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Трускавець - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Дрогобич - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Пісочне (на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ділянці | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Трускавець - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Дрогобич - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Пісочне) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Т-14-18 | | | *** | *** | | | *** | | | *** | | | *** | | | | | |

|Нижанковичі - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Самбір - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Дрогобич - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Стрий (на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ділянці | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Дрогобич - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Стрий) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Н-02 | | | *** | *** | | | *** | | | *** | | | *** | | | | | |

|Львів - Тернопіль| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Н-09 Мукачеве - | | | *** | *** | | | *** | | | *** | | | *** | | | | | |

|Івано-Франківськ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|- Рогатин - Львів| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Т-14-03 | | | *** | *** | | | *** | | | *** | | | *** | | | | | |

|Грушів - Немирів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Т-14-08 Угринів -| | | *** | *** | | | *** | | | *** | | | *** | | | | | |

|Хоробрів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Т-14-18 | | | *** | *** | | | *** | | | *** | | | *** | | | | | |

|Нижанковичі - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Самбір - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Дрогобич - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Стрий (на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ділянці | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Нижанковичі - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Хирів - Самбір) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|3) капітальний | | | 27605 | 10000 | | | 17605 | | | | | | | | | | | |

|ремонт мостового | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|переходу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|через р. Опір на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ділянці | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|км 4 + 062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|автомобільної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|дороги Т-14-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Сколе - Славськ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|с. Гребенів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|4) ремонтні | | | 55000 | 20000 | | | 35000 | | | | | | | | | | | |

|роботи на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|автомобільній | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|дорозі 14-24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Сколе - Славськ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|3. Будівництво |створення |Укравтодор | 226600 | | | | | | | | | | 110000 | | | 116600 | | |

|обходу |безпечних умов|Служба | | | | | | | | | | | | | | | | |

|м. Рави-Руської, |для |автомобільних | | | | | | | | | | | | | | | | |

|населених пунктів|швидкісного і |доріг у | | | | | | | | | | | | | | | | |

|на автомобільній |комфортного |Львівській | | | | | | | | | | | | | | | | |

|дорозі М-09 |руху |області | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Львів - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Рава-Руська | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Разом | | | 526185*** | 38178*** | | |136357***| | | 99000***| | |136050***| | | 116600 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Усього за | | |2098345,6***| 282658***|235265| 1000 |174290***| 609646 | 21830 |125980***| 296065 | 5250 |151175***| 36040 | 1800 | 142971 |13375,6 | 1000 |

|напрямом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| III. Створення ефективної системи охорони навколишнього природного середовища |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 1. Здійснення заходів щодо мінімізації впливу, утилізації та переробки токсичних відходів |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Знешкодження |вивезення за |Мінприроди | 9100 | 6100 | 1000 | | | 1000 | | | 1000 | | | | | | | |

|не придатних та |межі |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|заборонених для |Львівської |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|використання в |області з |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|сільському |метою | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|господарстві |знешкодження | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|пестицидів |небезпечних | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |пестицидів в | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |614 тонн | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|2. Утилізація |утилізація |Мінпромполітики | 13700 | | | | 3000 | 1100 | | 2000 | 1100 | | 2000 | 1100 | | 2300 | 1100 | |

|залізоцинковміс- |залізоцинковмі|Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|них шламів ВАТ |с-них шламів в|обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|"Сокальський |обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|завод хімволокна"|8,4 тис. тонн | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|3. Утилізація |утилізація | -"- | 13000 | | | | 3000 | 1000 | | 2000 | 1000 | | 2000 | 1000 | | 2000 | 1000 | |

|фосфогіпсів |фосфогіпсів у | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Роздільського |обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|державного |8,4 тис. тонн | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|гірничо-хімічного| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|підприємства | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|"Сірка" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|4. Створення умов|екологічно |Мінприроди МВС | 3600 | | | | | | 1000 | | | 1000 | | |1000 | | | 600 |

|для екологічно |безпечне |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|безпечного |зберігання |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|зберігання |модифікаторів | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|модифікаторів |типу "МГ" в | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|типу "МГ", |обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|виготовлених |17,1 тис. тонн| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|державним | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|підприємством МВС| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|"Спецсервіс" з | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|імпортованих з | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Угорщини | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|нейтралізованих | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|гудронних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|залишків | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Разом | | | 39400 | 6100 | 1000 | | 6000 | 3100 | 1000 | 4000 | 3100 | 1000 | 4000 | 2100 | 1000 | 4300 | 2100 | 600 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 2. Формування екомережі та розвиток природно-заповідного фонду |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Створення |створення |Мінприроди | 1100 | | 175 | | | 325 | | | 200 | | | 200 | | | 200 | |

|національного |національного |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|природного парку |природного |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|"Північне |парку |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Поділля" |"Північне |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Поділля" |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|2. Утримання |забезпечення |Мінприроди | 4500 | | | | | | | 900 | | | 1800 | | | 1800 | | |

|національного |функціонування| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|природного парку |національного | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|"Північне |природного | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Поділля" |парку | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |"Північне | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |Поділля" | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|3. Розвиток і |розширення |Мінприроди | 1400 | | 50 | | | 100 | | 80 | 420 | | 300 | 100 | | 200 | 150 | |

|розширення |Яворівського |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|рекреаційної |національного |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|інфраструктури |природного |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Яворівського |парку |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|національного | |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|природного парку | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|4. Винесення в |збільшення | -"- | 1350 | | 395 | | 500 | 155 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | |

|натуру меж |загальної | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|об'єктів |площі | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|природно- |природно- | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|заповідного |заповідного | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|фонду області |фонду області | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |на 31 тис. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |гектарів | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|5. Утворення |інтеграція |Мінприроди | 800 | | 50 | | | 100 | | 100 | 100 | | 200 | 100 | | | 150 | |

|навчально- |Львівської |МОН | | | | | | | | | | | | | | | | |

|просвітницького |частини |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|екологічного |Галицько- |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|центру і |Слобожанського|Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|лабораторії |екологічного |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|біоценотичного |коридору |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|моніторингу та |національної | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|екологічного |екологічної | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|прогнозування при|мережі в єдину| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|заповіднику |систему | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|"Розточчя" |природоохорон-| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |них територій | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |і об'єктів та | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |її інтеграція | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |в європейську | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |систему | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |екологічних | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |коридорів | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Разом | | | 9150 | | 670 | | 500 | 680 | | 1080 | 820 | | 2300 | 500 | | 2000 | 600 | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 3. Будівництво об'єктів водовідведення у населених пунктах |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Реконструкція |забезпечення |Мінжитлокомунгосп| 80000 | |10000 | | 20000 | 10000 | | 10000 | 10000 | | 10000 | 10000 | | | | |

|першої та другої |очищення |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|черги очисних |стічних вод в |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|споруд м. Львова |обсязі | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |150 тис. куб. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |метрів на добу| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|2. Проведення |ліквідація | -"- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|санації |аварійної | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|каналізаційного |ситуації та | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|колектора на |покращення | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|р. Полтві на |екологічного | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ділянці: |стану | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|від Оперного | | | 15000 | | 3500 | | 7500 | 4000 | | | | | | | | | | |

|театру до вул. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Дорошенка | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|протяжністю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|2450 метрів, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|діаметром | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|5500/3500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|міліметрів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|від вул. | | | 22000 | | | | 5000 | 5000 | | 6000 | 6000 | | | | | | | |

|Ш. Руставелі до | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|готелю "Жорж" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|протяжністю | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|4300 метрів, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|діаметром | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|5500/3500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|міліметрів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|3. Реконструкція |забезпечення | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|каналізаційних |очищення | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|очисних споруд: |стічних вод в | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |обсязі: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|м. Сокаль |7 тис. куб. |Мінжитлокомунгосп| 7500 | | | | 1500 | 375 | | 1500 | 375 | | 1500 | 375 | | 1500 | 375 | |

| |метрів на добу|Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|м. Стрий |20 тис. куб. |Мінжитлокомунгосп| 4635 | | 170 | | 1000 | 200 | | 1000 | 365 | | 1500 | 400 | | | | |

| |метрів на добу|Мінприроди | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|м. Моршин |5 тис. куб. |Мінрегіонбуд | 4266 | 3500 | 766 | | | | | | | | | | | | | |

| |метрів на добу|Мінжитлокомунгосп| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |Львівська обласна| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|4. Будівництво |скидання |Мінжитлокомунгосп| | | | | | | | | | | | | | | | |

|очисних споруд: |неочищених |Мінприроди | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |стічних вод у |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |басейн |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |р. Дністра | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|м. Самбір | | | 21100 | | 1250 | | 3550 | 1400 | | 3500 | 1450 | | 3500 | 1500 | | 3500 | 1450 | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|м. Турка | | | 4350 | | | | 1000 | 150 | | 900 | 150 | | 900 | 150 | | 950 | 150 | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|5. Будівництво |запобігання |Мінжитлокомунгосп| 3760 | | 270 | | 900 | 290 | | 900 | 300 | | 800 | 300 | | | | |

|технологічної |екологічній |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|лінії утилізації |катастрофі, |обласна рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|шламів (осадів) |спричиненій | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|від очищених |забрудненням | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|стічних вод |р. Західного | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Червоноградських |Буга | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|очисних споруд | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Разом | | | 162611 | 3500 |15956 | | 40450 | 21415 | | 23800 | 18640 | | 18200 | 12725 | | 5950 | 1975 | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Усього за | | | 211161 | 9600 |17626 | | 46950 | 25195 | 1000 | 28880 | 22560 | 1000 | 24500 | 15325 | 1000 | 12250 | 4675 | 600 |

|напрямом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 1. Проведення паспортизації та інвентаризації об'єктів культурної спадщини. Розроблення історико-містобудівної документації |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Виготовлення |підготовка |Мінрегіонбуд | 6425 | | 210 | 150 | 1025 | 350 | 175 | 975 | 350 | 200 | 1125 | 350 | 250 | 825 | 340 | 100 |

|паспортів на |паспортів на |МКТ | | | | | | | | | | | | | | | | |

|об'єкти |780 пам'яток |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|культурної |національного |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|спадщини |значення, |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |зокрема 758 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |пам'яток | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |архітектури, | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |сім пам'яток | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |історії, одна | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |пам'ятка | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |монументально-| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |го мистецтва, | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |14 пам'яток | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |археології | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|2. Проведення |забезпечення | -"- | 1500 | | 150 | | 25 | 300 | | 25 | 300 | | 25 | 300 | | 25 | 350 | |

|інвентаризації |повноти та | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|пам'яток |доступності | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|культурної |інформації про| | | | | | | | | | | | | | | | | |

|спадщини |об'єкти | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |культурної | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |спадщини | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|3. Реалізація |облік пам'яток|МКТ | 1750 | | 150 | | 250 | 150 | | 250 | 150 | | 250 | 150 | | 250 | 150 | |

|пілотного проекту|археології, |Національна | | | | | | | | | | | | | | | | |

|суцільного |підвищення |академія наук | | | | | | | | | | | | | | | | |

|археологічного |ефективності |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|обстеження |використання |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|території області|земель |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|"Археологічний |історико- | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|кадастр України. |культурного | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Львівська |значення | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|область" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|4. Розроблення |збереження |Мінрегіонбуд | 7000 | | | | 50 | 1250 | 250 | 50 | 1500 | 250 | 50 | 1500 | 250 | 50 | 1550 | 250 |

|історико- |історико- |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|містобудівної |культурної та |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|документації |містобудівної |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |спадщини | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Разом | | | 16675 | | 510 | 150 | 1350 | 2050 | 425 | 1300 | 2300 | 450 | 1450 | 2300 | 500 | 1150 | 2390 | 350 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 2. Збереження та проведення протиаварійних, ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури і монументального мистецтва |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Збереження |забезпечення |Мінрегіонбуд | 65950 | | 500 | 1000 | 14350 | 700 | 1000 | 14350 | 700 | 1000 | 14350 | 650 | 1000 | 14350 | 1000 | 1000 |

|замків і фортець |збереження та |МКТ | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |належного |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |використання |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |об'єктів |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |культурної | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |спадщини | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|2. Збереження |забезпечення |Мінрегіонбуд | 23900 | | 1100 | 1800 | 3000 | 700 | 1500 | 3000 | 700 | 1200 | 3000 | 600 | 800 | 4 400 | 600 | 1500 |

|пам'яток |збереження та |МКТ | | | | | | | | | | | | | | | | |

|дерев'яної |належного |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|сакральної |використання |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|архітектури |об'єктів |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |культурної | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |спадщини | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|3. Проведення | -"- |МКТ | 1200 | | 100 | | 200 | 100 | | 200 | 50 | | 200 | 50 | | 200 | 100 | |

|досліджень на | |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|території | |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|історичних | |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|кладовищ, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|поховань та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|меморіалів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|4. Проведення | -"- |Мінрегіонбуд | 25520 | 2520 | 600 | 1500 | 2600 | 700 | 1500 | 3 600 | 700 | 1500 | 3600 | 800 | 1500 | 2600 | 1000 | 800 |

|протиаварійних та| |МКТ | | | | | | | | | | | | | | | | |

|ремонтно- | |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|реставраційних | |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|робіт на | |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|об'єктах | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|культурної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|спадщини області | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Разом | | | 116570 | 2520 | 2300 | 4300 | 20150 | 2200 | 4000 | 21150 | 2150 | 3700 | 21150 | 2100 | 3300 | 21550 | 2700 | 3300 |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 3. Проведення комплексу заходів з охорони та використання об'єктів культурної спадщини м. Львова |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Збереження та |збереження |МКТ | 300000 | | | | 51500 | | | 137500 | | | 89600 | | | 21400 | | |

|використання |культурної |Мінекономіки | | | | | | | | | | | | | | | | |

|будівлі |спадщини міста|Львівська міська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Національного | |рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|академічного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|українського | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|драматичного | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|театру імені | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|М. Заньковецької | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|по вул. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Л. Українки, 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|2. Проведення | -"- |Мінрегіонбуд | 29200 | | 7000 | 200 | 200 | 7000 | 200 | 300 | 7000 | | | 7000 | 100 | 200 | | |

|протиаварійних | |Львівська міська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|робіт та | |рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|розроблення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|проектної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|документації на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|реставрацію | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|пам'яток | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|архітектури | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|3. Розроблення | -"- | -"- | 3200 | | 650 | | 100 | 650 | | 300 | 650 | | | 650 | | 200 | | |

|проектів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|відтворення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|історичної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|забудови житлових| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|кварталів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|центральної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|частини міста | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|4. Виготовлення |збереження |Мінрегіонбуд | 5800 | | 400 | 200 | 900 | 400 | 200 | 1000 | 400 | 200 | 1000 | 400 | 200 | 500 | | |

|паспортів на |культурної |Львівська міська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|об'єкти |спадщини міста|рада | | | | | | | | | | | | | | | | |

|культурної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|спадщини та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|проведення | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|інвентаризації | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|таких об'єктів | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|5. Визначення | -"- | -"- | 900 | | 150 | | 100 | 150 | | 100 | 150 | | | 150 | | 100 | | |

|охоронних зон | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|пам'яток | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|архітектури | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|6. Реставрація | -"- | -"- | 55500 | 9800 | | | 9500 | | | 4700 | | | 19800 | | | 11700 | | |

|пам'яток | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|архітектури, у | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|будівель, у яких | | | 14500 | 6500 | | | 2300 | | | 400 | | | 4800 | | | 500 | | |

|розташовані | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|музеї, зокрема: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Музей | | | 6000 | 4000 | | | 2000 | | | | | | | | | | | |

|національно- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|визвольних | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|змагань | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Музей етнографії | | | 2500 | 2500 | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|будівель, в яких | | | 10500 | | | | 800 | | | 1500 | | | 1 000 | | | 7200 | | |

|розташовані | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|театральні та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|музичні заклади | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|будівель, у яких | | | 1400 | | | | 400 | | | 500 | | | 500 | | | | | |

|розташовані | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|бібліотеки та | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|школи | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|будівель - | | | 15000 | 3300 | | | 4200 | | | 500 | | | 5000 | | | 2000 | | |

|культових споруд,| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|зокрема: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|- Свято- | | | 600 | 600 | | | | | | | | | | | | | | |

|П'ятницької | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|церкви | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|- комплексу | | | 6400 | 2700 | | | 3700 | | | | | | | | | | | |

|споруд собору | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Святого Юра | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|будівель | | | 4000 | | | | 1000 | | | 1000 | | | 2 000 | | | | | |

|житлового фонду | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|пам'яток | | | 2100 | | | | 400 | | | 700 | | | 1 000 | | | | | |

|дерев'яної | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|архітектури, | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|розташованих на | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|території | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|музею-заповідника| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|"Шевченківський | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|гай" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|адміністративних | | | 7300 | | | | 300 | | | | | | 5000 | | | 2000 | | |

|будівель | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|пам'ятників - | | | 700 | | | | 100 | | | 100 | | | 500 | | | | | |

|пам'яток | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|мистецтва | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Разом | | | 394600 | 9800 | 8200 | 400 | 62300 | 8200 | 400 | 143900 | 8200 | 200 | 110400 | 8200 | 300 | 34100 | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 4. Розвиток історико-культурних заповідників |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Розвиток |здійснення |Мінрегіонбуд | 35100 | 3400 | | 600 | 7000 | | 500 | 8000 | | 500 | 7200 | | 500 | 6900 | | 500 |

|історико- |належного |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|архітектурного |контролю за |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|заповідника, |охороною та |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|м. Жовква |збереженням |Жовківська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| |пам'яток |райдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|2. Розвиток | -"- |Мінрегіонбуд | 13200 | 2400 | | 300 | 2000 | | 300 | 2000 | | 300 | 1800 | | 300 | 3600 | | 200 |

|історико- | |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|культурного | |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|заповідника, | |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|м. Белз | |Сокальська | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |райдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|3. Розвиток | -"- |МКТ | 17500 | | | 3000 | 1000 | | 3500 | 1000 | | 3000 | 1000 | | 3000 | 1000 | 250 | 750 |

|історико- | |Львівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|культурного | |облдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|заповідника | |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|"Тустань", | |Сколівська | | | | | | | | | | | | | | | | |

|с. Урич | |райдержадмініст- | | | | | | | | | | | | | | | | |

|Сколівського | |рація | | | | | | | | | | | | | | | | |

|району | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Разом | | | 65800 | 5800 | | 3900 | 10000 | | 4300 | 11000 | | 3800 | 10000 | | 3800 | 11500 | 250 | 1450 |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Усього за | | | 593645 | 18120 |11010 | 8750 | 93800 | 12450 | 9125 | 177350 | 12650 | 8150 | 143000 | 12600 | 7900 | 68300 | 5340 | 5100 |

|напрямом | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|-----------------+--------------+-----------------+------------+----------+------+------+---------+--------+--------+---------+--------+-------+---------+-------+-------+---------+--------+------|

|Усього за | | | 3255892,6 | 325378 |264901| 9750 |410660,4 |648900,2|32302,8 | 414780,8|333075,4|14680,8| 400261,8|66535,6|11082,5| 290921,5|25668,8 | 6993 |

|напрямами | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_______________ * Обсяги фінансування зазначених заходів розраховано в цінах 2008 року.

** Без врахування обсягу фінансування будівництва шахти N 3 "Червоноградська".

*** Тут і далі - орієнтовний обсяг фінансування об'єктів визначається після коригування показників, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2008 р. N 937 ( 937-2008-п ) "Про внесення змін у додатки 1-3 до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу".

Додаток 4 до Угоди

ФІНАНСУВАННЯ спільних заходів за джерелами фінансування

(тис. гривень)

---------------------------------------------------------------------------------

| Джерела фінансування | Орієн- | У тому числі за роками* |

| спільних заходів | товний |-------------------------------------------|

| | обсяг | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

| |фінансу- | | | | | |

| | вання | | | | | |

|-------------------------+---------+------+---------+--------+--------+--------|

|Державний бюджет - разом |1842002,5|325378|410660,4 |414780,8|400261,8|290921,5|

|-------------------------+---------+------+---------+--------+--------+--------|

|у тому числі за головними| | | | | | |

|розпорядниками коштів: | | | | | | |

|-------------------------+---------+------+---------+--------+--------+--------|

|Мінпромполітики | 238000 |15000 | 64700 | 56900 | 56300 | 45100 |

|-------------------------+---------+------+---------+--------+--------+--------|

|Мінвуглепром |122478,5 | | 36920,4 |29670,8 |29286,8 |26600,5 |

|-------------------------+---------+------+---------+--------+--------+--------|

|Держкомтелерадіо | 3580 | | 3580 | | | |

|-------------------------+---------+------+---------+--------+--------+--------|

|Укравтодор | 526185 |38178 | 136357 | 99000 | 136050 | 116600 |

|-------------------------+---------+------+---------+--------+--------+--------|

|Мінприроди | 11980 | 6100 | 500 | 1080 | 2300 | 2000 |

|-------------------------+---------+------+---------+--------+--------+--------|

|Мінжитлокомунгосп | 132275 | | 57375 | 35925 | 30325 | 8650 |

|-------------------------+---------+------+---------+--------+--------+--------|

|Мінекономіки | 50480 |50480 | | | | |

|-------------------------+---------+------+---------+--------+--------+--------|

|МКТ | 305800 | | 52950 | 138950 | 91050 | 22850 |

|-------------------------+---------+------+---------+--------+--------+--------|

|Мінрегіонбуд | 451224 |215620| 58278 | 53255 | 54950 | 69121 |

|-------------------------+---------+------+---------+--------+--------+--------|

| Місцеві бюджети | 1339081 |264901|648900,2 |333075,4|66535,6 |25668,8 |

|-------------------------+---------+------+---------+--------+--------+--------|

| Інші джерела | 74809,1 | 9750 | 32302,8 |14680,8 |11082,5 | 6993 |

|-------------------------+---------+------+---------+--------+--------+--------|

|Усього |3255892,6|600029|1091863,4| 762537 |477879,9|323583,3|

---------------------------------------------------------------------------------

_______________ * Щорічний обсяг фінансування визначається з урахуванням реальних можливостей відповідного бюджету.

Додаток 5 до Угоди

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ стану виконання угоди

I. Моніторинг стану фінансування спільних заходів

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Найменування заходу | Орієнтовний обсяг | Фактичний обсяг | Стан виконання, відсотків |

| | фінансування, тис. гривень | фінансування, тис. гривень | |

| |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------------|

| | усього | з | з | з |усього| з | з | з |усього| з | з | з |

| | | держав- |місцевих | інших | |держав-|місце-|інших | |держав-|місце-|інших |

| | | ного |бюджетів |джерел | | ного | вих |джерел| | ного | цих |джерел|

| | | бюджету | | | |бюджету|бюдже-| | |бюджету|бюдже-| |

| | | | | | | | тів | | | | тів | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| I. Реструктуризація та розвиток базових галузей промисловості |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 1. Реструктуризація і ліквідація підприємств гірничої хімії |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Відновлення | 38843 | 37843 | 1000 | | | | | | | | | |

|екологічної рівноваги| | | | | | | | | | | | |

|та рекультивація | | | | | | | | | | | | |

|порушених внаслідок | | | | | | | | | | | | |

|проведення гірничих | | | | | | | | | | | | |

|робіт земель | | | | | | | | | | | | |

|Яворівського | | | | | | | | | | | | |

|державного | | | | | | | | | | | | |

|гірничо-хімічного | | | | | | | | | | | | |

|підприємства "Сірка" | | | | | | | | | | | | |

|(правонаступник - | | | | | | | | | | | | |

|Новояворівське | | | | | | | | | | | | |

|державне підприємство| | | | | | | | | | | | |

|"Екотрансенерго") | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|2. Консервація | 106879 | 104079 | 2800 | | | | | | | | | |

|рудника N 2 і | | | | | | | | | | | | |

|рекультивація | | | | | | | | | | | | |

|порушених внаслідок | | | | | | | | | | | | |

|проведення гірничих | | | | | | | | | | | | |

|робіт земель | | | | | | | | | | | | |

|Стебницького | | | | | | | | | | | | |

|державного | | | | | | | | | | | | |

|гірничо-хімічного | | | | | | | | | | | | |

|підприємства | | | | | | | | | | | | |

|"Полімінерал" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|3. Ліквідація | 39067 | 38167 | 900 | | | | | | | | | |

|сірчаних кар'єрів, | | | | | | | | | | | | |

|відновлення | | | | | | | | | | | | |

|екологічної рівноваги| | | | | | | | | | | | |

|і ландшафту в зоні | | | | | | | | | | | | |

|діяльності | | | | | | | | | | | | |

|Роздільського | | | | | | | | | | | | |

|державного | | | | | | | | | | | | |

|гірничо-хімічного | | | | | | | | | | | | |

|підприємства "Сірка" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|4. Закриття сірчаного| 16484 | 15984 | 500 | | | | | | | | | |

|кар'єру і відновлення| | | | | | | | | | | | |

|ландшафту в зоні | | | | | | | | | | | | |

|діяльності державного| | | | | | | | | | | | |

|гірничо-хімічного | | | | | | | | | | | | |

|підприємства | | | | | | | | | | | | |

|"Подорожненський | | | | | | | | | | | | |

|рудник" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|5. Ліквідація | 23627 | 23627 | | | | | | | | | | |

|незадіяного | | | | | | | | | | | | |

|виробництва та | | | | | | | | | | | | |

|рекультивація земель | | | | | | | | | | | | |

|Яворівського | | | | | | | | | | | | |

|державного | | | | | | | | | | | | |

|гірничо-хімічного | | | | | | | | | | | | |

|підприємства "Сірка" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Разом | 224900 | 219700 | 5200 | | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Спільний захід 2. Подолання соціальних та екологічних наслідків, пов'язаних із закриттям і виробничою діяльністю шахт|

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Здійснення | 99535,5 | 95319 | 2985,2 | 1231,3| | | | | | | | |

|комплексу заходів з | | | | | | | | | | | | |

|ліквідації наслідків | | | | | | | | | | | | |

|виробничої діяльності| | | | | | | | | | | | |

|шахт, що | | | | | | | | | | | | |

|закриваються, у тому | | | | | | | | | | | | |

|числі: | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|1) захист | | | | | | | | | | | | |

|підроблюваних | | | | | | | | | | | | |

|територій від | | | | | | | | | | | | |

|підтоплення у зв'язку| | | | | | | | | | | | |

|із закриттям шахт: | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| N 1 "Червоно- | 17057 | 16623,3 | 337,4 | 96,3 | | | | | | | | |

|градська" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| "Бендюзька" | 20705,2 | 20522,7 | 106,3 | 25,4 | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| N 5 | 11759,6 | 11718,6 | 8,2 | 32,8 | | | | | | | | |

|"Великомостівська" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|2) ліквідація | | | | | | | | | | | | |

|негативних наслідків | | | | | | | | | | | | |

|виробничої діяльності| | | | | | | | | | | | |

|діючих шахт: | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| "Візейська" (після | 43763 | 40360,3 | 2426,1 | 976,6 | | | | | | | | |

|затвердження проекту | | | | | | | | | | | | |

|ліквідації шахти) | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| "Надія" (після | 6250,7 | 6094,1 | 107,2 | 49,4 | | | | | | | | |

|затвердження проекту | | | | | | | | | | | | |

|ліквідації шахти) | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|2. Ліквідація | 28305,5 | 27159,5 | 1073,2 | 72,8 | | | | | | | | |

|негативних наслідків | | | | | | | | | | | | |

|виробничої діяльності| | | | | | | | | | | | |

|діючих шахт: | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| "Червоноградська" | 4500 | 4430 | 46 | 24 | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| "Відродження" | 650 | 637 | 5,2 | 7,8 | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| "Великомостівська" | 300 | 294 | 1,2 | 4,8 | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| "Степова" | 7360 | 6701 | 622,8 | 36,2 | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| "Межирічанська" | 15495,5 | 15097,5 | 398 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Разом | 127841 | 122478,5| 4058,4 | 1304,1| | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 3. Будівництво шахти N 3 "Червоноградська" |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|Будівництво шахти |орієнтовний обсяг | | | | | | | | | |

| |фінансування робіт за рахунок| | | | | | | | | |

| |коштів державного бюджету | | | | | | | | | |

| |(5780537 тис. гривень) | | | | | | | | | |

| |визначається у додатковій | | | | | | | | | |

| |угоді або відповідному | | | | | | | | | |

| |додатку про фінансування | | | | | | | | | |

| |об'єкта на наступні роки | | | | | | | | | |

| |(2009-2013) з урахуванням | | | | | | | | | |

| |проектно-кошторисної | | | | | | | | | |

| |документації, оскільки | | | | | | | | | |

| |плановий період будівництва | | | | | | | | | |

| |триватиме після 2013 року | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Усього за напрямом | 352741 |342178,5 | 9258,4 | 1304,1| | | | | | | | |

| | без | без | | | | | | | | | | |

| |урахува- |урахува- | | | | | | | | | | |

| | ння | ння | | | | | | | | | | |

| | обсягу | обсягу | | | | | | | | | | |

| |фінансу- |фінансу- | | | | | | | | | | |

| | вання | вання | | | | | | | | | | |

| | будів- | будів- | | | | | | | | | | |

| | ництва | ництва | | | | | | | | | | |

| | шахти | шахти | | | | | | | | | | |

| | N 3 | N 3 | | | | | | | | | | |

| | "Черво- | "Черво- | | | | | | | | | | |

| | ноград- | ноград- | | | | | | | | | | |

| | ська" | ська" | | | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| II. Розвиток системи життєзабезпечення населених пунктів |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 1. Забезпечення стабільного водопостачання та розвиток транспорту у м. Львові |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Будівництво та | 261250 | 191000 | 70250 | | | | | | | | | |

|реконструкція | | | | | | | | | | | | |

|об'єктів | | | | | | | | | | | | |

|водозабезпечення та | | | | | | | | | | | | |

|водовідведення | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|2. Оновлення рухомого| 70500 | 33975 | 36525 | | | | | | | | | |

|складу міського | | | | | | | | | | | | |

|електротранспорту в | | | | | | | | | | | | |

|кількості 54 одиниць | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|3. Реконструкція | 13800 | 6900 | 6900 | | | | | | | | | |

|трамвайних ліній в | | | | | | | | | | | | |

|центральній частині | | | | | | | | | | | | |

|міста | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|4. Реконструкція | 6000 | 3000 | 3000 | | | | | | | | | |

|тролейбусних ліній | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|5. Будівництво |обсяг фінансування робіт за | | | | | | | | | |

|трамвайної колії, |рахунок коштів державного | | | | | | | | | |

|житловий масив Сихів |бюджету визначається щороку | | | | | | | | | |

| |з урахуванням реальних | | | | | | | | | |

| |можливостей державного | | | | | | | | | |

| |бюджету | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|6. Будівництво шляхів|обсяг фінансування робіт за | | | | | | | | | |

|тролейбусного |рахунок коштів державного | | | | | | | | | |

|сполучення між |бюджету визначається щороку | | | | | | | | | |

|житловими масивами |з урахуванням реальних | | | | | | | | | |

|Левандівка і Рясне |можливостей державного | | | | | | | | | |

| |бюджету | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|7. Будівництво та | 1090770 | 50480 | 1040290 | | | | | | | | | |

|реконструкція | | орієнто-| | | | | | | | | | |

|автомобільних доріг | | вний | | | | | | | | | | |

|комунальної власності| | обсяг | | | | | | | | | | |

| | | фінансу-| | | | | | | | | | |

| | | вання з | | | | | | | | | | |

| | | держав- | | | | | | | | | | |

| | | ного | | | | | | | | | | |

| | | бюджету | | | | | | | | | | |

| | | на | | | | | | | | | | |

| | | 2010- | | | | | | | | | | |

| | | 2011 | | | | | | | | | | |

| | | роки | | | | | | | | | | |

| | | визнача-| | | | | | | | | | |

| | | ється | | | | | | | | | | |

| | | відпові-| | | | | | | | | | |

| | | дно до | | | | | | | | | | |

| | | фінансу-| | | | | | | | | | |

| | | вання | | | | | | | | | | |

| | | заходів | | | | | | | | | | |

| | | з | | | | | | | | | | |

| | | підгото-| | | | | | | | | | |

| | | вки до | | | | | | | | | | |

| | | проведе-| | | | | | | | | | |

| | | ння | | | | | | | | | | |

| | | чемпіо- | | | | | | | | | | |

| | | нату | | | | | | | | | | |

| | | Європи | | | | | | | | | | |

| | | 2012 | | | | | | | | | | |

| | | року з | | | | | | | | | | |

| | | футболу | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Разом | 1442320 | 285355 | 1156965 | | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 2. Будівництво соціально важливих об'єктів регіону |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Завершення | 26304 | 13046 | 10758 | 2500 | | | | | | | | |

|будівництва | | | | | | | | | | | | |

|центральної міської | | | | | | | | | | | | |

|лікарні на 250 ліжок | | | | | | | | | | | | |

|у м. Бориславі | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|2. Реконструкція | 6409 | 4700 | 1709 | | | | | | | | | |

|центральної міської | | | | | | | | | | | | |

|лікарні у м. Черво- | | | | | | | | | | | | |

|нограді з метою | | | | | | | | | | | | |

|облаштування | | | | | | | | | | | | |

|пологового будинку | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|3. Будівництво школи:| | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| по вул. Коваліва у | 8940,6 | 5300 | 2640,6 | 1000 | | | | | | | | |

|м. Бориславі | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| у с. Либохора | 10200 | 7300 | 2600 | 300 | | | | | | | | |

|Турківського району | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| у с. Нижня Яблунька| 11014 | 9128 | 1886 | | | | | | | | | |

|Турківського району | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| у с. Вороняки | 15486 | 12575 | 2411 | 500 | | | | | | | | |

|Золочівського району | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| у с. Черниця | 14497 | 9905 | 3892 | 700 | | | | | | | | |

|Миколаївського району| | | | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|4. Будівництво |орієнтовний обсяг | | | | | | | | | |

|багатопрофільного |фінансування робіт за рахунок| | | | | | | | | |

|лікувального корпусу |коштів державного бюджету | | | | | | | | | |

|обласної клінічної |визначається у додатковій | | | | | | | | | |

|лікарні на 800 ліжок |угоді або відповідному | | | | | | | | | |

|у м. Львові |додатку про співфінансування | | | | | | | | | |

| |об'єкта на наступні роки | | | | | | | | | |

| |(2010-2013) з урахуванням | | | | | | | | | |

| |проектно-кошторисної | | | | | | | | | |

| |документації | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Разом | 92850,6 | 61954 | 25896,6 | 5000 | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 3. Розбудова та модернізація інформаційної мережі телебачення та радіомовлення, впровадження |

| цифрового телерадіомовлення |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Впровадження | 17900 | | 1260 | 16640 | | | | | | | | |

|багатопрограмного | | | | | | | | | | | | |

|цифрового | | | | | | | | | | | | |

|телевізійного | | | | | | | | | | | | |

|мовлення у Львівській| | | | | | | | | | | | |

|області шляхом | | | | | | | | | | | | |

|створення синхронних | | | | | | | | | | | | |

|зон мовлення (14-ї, | | | | | | | | | | | | |

|39-ї та 25-ї) згідно | | | | | | | | | | | | |

|з планом цифрового | | | | | | | | | | | | |

|мовлення наземної | | | | | | | | | | | | |

|радіомовної служби у | | | | | | | | | | | | |

|смугах частот | | | | | | | | | | | | |

|174-230 МГц і | | | | | | | | | | | | |

|470-862 МГц з | | | | | | | | | | | | |

|використанням | | | | | | | | | | | | |

|стандарту DVB-T на | | | | | | | | | | | | |

|трьох частотних | | | | | | | | | | | | |

|каналах | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|2. Створення | 10200 | | 960 | 9240 | | | | | | | | |

|необхідної | | | | | | | | | | | | |

|телекомунікаційної | | | | | | | | | | | | |

|інфраструктури для | | | | | | | | | | | | |

|забезпечення | | | | | | | | | | | | |

|приймання на всій | | | | | | | | | | | | |

|території області до | | | | | | | | | | | | |

|10 програм цифрового | | | | | | | | | | | | |

|телевізійного | | | | | | | | | | | | |

|мовлення з | | | | | | | | | | | | |

|використанням | | | | | | | | | | | | |

|стандартів DVB-T, | | | | | | | | | | | | |

|MPEG-4 і трьох | | | | | | | | | | | | |

|програм | | | | | | | | | | | | |

|FM-радіомовлення для | | | | | | | | | | | | |

|потреб громадських, | | | | | | | | | | | | |

|державних та | | | | | | | | | | | | |

|комунальних | | | | | | | | | | | | |

|телерадіоорганізацій | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|3. Розбудова та | 3680 | 3580 | 100 | | | | | | | | | |

|модернізація мережі | | | | | | | | | | | | |

|FM-радіомовлення для | | | | | | | | | | | | |

|забезпечення | | | | | | | | | | | | |

|трансляції до трьох | | | | | | | | | | | | |

|радіопрограм (УР-1, | | | | | | | | | | | | |

|УР-2, УР-3 | | | | | | | | | | | | |

|Національної | | | | | | | | | | | | |

|радіокомпанії та | | | | | | | | | | | | |

|програми обласного | | | | | | | | | | | | |

|радіо з можливістю | | | | | | | | | | | | |

|включення передач | | | | | | | | | | | | |

|районних редакцій | | | | | | | | | | | | |

|радіомовлення, штабів| | | | | | | | | | | | |

|цивільної оборони) | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|4. Завершення | 2210 | | 2210 | | | | | | | | | |

|будівництва і | | | | | | | | | | | | |

|введення в дію мережі| | | | | | | | | | | | |

|обласного телебачення| | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|5. Забезпечення | 3000 | | 3000 | | | | | | | | | |

|малозахищених верств | | | | | | | | | | | | |

|населення | | | | | | | | | | | | |

|перетворювачами | | | | | | | | | | | | |

|цифрового | | | | | | | | | | | | |

|телевізійного сигналу| | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Разом | 36990 | 3580 | 7530 | 25880 | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 4. Поліпшення експлуатаційного стану автомобільних доріг загального користування державного та |

| місцевого значення і штучних споруд на них |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Будівництво, | 136980 | 136980 | | | | | | | | | | |

|реконструкція та | | | | | | | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | |

|об'єктів згідно з | | | | | | | | | | | | |

|Державною цільовою | | | | | | | | | | | | |

|програмою підготовки | | | | | | | | | | | | |

|та проведення в | | | | | | | | | | | | |

|Україні фінальної | | | | | | | | | | | | |

|частини чемпіонату | | | | | | | | | | | | |

|Європи 2012 року з | | | | | | | | | | | | |

|футболу | | | | | | | | | | | | |

|( 107-2008-п ), | | | | | | | | | | | | |

|у тому числі: | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|1) будівництво | | | | | | | | | | | | |

|під'їзної | | | | | | | | | | | | |

|автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | |

|до міжнародного | | | | | | | | | | | | |

|автомобільного пункту| | | | | | | | | | | | |

|пропуску: | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| Грушів - Будомєж | 19580 | 19580 | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| Нижанковичі - | 61700 | 61700 | | | | | | | | | | |

|Мальховіце | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| Угринів - Хоробрів | 55700 | 55700 | | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|2) капітальний, |орієнтовний обсяг | | | | | | | | | |

|поточний ремонт |фінансування робіт за рахунок| | | | | | | | | |

|автомобільної дороги |коштів державного бюджету | | | | | | | | | |

|М-06 Київ - Чоп |визначається після | | | | | | | | | |

| |коригування показників, | | | | | | | | | |

| |визначених постановою | | | | | | | | | |

| |Кабінету Міністрів України | | | | | | | | | |

| |від 16 жовтня 2008 р. N 937 | | | | | | | | | |

| |( 937-2008-п ) "Про внесення | | | | | | | | | |

| |змін у додатки 1-3 до | | | | | | | | | |

| |Державної цільової програми | | | | | | | | | |

| |підготовки та проведення в | | | | | | | | | |

| |Україні фінальної частини | | | | | | | | | |

| |чемпіонату Європи 2012 року з| | | | | | | | | |

| |футболу" | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|3) реконструкція, | -"- | | | | | | | | | |

|капітальний, поточний| | | | | | | | | | |

|ремонт автомобільної | | | | | | | | | | |

|дороги М-09 Львів - | | | | | | | | | | |

|Рава-Руська | | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|4) капітальний ремонт| -"- | | | | | | | | | |

|автомобільної дороги:| | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| М-10 Львів - | | | | | | | | | | |

|Краковець | | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| М-11 Львів - Шегині| | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| Н-17 Львів - | | | | | | | | | | |

|Радехів - Луцьк | | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| Н-10 Стрий - | | | | | | | | | | |

|Івано-Франківськ - | | | | | | | | | | |

|Чернівці - Мамалига | | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|2. Реконструкція та | 162605 | 162605 | | | | | | | | | | |

|капітальний ремонт | | | | | | | | | | | | |

|доріг міжміського | | | | | | | | | | | | |

|сполучення, у тому | | | | | | | | | | | | |

|числі: | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| 1) ремонт з | 80000 | 80000 | | | | | | | | | | |

|пониженням проїзної | | | | | | | | | | | | |

|частини автомобільної| | | | | | | | | | | | |

|дороги Т-14-16 | | | | | | | | | | | | |

|Львів - Пустомити - | | | | | | | | | | | | |

|Меденичі у зв'язку з | | | | | | | | | | | | |

|реконструкцією | | | | | | | | | | | | |

|міжнародного | | | | | | | | | | | | |

|аеропорту "Львів" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| 2) капітальний |орієнтовний обсяг | | | | | | | | | |

|ремонт |фінансування робіт за рахунок| | | | | | | | | |

|автомобільної дороги:|коштів державного бюджету | | | | | | | | | |

| |визначається після | | | | | | | | | |

| |коригування показників, | | | | | | | | | |

| |визначених постановою | | | | | | | | | |

| |Кабінету Міністрів України | | | | | | | | | |

| |від 16 жовтня 2008 р. N 937 | | | | | | | | | |

| |( 937-2008-п ) "Про внесення | | | | | | | | | |

| |змін у додатки 1-3 до | | | | | | | | | |

| |Державної цільової програми | | | | | | | | | |

| |підготовки та проведення в | | | | | | | | | |

| |Україні фінальної частини | | | | | | | | | |

| |чемпіонату Європи 2012 року з| | | | | | | | | |

| |футболу" | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| Т-14-02 Турка - | | | | | | | | | | |

|Трускавець - | | | | | | | | | | |

|Дрогобич - Пісочне | | | | | | | | | | |

|(на ділянці | | | | | | | | | | |

|Трускавець - | | | | | | | | | | |

|Дрогобич - Пісочне) | | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| Т-14-18 | | | | | | | | | | |

|Нижанковичі - | | | | | | | | | | |

|Самбір - Дрогобич - | | | | | | | | | | |

|Стрий (на ділянці | | | | | | | | | | |

|Дрогобич-Стрий) | | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| Н-02 Львів - | | | | | | | | | | |

|Тернопіль | | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| Н-09 Мукачеве - | | | | | | | | | | |

|Івано-Франківськ - | | | | | | | | | | |

|Рогатин - Львів | | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| Т-14-03 Грушів - | | | | | | | | | | |

|Немирів | | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| Т-14-08 Угринів - | | | | | | | | | | |

|Хоробрів | | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| Т-14-18 | | | | | | | | | | |

|Нижанковичі - | | | | | | | | | | |

|Самбір - Дрогобич - | | | | | | | | | | |

|Стрий (на ділянці | | | | | | | | | | |

|Нижанковичі - Хирів -| | | | | | | | | | |

|Самбір) | | | | | | | | | | |

|---------------------+-----------------------------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|3) капітальний ремонт| 27605 | 27605 | | | | | | | | | | |

|мостового переходу | | | | | | | | | | | | |

|через р. Опір на | | | | | | | | | | | | |

|ділянці км 4 + 062 | | | | | | | | | | | | |

|автомобільної дороги | | | | | | | | | | | | |

|Т-14-24 Сколе - | | | | | | | | | | | | |

|Славськ, с. Гребенів | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|4) ремонтні роботи на| 55000 | 55000 | | | | | | | | | | |

|автомобільній дорозі | | | | | | | | | | | | |

|14-24 Сколе - Славськ| | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|3. Будівництво обходу| 226600 | 226600 | | | | | | | | | | |

|м. Рава-Руська, | | | | | | | | | | | | |

|населених пунктів на | | | | | | | | | | | | |

|автомобільній дорозі | | | | | | | | | | | | |

|М-09 Львів - | | | | | | | | | | | | |

|Рава-Руська | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Разом | 526185 | 526185 | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Усього за |2098345,6| 877074 |1190391,6| 30880 | | | | | | | | |

|напрямом | | | | | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| III. Створення ефективної системи охорони навколишнього природного середовища |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 1. Здійснення заходів мізації впливу, утилізації та переробки токсичних відходів |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Знешкодження | 9100 | 6100 | 3000 | | | | | | | | | |

|непридатних та | | | | | | | | | | | | |

|заборонених для | | | | | | | | | | | | |

|використання в | | | | | | | | | | | | |

|сільському | | | | | | | | | | | | |

|господарстві | | | | | | | | | | | | |

|пестицидів | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|2. Утилізація | 13700 | 9300 | 4400 | | | | | | | | | |

|залізоцинковмісних | | | | | | | | | | | | |

|шламів ВАТ | | | | | | | | | | | | |

|"Сокальський завод | | | | | | | | | | | | |

|хімволокна" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|3. Утилізація | 13000 | 9000 | 4000 | | | | | | | | | |

|фосфогіпсів | | | | | | | | | | | | |

|Роздільського | | | | | | | | | | | | |

|державного | | | | | | | | | | | | |

|гірничо-хімічного | | | | | | | | | | | | |

|підприємства "Сірка" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|4. Створення умов для| 3600 | | | 3600 | | | | | | | | |

|екологічно безпечного| | | | | | | | | | | | |

|зберігання | | | | | | | | | | | | |

|модифікаторів типу | | | | | | | | | | | | |

|"МГ", виготовлених | | | | | | | | | | | | |

|державним | | | | | | | | | | | | |

|підприємством МВС | | | | | | | | | | | | |

|"Спецсервіс" з | | | | | | | | | | | | |

|імпортованих з | | | | | | | | | | | | |

|Угорщини | | | | | | | | | | | | |

|нейтралізованих | | | | | | | | | | | | |

|гудронних залишків | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Разом | 39400 | 24400 | 11400 | 3600 | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 2. Формування екомережі та розвиток природно-заповідного фонду |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Створення | 1100 | | 1100 | | | | | | | | | |

|національного | | | | | | | | | | | | |

|природного парку | | | | | | | | | | | | |

|"Північне Поділля" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|2. Утримання | 4500 | 4500 | | | | | | | | | | |

|національного | | | | | | | | | | | | |

|природного парку | | | | | | | | | | | | |

|"Північне Поділля" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|3. Розвиток і | 1400 | 580 | 820 | | | | | | | | | |

|розширення | | | | | | | | | | | | |

|рекреаційної | | | | | | | | | | | | |

|інфраструктури | | | | | | | | | | | | |

|Яворівського | | | | | | | | | | | | |

|національного | | | | | | | | | | | | |

|природного парку | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|4. Винесення в натуру| 1350 | 500 | 850 | | | | | | | | | |

|меж об'єктів | | | | | | | | | | | | |

|природно-заповідного | | | | | | | | | | | | |

|фонду області | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|5. Утворення | 800 | 300 | 500 | | | | | | | | | |

|навчально- | | | | | | | | | | | | |

|просвітницького | | | | | | | | | | | | |

|екологічного | | | | | | | | | | | | |

|центру і лабораторії | | | | | | | | | | | | |

|біоценотичного | | | | | | | | | | | | |

|моніторингу та | | | | | | | | | | | | |

|екологічного | | | | | | | | | | | | |

|прогнозування при | | | | | | | | | | | | |

|заповіднику | | | | | | | | | | | | |

|"Розточчя" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Разом | 9150 | 5880 | 3270 | | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 3. Будівництво об'єктів водовідведення у населених пунктах |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Реконструкція | 80000 | 40000 | 40000 | | | | | | | | | |

|першої та другої | | | | | | | | | | | | |

|черги очисних споруд | | | | | | | | | | | | |

|м. Львова | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|2. Проведення санації| | | | | | | | | | | | |

|каналізаційного | | | | | | | | | | | | |

|колектора на | | | | | | | | | | | | |

|р. Полтві на ділянці:| | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| від Оперного театру| 15000 | 7500 | 7500 | | | | | | | | | |

|до вул. Дорошенка | | | | | | | | | | | | |

|протяжністю | | | | | | | | | | | | |

|2450 метрів, | | | | | | | | | | | | |

|діаметром | | | | | | | | | | | | |

|5500/3500 міліметрів | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| від вул. | 22000 | 11000 | 11000 | | | | | | | | | |

|Ш. Руставелі | | | | | | | | | | | | |

|до готелю "Жорж" | | | | | | | | | | | | |

|протяжністю | | | | | | | | | | | | |

|4300 метрів, | | | | | | | | | | | | |

|діаметром | | | | | | | | | | | | |

|5500/3500 міліметрів | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|3. Реконструкція | | | | | | | | | | | | |

|каналізаційних | | | | | | | | | | | | |

|очисних споруд: | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| м. Сокаль | 7500 | 6000 | 1500 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| м. Стрий | 4635 | 3500 | 1135 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| м. Моршин | 4266 | 3500 | 766 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|4. Будівництво | | | | | | | | | | | | |

|очисних споруд: | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| м. Самбір | 2100 | 14050 | 7050 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| м. Турка | 4350 | 3750 | 600 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|5. Будівництво | 3760 | 2600 | 1160 | | | | | | | | | |

|технологічної лінії | | | | | | | | | | | | |

|утилізації шламів | | | | | | | | | | | | |

|(осадів) від очищених| | | | | | | | | | | | |

|стічних вод | | | | | | | | | | | | |

|Червоноградських | | | | | | | | | | | | |

|очисних споруд | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Разом | 162611 | 91900 | 70711 | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Усього за напрямом | 211161 | 122180 | 85381 | 3600 | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| IV. Збереження історико-культурної спадщини |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 1. Проведення паспортизації та інвентаризації об'єктів культурної спадщини. |

| Розроблення історико-містобудівної документації |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Виготовлення | 6425 | 3950 | 1600 | 875 | | | | | | | | |

|паспортів на об'єкти | | | | | | | | | | | | |

|культурної спадщини | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|2. Проведення | 1500 | 100 | 1400 | | | | | | | | | |

|інвентаризації | | | | | | | | | | | | |

|пам'яток культурної | | | | | | | | | | | | |

|спадщини | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|3. Реалізація | 1750 | 1000 | 750 | | | | | | | | | |

|пілотного проекту | | | | | | | | | | | | |

|суцільного | | | | | | | | | | | | |

|археологічного | | | | | | | | | | | | |

|обстеження території | | | | | | | | | | | | |

|області | | | | | | | | | | | | |

|"Археологічний | | | | | | | | | | | | |

|кадастр України. | | | | | | | | | | | | |

|Львівська область" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|4. Розроблення | 7000 | 200 | 5800 | 1000 | | | | | | | | |

|історико- | | | | | | | | | | | | |

|містобудівної | | | | | | | | | | | | |

|документації | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Разом | 16675 | 5250 | 9550 | 1875 | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 2. Збереження та проведення протиаварійних, ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури і |

| монументального мистецтва |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Збереження замків | 65950 | 57400 | 3550 | 5000 | | | | | | | | |

|і фортець | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|2. Збереження | 23900 | 13400 | 3700 | 6800 | | | | | | | | |

|пам'яток дерев'яної | | | | | | | | | | | | |

|сакральної | | | | | | | | | | | | |

|архітектури | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|3. Проведення | 1200 | 800 | 400 | | | | | | | | | |

|досліджень на | | | | | | | | | | | | |

|території історичних | | | | | | | | | | | | |

|кладовищ, поховань та| | | | | | | | | | | | |

|меморіалів | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|4. Проведення | 25520 | 14920 | 3800 | 6800 | | | | | | | | |

|протиаварійних та | | | | | | | | | | | | |

|ремонтно- | | | | | | | | | | | | |

|реставраційних | | | | | | | | | | | | |

|робіт на об'єктах | | | | | | | | | | | | |

|культурної спадщини | | | | | | | | | | | | |

|області | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Разом | 116570 | 86520 | 11450 | 18600 | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 3. Проведення комплексу заходів з охорони та використання об'єктів культурної спадщини м. Львова |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Збереження та | 300000 | 300000 | | | | | | | | | | |

|використання будівлі | | | | | | | | | | | | |

|Національного | | | | | | | | | | | | |

|академічного | | | | | | | | | | | | |

|українського | | | | | | | | | | | | |

|драматичного театру | | | | | | | | | | | | |

|імені М. Занько- | | | | | | | | | | | | |

|вецької по вул. | | | | | | | | | | | | |

|Л. Українки, 1 | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|2. Проведення | 29200 | 700 | 28000 | 500 | | | | | | | | |

|протиаварійних робіт | | | | | | | | | | | | |

|та розроблення | | | | | | | | | | | | |

|проектної | | | | | | | | | | | | |

|документації на | | | | | | | | | | | | |

|реставрацію пам'яток | | | | | | | | | | | | |

|архітектури | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|3. Розроблення | 3200 | 600 | 2600 | | | | | | | | | |

|проектів відтворення | | | | | | | | | | | | |

|історичної забудови | | | | | | | | | | | | |

|житлових кварталів | | | | | | | | | | | | |

|центральної частини | | | | | | | | | | | | |

|міста | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|4. Виготовлення | 5800 | 300 | 1600 | 800 | | | | | | | | |

|паспортів на об'єкти | | | | | | | | | | | | |

|культурної спадщини | | | | | | | | | | | | |

|та проведення | | | | | | | | | | | | |

|інвентаризації таких | | | | | | | | | | | | |

|об'єктів | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|5. Визначення | 900 | 3400 | 600 | | | | | | | | | |

|охоронних зон | | | | | | | | | | | | |

|пам'яток архітектури | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|6. Реставрація | 55500 | 55500 | | | | | | | | | | |

|пам'яток архітектури,| | | | | | | | | | | | |

|у тому числі: | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| будівель, в яких | 14500 | 14500 | | | | | | | | | | |

|розташовані музеї, | | | | | | | | | | | | |

|зокрема: | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| - Музей | 6000 | 6000 | | | | | | | | | | |

|національно- | | | | | | | | | | | | |

|визвольних змагань | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| - Музей етнографії | 2500 | 2500 | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| будівель, в яких | 10500 | 10500 | | | | | | | | | | |

|розташовані | | | | | | | | | | | | |

|театральні та музичні| | | | | | | | | | | | |

|заклади | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| будівель, в яких | 1400 | 1400 | | | | | | | | | | |

|розташовані | | | | | | | | | | | | |

|бібліотеки та школи | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| будівель - | 15000 | 15000 | | | | | | | | | | |

|культових споруд, | | | | | | | | | | | | |

|зокрема: | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| - Свято-П'ятницької| 600 | 600 | | | | | | | | | | |

|церкви | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| - комплексу споруд | 6400 | 6400 | | | | | | | | | | |

|собору Святого Юра | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| будівель житлового | 4000 | 4000 | | | | | | | | | | |

|фонду | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| пам'яток дерев'яної| 2100 | 2100 | | | | | | | | | | |

|архітектури, | | | | | | | | | | | | |

|розташованих на | | | | | | | | | | | | |

|території | | | | | | | | | | | | |

|музею-заповідника | | | | | | | | | | | | |

|"Шевченківський гай" | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| адміністративних | 7300 | 7300 | | | | | | | | | | |

|будівель | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

| пам'ятників - | 700 | 700 | | | | | | | | | | |

|пам'яток мистецтва | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Разом | 394600 | 360500 | 32800 | 1300 | | | | | | | | |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 4. Розвиток історико-культурних заповідників |

|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|1. Розвиток | 35100 | 32500 | | 2600 | | | | | | | | |

|історико- | | | | | | | | | | | | |

|архітектурного | | | | | | | | | | | | |

|заповідника, | | | | | | | | | | | | |

|м. Жовква | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|2. Розвиток | 13200 | 11800 | | 1400 | | | | | | | | |

|історико-культурного | | | | | | | | | | | | |

|заповідника, м. Белз | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|3. Розвиток | 17500 | 4000 | 250 | 13250 | | | | | | | | |

|історико-культурного | | | | | | | | | | | | |

|заповідника | | | | | | | | | | | | |

|"Тустань", с. Урич | | | | | | | | | | | | |

|Сколівського району | | | | | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Разом | 65800 | 48300 | 250 | 17250 | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Усього за напрямом | 593645 | 500570 | 54050 | 39025 | | | | | | | | |

|---------------------+---------+---------+---------+-------+------+-------+------+------+------+-------+------+------|

|Усього за напрямом |3255892,6|1842002,5| 1339081 |74809,1| | | | | | | | |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Моніторинг стану виконання спільних заходів

------------------------------------------------------------------

|Найменування заходу| Критерії (показники) досягнення |Причини |

| | результатів |невико- |

| |-----------------------------------| нання |

| | очікувані |факти-|відхиле-| |

| | | чні | ння, | |

| | | |відсот- | |

| | | | ків | |

|----------------------------------------------------------------|

| I. Реструктуризація та розвиток базових галузей промисловості |

|----------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 1. Реструктуризація і ліквідація підприємств |

| гірничої хімії |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Відновлення |відновлення понад | | | |

|екологічної |1500 гектарів | | | |

|рівноваги та |земель, порушених | | | |

|рекультивація |внаслідок гірничих | | | |

|порушених внаслідок|робіт, та передача | | | |

|проведення гірничих|їх для | | | |

|робіт земель |господарського | | | |

|Яворівського |використання, | | | |

|державного |створення | | | |

|гірничо-хімічного |рекреаційних | | | |

|підприємства |об'єктів | | | |

|"Сірка" | | | | |

|(правонаступник - | | | | |

|Новояворівське | | | | |

|державне | | | | |

|підприємство | | | | |

|"Екотрансенерго") | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|2. Консервація |відновлення | | | |

|рудника N 2 і |видобування | | | |

|рекультивація |калійних руд в | | | |

|порушених внаслідок|обсязі до 1500 тис.| | | |

|проведення гірничих|тонн та виробництва| | | |

|робіт земель |калійних добрив | | | |

|Стебницького |(щорічна потреба | | | |

|державного |для | | | |

|гірничо-хімічного |агропромислового | | | |

|підприємства |комплексу становить| | | |

|"Полімінерал" |350 тис. тонн), що | | | |

| |забезпечить річний | | | |

| |обсяг виробництва | | | |

| |на суму | | | |

| |450 млн. гривень | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |економія | | | |

| |бюджетних коштів в | | | |

| |обсязі | | | |

| |5 млн. гривень на | | | |

| |рік | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |створення 800 нових| | | |

| |робочих місць | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|3. Ліквідація |запобігання | | | |

|сірчаних кар'єрів, |техногенним | | | |

|відновлення |катастрофам, | | | |

|екологічної |реабілітація | | | |

|рівноваги і |порушених земель | | | |

|ландшафту в зоні | | | | |

|діяльності | | | | |

|Роздільського | | | | |

|державного | | | | |

|гірничо-хімічного | | | | |

|підприємства | | | | |

|"Сірка" | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|4. Закриття |запобігання | | | |

|сірчаного кар'єру і|техногенним | | | |

|відновлення |катастрофам, | | | |

|ландшафту в зоні |реабілітація | | | |

|діяльності |порушених земель | | | |

|державного | | | | |

|гірничо-хімічного | | | | |

|підприємства | | | | |

|"Подорожненський | | | | |

|рудник" | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|5. Ліквідація | -"- | | | |

|незадіяного | | | | |

|виробництва та | | | | |

|рекультивація | | | | |

|земель Яворівського| | | | |

|державного | | | | |

|гірничо-хімічного | | | | |

|підприємства | | | | |

|"Сірка" | | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |забезпечення | | | |

| |виконання вимог | | | |

| |міжнародних | | | |

| |конвенцій з | | | |

| |екологічних проблем| | | |

| |у прикордонному з | | | |

| |Європейським Союзом| | | |

| |регіоні | | | |

| |(Яворівський, | | | |

| |Миколаївський, | | | |

| |Дрогобицький | | | |

| |райони, | | | |

| |мм. Трускавець та | | | |

| |Борислав) | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |покращення умов | | | |

| |проживання більш як| | | |

| |280 тис. осіб | | | |

|----------------------------------------------------------------|

|Спільний захід 2. Подолання соціальних та екологічних наслідків,|

| пов'язаних із закриттям і виробничою діяльністю шахт |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Здійснення |покращення | | | |

|комплексу заходів з|гідрогеологічного | | | |

|ліквідації |стану територій | | | |

|наслідків |мм. Червонограда, | | | |

|виробничої |Соснівки та | | | |

|діяльності шахт, що|смт Гірник у ре- | | | |

|закриваються, у |зультаті здійснення| | | |

|тому числі: |комплексу заходів, | | | |

| |передбачених | | | |

| |відповідними | | | |

| |проектами; зниження| | | |

| |до 15 відсотків | | | |

| |водо- та тепловтрат| | | |

| |на магістральних | | | |

| |водогонах та | | | |

| |теплотрасах | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|1) захист |покращення | | | |

|підроблюваних |гідрологічного | | | |

|територій від |стану прилеглої | | | |

|підтоплення у |території, зниження| | | |

|зв'язку із |рівня ґрунтових вод| | | |

|закриттям шахт: | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| N 1 | | | | |

| "Червоноградська"| | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| "Бендюзька" | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| N 5 "Велико- | | | | |

| мотівська" | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|2) ліквідація | | | | |

|негативних | | | | |

|наслідків | | | | |

|виробничої | | | | |

|діяльності діючих | | | | |

|шахт: | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| "Візейська" | | | | |

|(після затвердження| | | | |

|проекту ліквідації | | | | |

|шахти) | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| "Надія" (після | | | | |

|затвердження | | | | |

|проекту ліквідації | | | | |

|шахти) | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|2. Ліквідація |водовідведення на | | | |

|негативних |4 тис. гектарів | | | |

|наслідків |підтоплених | | | |

|виробничої |територій та захист| | | |

|діяльності діючих |від щорічних | | | |

|шахт: |повеней і затоплень| | | |

| "Червоноградська"|присадибних | | | |

| "Відродження" |ділянок, поліпшення| | | |

| "Великомостів- |умов водопостачання| | | |

| ська" |і експлуатації | | | |

| "Степова" |житлових будівель, | | | |

| "Межирічанська" |побутових умов | | | |

| |проживання | | | |

| |150 тис. осіб | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |зменшення на | | | |

| |30 відсотків | | | |

| |тепловтрат та втрат| | | |

| |води під час її | | | |

| |постачання | | | |

| |водогонами на | | | |

| |шахти. Економія | | | |

| |щороку становитиме | | | |

| |близько | | | |

| |1200 тис. гривень | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |покращення | | | |

| |гідрологічного | | | |

| |стану прилеглої | | | |

| |території, зниження| | | |

| |рівня ґрунтових вод| | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |покращення умов | | | |

| |проживання більш як| | | |

| |200 тис. осіб | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 3. Будівництво шахти N 3 "Червоноградська" |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Будівництво |введення в | | | |

|шахти |експлуатацію шахти | | | |

| |з обсягом видобутку| | | |

| |вугілля | | | |

| |1,2 млн. тонн на | | | |

| |рік | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |стабілізація і | | | |

| |доведення | | | |

| |загального обсягу | | | |

| |щорічного видобутку| | | |

| |вугілля | | | |

| |до 4 млн. тонн | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |створення | | | |

| |1,7 тис. нових | | | |

| |робочих | | | |

| |місць із середньою | | | |

| |заробітною платою | | | |

| |не менш як | | | |

| |5000 гривень | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |отримання | | | |

| |додаткових | | | |

| |податкових | | | |

| |надходжень до | | | |

| |бюджетів усіх | | | |

| |рівнів в обсязі | | | |

| |552 млн. гривень | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| II. Розвиток системи життєзабезпечення населених пунктів |

|----------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 1. Забезпечення стабільного водопостачання та |

| розвиток транспорту у м. Львові |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Будівництво та |забезпечення | | | |

|реконструкція |стабільного | | | |

|об'єктів |водопостачання, | | | |

|водозабезпечення та|підвищення якості | | | |

|водовідведення |води, зменшення | | | |

| |втрат води в | | | |

| |середньому на | | | |

| |5 відсотків | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|2. Оновлення |збільшення | | | |

|рухомого складу |кількості | | | |

|міського |пасажироперевезень | | | |

|електротранспорту в|на 50 млн. осіб на | | | |

|кількості |рік | | | |

|54 одиниць | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|3. Реконструкція |збільшення | | | |

|трамвайних ліній в |кількості | | | |

|центральній частині|пасажироперевезень | | | |

|міста | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|4. Реконструкція |збільшення | | | |

|тролейбусних ліній |кількості | | | |

| |пасажироперевезень | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|5. Будівництво |розвиток маршрутної| | | |

|трамвайної колії, |мережі міського | | | |

|житловий масив |електротранспорту | | | |

|Сихів | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|6. Будівництво |підвищення рівня | | | |

|шляхів |безпеки руху, | | | |

|тролейбусного |швидкості, | | | |

|сполучення між |комфортності та | | | |

|житловими масивами |економічності | | | |

|Левандівка і Рясне |перевезень | | | |

| |пасажирів і | | | |

| |вантажів | | | |

| |автомобільним | | | |

| |транспортом | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|7. Будівництво та | -"- | | | |

|реконструкція | | | | |

|автомобільних доріг| | | | |

|комунальної | | | | |

|власності | | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |підвищення рівня | | | |

| |задоволення потреб | | | |

| |750 тис. жителів | | | |

| |міста та | | | |

| |до 250 тис. | | | |

| |гостей міста у | | | |

| |високоякісних та | | | |

| |безпечних | | | |

| |перевезеннях | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |зменшення на | | | |

| |8 відсотків втрат | | | |

| |електроенергії | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 2. Будівництво соціально важливих об'єктів |

| регіону |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Завершення |покращення умов | | | |

|будівництва |перебування хворих,| | | |

|центральної міської|зменшення обсягу | | | |

|лікарні на 250 |видатків на | | | |

|ліжок у |утримання закладів | | | |

|м. Бориславі |медицини | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|2. Реконструкція |покращення | | | |

|центральної міської|медичного | | | |

|лікарні у |обслуговування | | | |

|м. Червонограді з |населення регіону | | | |

|метою облаштування | | | | |

|пологового будинку | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|3. Будівництво | | | | |

|школи: | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| по вул. Коваліва |винесення школи із | | | |

|в м. Бориславі |зони загазованості,| | | |

| |створення безпечних| | | |

| |умов для навчання | | | |

| |1260 учнів | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| у с. Либохора |створення належних | | | |

|Турківського району|умов для навчання | | | |

| |учнів | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| у с. Нижня | -"- | | | |

|Яблунька | | | | |

|Турківського району| | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| у с. Вороняки | -"- | | | |

|Золочівського | | | | |

|району | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| у с. Черниця | -"- | | | |

|Миколаївського | | | | |

|району | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|4. Будівництво |створення належних | | | |

|багатопрофільного |умов для лікування | | | |

|лікувального |хворих з | | | |

|корпусу обласної |використанням | | | |

|клінічної лікарні |сучасних | | | |

|на 800 ліжок у |лікувальних | | | |

|м. Львові |технологій та | | | |

| |новітнього | | | |

| |лікувального | | | |

| |обладнання | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |підвищення якості | | | |

| |надання медичної | | | |

| |допомоги і | | | |

| |забезпечення | | | |

| |сучасного медичного| | | |

| |обслуговування | | | |

| |населення регіону | | | |

| |(10 млн. осіб) та | | | |

| |гостей м. Львова | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |забезпечення | | | |

| |додаткових | | | |

| |надходжень до | | | |

| |бюджетів усіх | | | |

| |рівнів та зборів до| | | |

| |державних фондів | | | |

| |соціального | | | |

| |призначення в | | | |

| |обсязі | | | |

| |1500 тис. гривень | | | |

| |на рік | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |забезпечення | | | |

| |економії | | | |

| |енергоресурсів | | | |

| |більш як на | | | |

| |15 відсотків | | | |

| |(580 тис. гривень | | | |

| |на рік) | | | |

| |шляхом впровадження| | | |

| |енергозберігаючих | | | |

| |технологій | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |створення понад 300| | | |

| |нових робочих місць| | | |

|----------------------------------------------------------------|

|Спільний захід 3. Розбудова та модернізація інформаційної мережі|

| телебачення та радіомовлення, впровадження цифрового |

| телерадіомовлення |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Впровадження |забезпечення | | | |

|багатопрограмного |приймання до | | | |

|цифрового |30 програм | | | |

|телевізійного |телевізійного | | | |

|мовлення у |мовлення | | | |

|Львівській області |-------------------+------+--------+--------|

|шляхом створення |економія | | | |

|синхронних зон |електроенергії - | | | |

|мовлення (14-ї, |11,4 кВт·г на рік, | | | |

|39-ї та 25-ї) |або | | | |

|згідно з планом |5,2 млн. гривень | | | |

|цифрового мовлення |на рік | | | |

|наземної | | | | |

|радіомовної служби | | | | |

|у смугах частот | | | | |

|174-230 МГц і | | | | |

|470-862 МГц з | | | | |

|використанням | | | | |

|стандарту DVB-T на | | | | |

|трьох частотних | | | | |

|каналах | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|2. Створення |забезпечення | | | |

|телекомунікаційної |доступу всіх верств| | | |

|інфраструктури, |населення до | | | |

|необхідної для |програм мовлення з | | | |

|забезпечення |використанням | | | |

|приймання на всій |сучасних цифрових | | | |

|території області |технологій | | | |

|до 10 програм | | | | |

|цифрового | | | | |

|телевізійного | | | | |

|мовлення з | | | | |

|використанням | | | | |

|стандартів DVB-T, | | | | |

|MPEG-4 і трьох | | | | |

|програм | | | | |

|FM-радіомовлення | | | | |

|для потреб | | | | |

|громадських, | | | | |

|державних та | | | | |

|комунальних | | | | |

|телерадіооргані- | | | | |

|зацій | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|3. Розбудова та |встановлення в | | | |

|модернізація мережі|області, насамперед| | | |

|FM-радіомовлення |в гірських | | | |

|для забезпечення |населених пунктах, | | | |

|трансляції до трьох|передавачів FM; | | | |

|радіопрограм (УР-1,|забезпечення | | | |

|УР-2, УР-3 |своєчасності та | | | |

|Національної |оперативності | | | |

|радіокомпанії та |оповіщення | | | |

|програми обласного |населення у разі | | | |

|радіо з можливістю |загрози виникнення | | | |

|включення передач |надзвичайних | | | |

|районних редакцій |ситуацій | | | |

|радіомовлення, | | | | |

|штабів цивільної | | | | |

|оборони) | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|4. Завершення |забезпечення | | | |

|будівництва і |доступу населення | | | |

|введення в дію |до програм | | | |

|мережі обласного |цифрового | | | |

|телебачення |телевізійного | | | |

| |мовлення за | | | |

| |допомогою сучасних | | | |

| |цифрових технологій| | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|5. Забезпечення |забезпечення | | | |

|малозахищених |доступу населення | | | |

|верств населення |до програм | | | |

|перетворювачами |цифрового | | | |

|цифрового |телевізійного | | | |

|телевізійного |мовлення за | | | |

|сигналу |допомогою сучасних | | | |

| |цифрових технологій| | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |інформаційне | | | |

| |забезпечення | | | |

| |2567 тис. осіб на | | | |

| |території | | | |

| |21,8 тис. кв. кіло-| | | |

| |метрів (у | | | |

| |містах - | | | |

| |1548 тис. і у | | | |

| |сільській | | | |

| |місцевості - | | | |

| |1019 тис.), | | | |

| |1927 тис. | | | |

| |населених пунктів | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 4. Поліпшення експлуатаційного стану |

| автомобільних доріг загального користування державного та |

| місцевого значення і штучних споруд на них |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Будівництво, |істотне покращення | | | |

|реконструкція та |автомобільного | | | |

|капітальний ремонт |сполучення, | | | |

|об'єктів згідно з |розвиток | | | |

|Державною цільовою |прикордонної | | | |

|програмою |інфраструктури | | | |

|підготовки та |-------------------+------+--------+--------|

|проведення в |створення безпечних| | | |

|Україні фінальної |умов для | | | |

|частини чемпіонату |швидкісного і | | | |

|Європи 2012 року з |комфортного руху | | | |

|футболу |-------------------+------+--------+--------|

|( 107-2008-п ), |розвиток | | | |

|у тому числі: |прикордонної | | | |

| |інфраструктури | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |підвищення | | | |

| |техніко- | | | |

| |експлуатаційного | | | |

| |рівня | | | |

| |автомобільних доріг| | | |

| |загального | | | |

| |користування | | | |

| |державного та | | | |

| |місцевого значення | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|1) будівництво |зменшення кількості| | | |

|під'їзної |викидів шкідливих | | | |

|автомобільної |речовин в атмосферу| | | |

|дороги до |в результаті | | | |

|міжнародного |збільшення | | | |

|автомобільного |швидкості руху | | | |

|пункту пропуску: |транспортних | | | |

| |засобів | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| Грушів - Будомєж |зниження | | | |

|-------------------|рівня виникнення | | | |

| Нижанковичі - |техногенних аварій | | | |

|Мальховіце |під час перевезення| | | |

|-------------------|вантажів | | | |

| Угринів - Хоробрів|-------------------+------+--------+--------|

|-------------------|зменшення | | | |

|2) капітальний, |строків доставки | | | |

|поточний ремонт |вантажів та | | | |

|автомобільної |собівартості | | | |

|дороги М-06 Київ - |перевезень | | | |

|Чоп |-------------------+------+--------+--------|

| |подальший розвиток | | | |

| |туризму, зокрема | | | |

| |міжнародного | | | |

| |(динаміка до 3-4 | | | |

| |відсотків щороку) | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|3) реконструкція, |збільшення | | | |

|капітальний, |середньої швидкості| | | |

|поточний ремонт |транспортних | | | |

|автомобільної |потоків до | | | |

|дороги М-09 Львів -|100 кілометрів на | | | |

|Рава-Руська |годину | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|4) капітальний |наявність об'їздів | | | |

|ремонт |та тимчасових | | | |

|автомобільної |мостових переходів | | | |

|дороги: |(зокрема, на | | | |

| М-10 Львів - |випадок руйнування | | | |

|Краковець |існуючих штучних | | | |

| М-11 Львів - |споруд) | | | |

|Шегині |-------------------+------+--------+--------|

| Н-17 Львів - |отримання | | | |

|Радехів - Луцьк |додаткових | | | |

| |податкових | | | |

| |надходжень до | | | |

| |бюджетів усіх | | | |

| |рівнів в обсязі | | | |

| |341,5 млн. гривень | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| Н-10 Стрий - | | | | |

|Івано-Франківськ - | | | | |

|Чернівці - | | | | |

|Мамалига | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|2. Реконструкція та| | | | |

|капітальний ремонт | | | | |

|доріг міжміського | | | | |

|сполучення, у тому | | | | |

|числі: | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|1) ремонт з | | | | |

|пониженням проїзної| | | | |

|частини | | | | |

|автомобільної | | | | |

|дороги Т-14-16 | | | | |

|Львів - Пустомити -| | | | |

|Меденичі у зв'язку | | | | |

|з реконструкцією | | | | |

|міжнародного | | | | |

|аеропорту "Львів" | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|2) капітальний | | | | |

|ремонт | | | | |

|автомобільної | | | | |

|дороги: | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| Т-14-02 Турка - | | | | |

|Трускавець | | | | |

|"Дрогобич - Пісочне| | | | |

|(на ділянці | | | | |

|Трускавець - | | | | |

|Дрогобич - Пісочне)| | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| Т-14-18 | | | | |

|Нижанковичі - | | | | |

|Самбір - Дрогобич -| | | | |

|Стрий (на ділянці | | | | |

|Дрогобич - Стрий) | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| Н-02 Львів - | | | | |

|Тернопіль | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| Н-09 Мукачеве - | | | | |

|Івано-Франківськ - | | | | |

|Рогатин - Львів | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| Т-14-03 Грушів - | | | | |

|Немирів | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| Т-14-08 Угринів -| | | | |

|Хоробрів | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| Т-14-18 | | | | |

|Нижанковичі - | | | | |

|Самбір - Дрогобич -| | | | |

|Стрий (на ділянці | | | | |

|Нижанковичі - | | | | |

|Хирів - Самбір) | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|3) капітальний | | | | |

|ремонт мостового | | | | |

|переходу через | | | | |

|р. Опір на ділянці | | | | |

|км 4 + 062 | | | | |

|автомобільної | | | | |

|дороги Т-14-24 | | | | |

|Сколе - Славськ, | | | | |

|с. Гребенів | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|4) ремонтні роботи | | | | |

|на автомобільній | | | | |

|дорозі 14-24 | | | | |

|Сколе - Славськ | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|3. Будівництво | | | | |

|обходу | | | | |

|м. Рава-Руська, | | | | |

|населених пунктів | | | | |

|на автомобільній | | | | |

|дорозі М-09 Львів -| | | | |

|Рава-Руська | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| III. Створення ефективної системи охорони навколишнього |

| природного середовища |

|----------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 1. Здійснення заходів щодо мінімізації впливу, |

| утилізації та переробки токсичних відходів |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Знешкодження |знешкодження | | | |

|непридатних та |небезпечних | | | |

|заборонених для |пестицидів в обсязі| | | |

|використання в |614 тонн | | | |

|сільському | | | | |

|господарстві | | | | |

|пестицидів | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|2. Утилізація |утилізація | | | |

|залізоцинковмісних |залізоцинковмісних | | | |

|шламів ВАТ |шламів в обсязі | | | |

|"Сокальський завод |8,4 тис. тонн | | | |

|хімволокна" | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|3. Утилізація |утилізація | | | |

|фосфогіпсів |фосфогіпсів у | | | |

|Роздільського |обсязі | | | |

|державного |8,4 тис. тонн | | | |

|гірничо-хімічного | | | | |

|підприємства | | | | |

|"Сірка" |-------------------+------+--------+--------|

| |зменшення обсягів | | | |

| |накопичення | | | |

| |небезпечних | | | |

| |токсичних відходів | | | |

| |(фосфогіпсів) в | | | |

| |області (близько | | | |

| |4 млн. тонн) та їх | | | |

| |негативного впливу | | | |

| |на навколишнє | | | |

| |природне середовище| | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|4. Створення умов |екологічно безпечне| | | |

|для екологічно |зберігання | | | |

|безпечного |модифікаторів типу | | | |

|зберігання |"МГ" в обсязі | | | |

|модифікаторів типу |17,1 тис. тонн | | | |

|"МГ", виготовлених | | | | |

|державним | | | | |

|підприємством МВС | | | | |

|"Спецсервіс" з | | | | |

|імпортованих з | | | | |

|Угорщини | | | | |

|нейтралізованих | | | | |

|гудронних залишків | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 2. Формування екомережі та розвиток |

| природно-заповідного фонду |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Створення |створення | | | |

|національного |національного | | | |

|природного парку |природного парку | | | |

|"Північне Поділля" |"Північне Поділля" | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|2. Утримання |забезпечення | | | |

|національного |функціонування | | | |

|природного парку |національного | | | |

|"Північне Поділля" |природного парку | | | |

| |"Північне Поділля" | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|3. Розвиток і |розширення | | | |

|розширення |Яворівського | | | |

|рекреаційної |національного | | | |

|інфраструктури |природного парку | | | |

|Яворівського | | | | |

|національного | | | | |

|природного парку | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|4. Винесення в |збільшення | | | |

|натуру меж об'єктів|загальної площі | | | |

|природно- |природно- | | | |

|заповідного |заповідного | | | |

|фонду області |фонду області на | | | |

| |31 тис. гектарів | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|5. Утворення |інтеграція | | | |

|навчально- |Львівської частини | | | |

|просвітницького |Галицько- | | | |

|екологічного |Слобожанського | | | |

|центру і |екологічного | | | |

|лабораторії |коридору | | | |

|біоценотичного |національної | | | |

|моніторингу та |екологічної мережі | | | |

|екологічного |в єдину систему | | | |

|прогнозування при |природоохоронних | | | |

|заповіднику |територій і | | | |

|"Розточчя" |об'єктів та її | | | |

| |інтеграція в | | | |

| |європейську систему| | | |

| |екологічних | | | |

| |коридорів | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |збереження | | | |

| |ландшафтної та | | | |

| |біотичної | | | |

| |різноманітності | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 3. Будівництво об'єктів водовідведення у |

| населених пунктах |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Реконструкція |забезпечення | | | |

|першої та другої |очищення стічних | | | |

|черги очисних |вод в обсязі | | | |

|споруд м. Львова |150 тис. куб. | | | |

| |метрів на добу | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|2. Проведення |ліквідація | | | |

|санації |аварійної ситуації | | | |

|каналізаційного |та покращення | | | |

|колектора на |екологічного стану | | | |

|р. Полтві на | | | | |

|ділянці: | | | | |

| від Оперного | | | | |

|театру | | | | |

|до вул. Дорошенка | | | | |

|протяжністю | | | | |

|2450 метрів, | | | | |

|діаметром | | | | |

|5500/3500 | | | | |

|міліметрів | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| від вул. | | | | |

|Ш. Руставелі | | | | |

|до готелю | | | | |

|"Жорж" протяжністю | | | | |

|4300 метрів, | | | | |

|діаметром | | | | |

|5500/3500 | | | | |

|міліметрів | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|3. Реконструкція |забезпечення | | | |

|каналізаційних |очищення стічних | | | |

|очисних споруд: |вод в обсязі: | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| м. Сокаль |7 тис. куб. метрів | | | |

| |на добу | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| м. Стрий |20 тис. куб. метрів| | | |

| |на добу | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| м. Моршин |5 тис. куб. метрів | | | |

| |на добу | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|4. Будівництво |припинення скидання| | | |

|очисних споруд: |неочищених стічних | | | |

| |вод у басейн | | | |

| |р. Дністра | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| м. Самбір | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| м. Турка | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|5. Будівництво |запобігання | | | |

|технологічної лінії|екологічній | | | |

|утилізації шламів |катастрофі, | | | |

|(осадів) від |спричиненій | | | |

|очищених стічних |забрудненням | | | |

|вод |р. Західного Буга | | | |

|Червоноградських | | | | |

|очисних споруд |-------------------+------+--------+--------|

| |зниження вмісту | | | |

| |забруднюючих | | | |

| |речовин у стічних | | | |

| |водах та доведення | | | |

| |їх до нормативних | | | |

| |показників (64,6 | | | |

| |млн. куб. метрів | | | |

| |на рік) | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |отримання | | | |

| |додаткових | | | |

| |податкових | | | |

| |надходжень до | | | |

| |бюджетів усіх | | | |

| |рівнів в обсязі | | | |

| |38,6 млн. гривень | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| IV. Збереження історико-культурної спадщини |

|----------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 1. Проведення паспортизації та інвентаризації |

| об'єктів культурної спадщини. |

| Розроблення історико-містобудівної документації |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Виготовлення |підготовка | | | |

|паспортів на |паспортів на | | | |

|об'єкти культурної |780 пам'яток | | | |

|спадщини |національного | | | |

| |значення, зокрема | | | |

| |758 пам'яток | | | |

| |архітектури, сім | | | |

| |пам'яток історії, | | | |

| |одна пам'ятка | | | |

| |монументального | | | |

| |мистецтва, 14 | | | |

| |пам'яток археології| | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|2. Проведення |забезпечення | | | |

|інвентаризації |повноти та | | | |

|пам'яток культурної|доступності | | | |

|спадщини |інформації про | | | |

| |об'єкти культурної | | | |

| |спадщини | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|3. Реалізація |облік пам'яток | | | |

|пілотного проекту |археології, | | | |

|суцільного |підвищення | | | |

|археологічного |ефективності | | | |

|обстеження |використання земель| | | |

|території області |історико- | | | |

|"Археологічний |культурного | | | |

|кадастр України. |значення | | | |

|Львівська область" | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|4. Розроблення |збереження | | | |

|історико- |історико-культурної| | | |

|містобудівної |та містобудівної | | | |

|документації |спадщини | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |запобігання | | | |

| |руйнуванню | | | |

| |історично | | | |

| |сформованого | | | |

| |середовища | | | |

| |населеного місця | | | |

| |(на сьогодні у | | | |

| |Львівській області | | | |

| |налічується 55 | | | |

| |історичних | | | |

| |населених місць) | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 2. Збереження та проведення протиаварійних, |

| ремонтно-реставраційних робіт на пам'ятках архітектури і |

| монументального мистецтва |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Збереження |забезпечення | | | |

|замків і фортець |збереження та | | | |

| |належного | | | |

| |використання | | | |

| |об'єктів культурної| | | |

| |спадщини | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |активізація | | | |

| |розвитку туризму, | | | |

| |зокрема | | | |

| |міжнародного | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|2. Збереження | -"- | | | |

|пам'яток дерев'яної| | | | |

|сакральної | | | | |

|архітектури | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|3. Проведення | -"- | | | |

|досліджень на | | | | |

|території | | | | |

|історичних | | | | |

|кладовищ, поховань | | | | |

|та меморіалів | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|4. Проведення | -"- | | | |

|протиаварійних та | | | | |

|ремонтно- | | | | |

|реставрації | | | | |

|об'єкт культурної | | | | |

|спадщини області | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 3. Проведення комплексу заходів з охорони та |

| використання об'єктів культурної спадщини м. Львова |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Збереження та |збереження | | | |

|використання |культурної спадщини| | | |

|будівлі |міста | | | |

|Національного |-------------------+------+--------+--------|

|академічного |забезпечення | | | |

|українського |збереження та | | | |

|драматичного театру|належного | | | |

|імені |використання | | | |

|М. Заньковецької |об'єктів культурної| | | |

|по вул. |спадщини, включених| | | |

|Л. Українки, 1 |до Списку | | | |

| |всесвітньої | | | |

| |спадщини ЮНЕСКО | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|2. Проведення | -"- | | | |

|протиаварійних | | | | |

|робіт та | | | | |

|розроблення | | | | |

|проектної | | | | |

|документації на | | | | |

|реставрацію | | | | |

|пам'яток | | | | |

|архітектури | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|3. Розроблення |збереження | | | |

|проектів |культурної спадщини| | | |

|відтворення |міста забезпечення | | | |

|історичної забудови|збереження та | | | |

|житлових кварталів |належного | | | |

|центральної частини|використання | | | |

|міста |об'єктів культурної| | | |

| |спадщини, включених| | | |

| |до Списку | | | |

| |всесвітньої | | | |

| |спадщини ЮНЕСКО | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|4. Виготовлення | -"- | | | |

|паспортів на | | | | |

|об'єкти культурної | | | | |

|спадщини та | | | | |

|проведення | | | | |

|інвентаризації | | | | |

|таких об'єктів | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|5. Визначення | -"- | | | |

|охоронних зон | | | | |

|пам'яток | | | | |

|архітектури | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|6. Реставрація | -"- | | | |

|пам'яток | | | | |

|архітектури, | | | | |

|у тому числі: | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| будівлі Музею | -"- | | | |

|національно- | | | | |

|визвольних змагань | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| будівлі Музею | -"- | | | |

|етнографії | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| будівель, в яких | -"- | | | |

|розташовані | | | | |

|театральні та | | | | |

|музичні заклади | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| будівель, в яких | -"- | | | |

|розташовані | | | | |

|бібліотеки та школи| | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| будівель - | -"- | | | |

|культових споруд, | | | | |

|зокрема: | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| - Свято- | -"- | | | |

|П'ятницької церкви | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| - комплексу |збереження | | | |

|споруд собору |культурної спадщини| | | |

|Святого Юра |міста | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |забезпечення | | | |

| |збереження та | | | |

| |належного | | | |

| |використання | | | |

| |об'єктів культурної| | | |

| |спадщини, включених| | | |

| |до Списку | | | |

| |всесвітньої | | | |

| |спадщини ЮНЕСКО | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| будівель | -"- | | | |

|житлового фонду | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| пам'яток |збереження | | | |

|дерев'яної |культурної спадщини| | | |

|архітектури, |міста | | | |

|розташованих на | | | | |

|території | | | | |

|музею-заповідника | | | | |

|"Шевченківський | | | | |

|гай" | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| адміністративних | -"- | | | |

|будівель | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

| пам'ятників - | -"- | | | |

|пам'яток мистецтва | | | | |

|----------------------------------------------------------------|

| Спільний захід 4. Розвиток історико-культурних заповідників |

|----------------------------------------------------------------|

|1. Розвиток |здійснення | | | |

|історико- |належного контролю | | | |

|архітектурного |за охороною та | | | |

|заповідника, |збереженням | | | |

|м. Жовква |пам'яток | | | |

| |-------------------+------+--------+--------|

| |забезпечення | | | |

| |діяльності та | | | |

| |подальшого розвитку| | | |

| |історико-культурних| | | |

| |заповідників | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|2. Розвиток | -"- | | | |

|історико- | | | | |

|культурного | | | | |

|заповідника, | | | | |

|м. Белз | | | | |

|-------------------+-------------------+------+--------+--------|

|3. Розвиток | -"- | | | |

|історико- | | | | |

|культурного | | | | |

|заповідника | | | | |

|"Тустань", с. Урич | | | | |

|Сколівського району| | | | |

------------------------------------------------------------------

Історія документа

Зв'язки з іншими документами

Скасовує документ (1)

Ще 6 текстових згадувань в інших документах (офіційний реєстр).