Додаток 2, п. 5

Чинна редакція від 23.05.2023 · Постанова набрав чинності 30.05.2023

Додаток 2 до Порядку

Внутрішній аудит

забезпечення підготовки об’єктивних і незалежних висновків та рекомендацій щодо: функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення; удосконалення системи управління; запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів; запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності державного органу, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління